Faktúry 2014 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
31440812   BONAMED, s.r.o., SNV
Jánskeho 18, SNV
36573442  Úhrada zdravotných výkonov  132,43 
bez DPH
    09.04.2014  29.04.2014  28.5.2014 
11440183   Slovak Telecom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  T-com 4/14  132,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    12.05.2014  15.05.2014  23.5.2014 
31440091   BONAMED, s.r.o.
J. Jánskeho 18, SNV
36573442  Úhrada zdravotných výkonov  132,43 
bez DPH
    03.01.2014  17.01.2014  28.1.2014 
11440420   Slovak Telecom
Bajkalská 28, BA
35763469  Tcom 9/14  133,52 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    09.10.2014  13.10.2014  29.10.2014 
11440051   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  T-com 01/14  133,06 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    10.02.2014  13.02.2014  20.2.2014 
11440234   Slovak Telecom
Bajkalská 28, BA
35763469  Tcom 5/14  136,61 
vrátane DPH
zml. č. 1149643003    10.06.2014  13.06.2014  26.6.2014 
11440327   Lučivjanský Rudolf
Obchodná 81/29, Hrabušice
35320214  oprava kop.stroja  139,70 
vrátane DPH
  20140141  08.08.2014  13.08.2014  28.8.2014 
31441069   MEDI-PRA, s.r.o.
Prakovce 260
36600075  Úhrada zdravotných výkonov  139,40 
bez DPH
    28.04.2014  20.05.2014  28.5.2014 
31440818   MUDr. Mária Puklušová
Hviezdoslavová 27, SNV
31303439  Úhrada zdravotných výkonov  139,40 
bez DPH
    10.04.2014  29.04.2014  28.5.2014 
11440509   JAGESPIŠ, s.r.o., SNV
Drevárska 2, SNV
36820695  Oprava drezovej batérie  143,94 
vrátane DPH
  20140233  01.12.2014  04.12.2014  7.1.2015 
11440566   ROBINCO Slovakia, s.r.o., Žilina
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  Ročné služby prevádzky  144 
vrátane DPH
Zmluva č.10/2012    18.12.2014  31.12.2014  7.1.2015 
11440431   Noves okná,a.s.
Radlinského 24, SNV
31683789  oprava dverí Krompachy  145,44 
vrátane DPH
  20140188  10.10.2014  14.10.2014  5.11.2014 
11440357   Lemesányi L.Ing.
Bauerova 30, KE
40408507  Oprava tlačiarne  148,99 
vrátane DPH
  20140150  02.09.2014  23.09.2014  30.9.2014 
11440159   Podtatr.vod.prev.spol.,a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., 2.1.14-7.4.14  148,92 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P    23.04.2014  29.04.2014  23.5.2014 
11440008   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekom 12/13 - 01/14  152,30 
vrátane DPH
zml. č. 1149643003    10.01.2014  14.01.2014  28.1.2014 
31441896   Abdul Wares, MUDr.
Kluknava 190
31262716  Úhrada zdravotných výkonov   153,34 
bez DPH
    08.07.2014  30.07.2014  22.8.2014 
31441234   AMBIKO, s.r.o.
Jánskeho 1, SNV
36830461  Úhrada zdravotných výkonov  153,34 
bez DPH
    30.04.2013  29.05.2014  27.6.2014 
11440018   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 12/13 - 01/14 Krompachy  155,10 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitne vody č. 545/238/07/P    10.01.2014  17.01.2014  28.1.2014 
11440214   Lemesányi L.Ing.
Bauerova 30, KE
40408507  oprava tlačiarní  156,52 
vrátane DPH
  20140083  30.05.2014  17.06.2014  26.6.2014 
11440411   Živčák Peter - Jadrotech
Odorín 166
43809626  oprava MV Renault Thalia  157,44 
vrátane DPH
  20140187  02.10.2014  06.10.2014  29.10.2014 
11440160   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV
10761471  hygienické prostriedky  160,42 
vrátane DPH
  20140055  24.04.2014  29.04.2014  23.5.2014 
11440504   PRO GRUP, s.r.o., SNV
Duklianska 1371/29, SNV
36610607  Výroba pečiatok  161,78 
vrátane DPH
  20140224  27.11.2014  02.12.2014  7.1.2015 
31440138   MUDr. Tóth Gabriel
Fraňa Kráľa 2, SNV
35521325  Úhrada zdravotných výkonov  167,28 
bez DPH
    13.01.2014  24.01.2014  20.2.2014 
11440021   AUTONOVA, s.r.o.
Priem. areál 3406, Poprad
31649513  opr. MV škoda  167,33 
vrátane DPH
  20140006  20.01.2014  23.01.2014  28.1.2014 
11440398   Lemesányi L.Ing.
Bauerova 30, KE
40408507  oprava tlačiarní  168,82 
vrátane DPH
  20140176  24.09.2014  21.10.2014  5.11.2014 
11440523   Slovak Telecom, a.s., Bratislava
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Slovak Telecom 11/2014  169,44 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    08.12.2014  10.12.2014  7.1.2015 
11440482   Slovak Telecom, a.s., Bratislava
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 10/2014  169,44 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    10.11.2014  12.11.2014  3.12.2014 
11440415   Slovak Telecom
Bajkalská 28, BA
35763469  Tcom 9/14  169,44 
vrátane DPH
zml.č. 1149643003    07.10.2014  13.10.2014  29.10.2014 
11440365   Slovak Telecom
Bajkalská 28, BA
35763469  Tcom 8/14  169,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    04.09.2014  11.09.2014  22.9.2014 
11440319   Slovak Telecom
Bajkalská 28, BA
35763469  Tcom 7/14  169,44 
vrátane DPH
zml.č. 1149643003    07.08.2014  13.08.2014  28.8.2014 
11440277   Slovak Telecom
Bajkalská 28, BA
35763469  Tcom 6/14  169,44 
vrátane DPH
zml. č. 1149643003    04.07.2014  14.07.2014  30.7.2014 
11440226   Slovak Telecom
Bajkalská 28, BA
35763469  Tcom 5/14  169,44 
vrátane DPH
zml. č. 1149643003    09.06.2014  12.06.2014  26.6.2014 
11440496   Lemesányi - KOPIA KE, Košice
Bauerova 30, Košice
40408507  Oprava tlačiarní  170,1 
vrátane DPH
  20140210  19.11.2014  26.11.2014  8.12.2014 
11440175   Slovak Telecom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  T-com 4/14  170,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    07.05.2014  15.05.2014  23.5.2014 
11440141   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  T-com 3/14  170,16 
vrátane DPH
zml. č. 1149643003    10.04.2014  17.04.2014  29.4.2014 
11440094   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekom 2/2014  170,16 
vrátane DPH
zml. č. 1149643003    10.03.2014  12.03.2014  26.3.2014 
11440003   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN 12/13 - hovory  171,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.01.2014  30.01.2014  20.2.2014 
11440052   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  T-com  173,18 
vrátane DPH
zml. č. 1149643003    10.02.2014  13.02.2014  20.2.2014 
11440262   Eurobus, a.s.
Staničné námestie 9, KE
36211079  Odvoz zamestnancov ÚPSVR  174,18 
vrátane DPH
  20140094  27.06.2014  03.06.2014  29.7.2014 
11440201   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štefánikovo námestie 6, SNV
31676596  toner EPSON  175,00 
vrátane DPH
  20140076  20.05.2014  26.05.2014  26.6.2014 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť