Faktúry 2014 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
391440240   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilné telefóny  2,0 
vrátane DPH
  65/2014  11.08.2014  14.08.2014 
391440206   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilné telefóny  51,30 
vrátane DPH
  54/2014  07.07.2014  16.07.2014 
391440205   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilné telefóny  104,00 
vrátane DPH
  54/2014  03.07.2014  16.07.2014 
391440204   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilné telefóny  2,0 
vrátane DPH
  54/2014  03.07.2014  16.07.2014 
391440194   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky  351,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014     25.06.2014  30.06.2014 
391440161   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne hovory  325,16 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014     26.05.2014  06.06.2014 
391440130   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky  363,62 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014     24.04.2014  07.05.2014 
391440104   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón  1,00 
vrátane DPH
  27/2014  08.04.2014  16.04.2014 
391440091   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky  314,05 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014     26.03.2014  31.03.2014 
391440059   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky  259,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1    24.02.2014  28.02.2014 
391440024   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky  224,27 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby HVPS    24.01.2014  05.02.2014 
391340407   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky  268,59 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby HVPS    30.12.2013  31.12.2013 
391440356   PAMI-mont, s.r.o.
Mlynská 6, Veľký Šariš
44682964  Revízia kotolne  610,32 
vrátane DPH
  106/2014  25.11.2014  27.11.2014 
391440429   PEHAcom
Hlavná 65, 09101 Stropkov
33109672  Nákup mspotrebného materiálu k výpočtovej techniky  756,84 
vrátane DPH
  157/2014  29.12.2014  30.12.2014 
391440427   PEHAcom
Hlavná 65, 09101 Stropkov
33109672  Nákup Data projektora  580,80 
vrátane DPH
  156/2014  23.12.2014  29.12.2014 
391440420   PEHAcom
Hlavná 65, 09101 Stropkov
33109672  Nákup výpočtovej techniky  2264,16 
vrátane DPH
  150/2014  22.12.2014  23.12.2014 
391440413   PEHAcom
Hlavná 65, 09101 Stropkov
33109672  Nákup výpočtovej techniky  1168,86 
bez DPH
  149/2014  22.12.2014  23.12.2014 
391440412   PEHAcom
Hlavná 65, 09101 Stropkov
33109672  Nákup tlačiarní  2197,56 
vrátane DPH
  148/2014  22.12.2014  23.12.2014 
391440316   PEHAcom, Ing. Peter Hric
Hlavná 65, 09101Stropkov
33109672  Oprava výpočtovej techniky  61,50 
vrátane DPH
  89/2014  24.10.2014  31.10.2014 
391440131   PEHAcom, Ing. Peter Hric
Hlavná 65, 09101Stropkov
33109672  Oprava výpočtovej techniky  95,04 
vrátane DPH
  36/2014  25.04.2014  05.05.2014 
391340389   PEHAcom, Ing. Peter Hric
Hlavná 65, 09101Stropkov
33109672  Nákup výpočtovej techniky  1175,99 
vrátane DPH
  123/2013  19.12.2013  23.12.2013 
391440162   PERGAMON spol, s.r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  Nákup tonerov  1793,68 
vrátane DPH
Rámcova dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  44/2014  27.05.2014  30.05.2014 
391440064   PERGAMON spol, s.r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  Nákup tonerov  3580,04 
vrátane DPH
Rámcova dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  15/2014  26.02.2014  12.03.2014 
391440060   PERGAMON spol, s.r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  Nákup tonerov   300,80 
vrátane DPH
Rámcova dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  16/2014  25.02.2014  12.03.2014 
391340386   PERGAMON spol, s.r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  Nákup tonerov  700,26 
vrátane DPH
Rámcova dohoda o kúpe kancelárskych potrieb   113/2013  19.12.2013  23.12.2013 
391340385   PERGAMON spol, s.r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  Nákup tonerov  2480,32 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  112/2013  19.12.2013  23.12.2013 
391440191   Pira Stanislav
Rokytovce 74
34807152  Preprava zamestnancov  105,60 
vrátane DPH
  2/SF/2014  24.06.2014  07.07.2014 
391440418   Pivovarník Jozef
Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov
10783849  Nákup spotrebného materiálu   119,39 
vrátane DPH
  146/2014  22.12.2014  23.12.2014 
391440417   Pivovarník Jozef
Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov
10783849  Nákup materiálu na údržbu budovy  340,39 
vrátane DPH
  147/2014  22.12.2014  23.12.2014 
391440362   Pivovarník Jozef
Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov
10783849  Nákup materiálu na údržbu  139,01 
vrátane DPH
  114/2014  27.11.2014  01.12.2014 
391440358   Pivovarník Jozef
Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov
10783849  Nákup a výmena batéria vody  93,16 
vrátane DPH
114/2014    25.11.2014  28.11.2014 
391440318   Pivovarník Jozef
Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov
10783849  Nákup materiálu  413,10 
vrátane DPH
  88/2014  29.10.2014  31.10.2014 
391440223   Pivovarník Jozef
Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov
10783849  Nákup paracovných pomôcok  1198,98 
vrátane DPH
  60/2014  16.07.2014  25.07.2014 
391440222   Pivovarník Jozef
Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov
10783849  Nákup ochranných pomôcok  726,00 
vrátane DPH
  59/2014  16.07.2014  25.07.2014 
391440173   Pivovarník Jozef
Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov
10783849  Nákup materiálu na údržbu budov  97,70 
vrátane DPH
  49/2014  10.06.2014  20.06.2014 
391440163   Pivovarník Jozef
Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov
10783849  Nákup akumulátora  49,20 
vrátane DPH
  38/2014   29.05.2014  06.06.2014 
391440120   Pivovarník Jozef
Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov
10783849  Nákup - odpadkové nádoby  75,89 
vrátane DPH
  33/2014  15.04.2014  28.04.2014 
391340363   Pivovarník Jozef
Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov
10783849  Nákup - materiál na údržbu budov  162,94 
vrátane DPH
  104/2013  05.12.2013  11.12.2013 
391440424   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Oprava diaľkového a brzdových kotúčov  292,20 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013  132/2014  23.12.2014  29.12.2014 
391440423   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Oprava štartéra na SMV  270,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013  151/2014  23.12.2014  29.12.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť