Faktúry 2014 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
139   HORMED s.r.o.
Kráľovský Chlmec
36775754  zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
447/2008    25.2.2014  27.03.2014  4.4.2014 
14   FAL s.r.o.
Michaľany
44122969  zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
447/2008    10.12.2013  14.01.2014  4.2.2014 
140   FAL spol. s .r.o.
Michaľany
44122969  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
447/2008    17.3.2014  27.03.2014  4.4.2014 
141   RIA-MEDIK s.r.o.
Sečovce
44083432  zdravotné výkony  76,67 
vrátane DPH
447/2008    12.3.2014  27.03.2014  4.4.2014 
142   AVELA s.r.o.
Trebišov
44150474  zdravotné výkony  181,22 
vrátane DPH
447/2008    14.3.2014  27.03.2014  4.4.2014 
143   AMIMED s.r.o.
Košice
35911336  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
447/2008    19.3.2014  27.03.2014  4.4.2014 
144   MUDr. Dančák Vladimír
Veľaty
35521651  zdravotné výkony  97,58 
vrátane DPH
447/2008    19.3.2014  27.03.2014  4.4.2014 
145   GAV PARAKTIK s.r.o.
Sečovce
44310781  zdravotné výkony  264,86 
vrátane DPH
447/2008    21.3.2014  27.03.2014  4.4.2014 
146   VVS
Košice
36570460  vodné a stočné  23,87 
vrátane DPH
174/2006    25.3.2014  09.04.2014  5.5.2014 
147   JUDr. Ing. Štefan Varga
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  47,45 
vrátane DPH
233/1995    25.3.2014  03.04.2014  5.5.2014 
148   JUDr. Ing. Štefan Varga
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  47,59 
vrátane DPH
233/1995    27.3.2014  03.04.2014  5.5.2014 
149   Lindstrom
Trnava
35742364  prenájom rohoží  19,15 
vrátane DPH
815023    28.3.2014  03.04.2014  5.5.2014 
15   SWAN a.s
Bratislava
35680202  volania  693,61 
vrátane DPH
hands/1000620    10.1.2014  16.01.2014  4.2.2014 
150   VVS
Košice
36570460  vodné a stočné  163,21 
vrátane DPH
174/2006    31.3.2014  09.04.2014  5.5.2014 
151   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Bratislava
31396674  jedálne kupóny  129,20 
vrátane DPH
  4/2014  31.3.2014  09.04.2014  5.5.2014 
152   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Bratislava
31396674  jedálne kupóny  14060 
vrátane DPH
  4/2014  31.3.2014  09.04.2014  5.5.2014 
153   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Košice
36582433  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
447    24.3.2014  03.04.2014  5.5.2014 
154   LUX upratovací servis
Košice
36579769  upratovacie práce  1552,82 
vrátane DPH
č. 1-2-2014    2.4.2014  10.04.2014  5.5.2014 
155   MAGNA E.A. s.r.o.
Piešťany
35743565  dodávka plynu  1169,45 
vrátane DPH
4109/2013    3.4.2014  09.04.2014  5.5.2014 
156   MAGNA E.A. s.r.o.
Piešťany
35743565  dodaávka plynu  557,90 
vrátane DPH
4109/2013    3.4.2014  09.04.2014  5.5.2014 
157   SPP
Bratislava
  zemný plyn  2953 
vrátane DPH
5100025968    3.4.2014  09.04.2014  5.5.2014 
158   HORMED s.r.o.
Kráľovský Chlmec
36775754  zdravotné výkony  69,70 
vrátane DPH
447/2008    28.3.2014  10.04.2014  5.5.2014 
159   ICZ Slovakia a.s.
Trenčín
36328057  nákup výpočtovej techniky  49605,54 
vrátane DPH
  31/2014  31.3.2014  22.05.2014  3.6.2014 
16   JUDr. Ing. Štefan Varga
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  45,77 
vrátane DPH
233/1995    13.1.2014  16.01.2014  4.2.2014 
160   ICZ Slovakia a.s.
Trenčín
36328057  nákup notebookov  1032,79 
vrátane DPH
  32/2014  31.3.2014  22.05.2014  3.6.2014 
161   ICZ Slovakia a.s.
Trenčín
36328057  nákup VT  6123 
vrátane DPH
  33/2014  31.3.2014  22.05.2014  3.6.2014 
162   ICZ Slovakia a.s.
Trenčín
36328057  digitálny fotoaparát - dobropis  280 
vrátane DPH
    31.3.2014    3.6.2014 
163   ICZ Slovakia a.s.
Trenčín
36328057  digitálny fotoaparát  280 
vrátane DPH
  31/2014  31.3.2014  22.05.2014  3.6.2014 
164   MAGNA E.A. s.r.o.
Piešťany
35743565  dodávka plyn  439,53 
vrátane DPH
4109/2013    9.4.2014  14.04.2014  5.5.2014 
165   SWAN, a.s.
Bratislava
35680202  DSL back up  796,90 
vrátane DPH
46-DSL    9.4.2014  14.04.2014  5.5.2014 
166   SWAN, a.s.
Bratislava
35680202  MPLS VPN  5638,56 
vrátane DPH
46    9.4.2014  14.04.2014  5.5.2014 
167   SWAN, a.s.
Bratislava
35680202  IP Teôefonia  1376,10 
vrátane DPH
46-IPT    9.4.2014  14.04.2014  5.5.2014 
168   SWAN, a.s.
Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1353,02 
vrátane DPH
46-LAN    9.4.2014  14.04.2014  5.5.2014 
169   SWAN, a.s.
Bratislava
35680202  volania  858,28 
vrátane DPH
hands/1000620    9.4.2014  14.04.2014  5.5.2014 
17   SL POŠTA
Banská Bystrica
36631124  poštovné  41,64 
vrátane DPH
    13.1.2014    4.2.2014 
170   Secomp
Trebišov
31697879  oprava tlačiarne  85,99 
vrátane DPH
  39/2014  8.4.2014  14.04.2014  5.5.2014 
171   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  biznis partner  192,66 
vrátane DPH
1149606603    8.4.2014  14.04.2014  5.5.2014 
172   JUDr. Ing. Štefan Varga
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  82,68 
vrátane DPH
233/1995    10.4.2014  15.04.2014  5.5.2014 
173   JUDr. Ing. Štefan Varga
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  52,88 
vrátane DPH
233/1995    10.4.2014  15.04.2014  5.5.2014 
174   JUDr. Ing. Štefan Varga
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  55,45 
vrátane DPH
233/1995    10.4.2014  15.04.2014  5.5.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť