Faktúry 2014 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4014024   Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica
Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca
36168165  Zdravotné výkony  * 6,97 [$€-1] 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    22.01.2014  30.01.2014  25.2.2014 
4014023   EKO-MED, s.r.o.
Malinová 3, 080 01 Prešov
36674842  Zdravotné výkony  * 6,97 [$€-1] 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    22.01.2014  30.01.2014  25.2.2014 
4014022   wesper, a.s.
Garbiarska 16, 040 01 Košice
44653174  Zdravotné výkony  * 6,97 [$€-1] 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    22.01.2014  30.01.2014  25.2.2014 
4014033   Stredná odborná škola
A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou
37946773  Za poskytnutie obeda, večere a občerstvenia - pracovné stretnutie zamestnancov úradu  * 862,74 [$€-1] 
vrátane DPH
  8/2014  27.01.2014  29.01.2014  25.2.2014 
4014032   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup obálok  * 300,00 [$€-1] 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb Spis.č. 16658/12-M_ODSMAP  13/2014  27.01.2014  29.01.2014  25.2.2014 
4014031   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup USB kľúčov  * 35,64 [$€-1] 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb Spis.č. 16658/12-M_ODSMAP  11/2014  27.01.2014  29.01.2014  25.2.2014 
4014030   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskych potrieb  * 392,95 [$€-1] 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb Spis.č. 16658/12-M_ODSMAP  12/2014  27.01.2014  29.01.2014  25.2.2014 
4014029   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4  736,5599999999999 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5  10/2014  27.01.2014  29.01.2014  25.2.2014 
4014027   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov do tlačiarne  362,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky Reg.č. 14309/2011-IV/5  9/2014  23.01.2014  29.01.2014  25.2.2014 
4014028   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Poplatok za elektrinu - vyúčtovanie za rok 2013  272,27 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi s ročným vyúčtovaním č. 5100620077C zo dňa 29.11.2004    23.01.2014  28.01.2014  25.2.2014 
4014021   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Finančný spravodajca, ročník 2013 - vyúčtovanie  * 14,21 [$€-1] 
vrátane DPH
  96/2012  20.01.2014  22.01.2014  17.2.2014 
4014004   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  151,2 
vrátane DPH
Zmluva č. K-303/P098 o poskytovaní stravovania zo dňa 10.7.1998 - Dodatok č. 10 zo dňa 21.6.2013  2/2014  07.01.2014  22.01.2014  17.2.2014 
4014020   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Poplatok za mobilný telefón - T-Mobile  11,93 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na tel.č. 0911390921 zo dňa 12.12.2011    16.01.2014  20.01.2014  17.2.2014 
4014019   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange  429,59 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby-Hlasová Virtuálna Privátna Sieť zo dňa 10.12.2007 - Dodatok k zmluve č. 1 zo dňa 18.12.2009, Zmluvy o pripojení: A4631969-0001 zo dňa 9.10.2009, A4936594-0001 zo dňa 10.3.2010, A5990684 zo dňa 24.11.2011, Dodatky k zmluvám o pripojení: A2184380(IKD 1907645) zo dňa 9.12.2007, A2184380(IKD 5551151) zo dňa 28.11.2011, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010    16.01.2014  20.01.2014  17.2.2014 
4014018   Petit Press, a.s.,divízia východ, o.z.
Letná 47, 040 01 košice
35790253  Uverejnenie inzercie  * 36,00 [$€-1] 
vrátane DPH
  5/2014  15.01.2014  17.01.2014  11.2.2014 
4014017   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 12/2013  * 352,50 [$€-1] 
vrátane DPH
Žiadosť o úver poštovného - Povolenie zo dňa 13.1.2004: 1. Povolenie č. 3/2004-pošta Hanušovce n. T.    15.01.2014  17.01.2014  11.2.2014 
4014016   Kočiško Jozef
Budovateľská 430, 094 31 Hanušovce nad Topľou
30619319  Oprava elektroinštalácie v budove ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T  * 112,10 [$€-1] 
vrátane DPH
  3/2014  15.01.2014  17.01.2014  11.2.2014 
4014015   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Zbierka zákonov SR - Úplné znenie, ročník 2013 - vyúčtovanie  * 36,90 [$€-1] 
vrátane DPH
  134/2012  14.01.2014  17.01.2014  11.2.2014 
4014014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Poplatok za mobilný telefón - T-Mobile  * 19,74 [$€-1] 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o pripojení na tel.č. 0911300511 zo dňa 12.12.2011    14.01.2014  17.01.2014  11.2.2014 
4014013   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Poplatok za mobilný telefón - T-Mobile  * 19,74 [$€-1] 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o pripojení na tel.č. 0911290921 zo dňa 12.12.2011    14.01.2014  17.01.2014  11.2.2014 
4014012   GO travel Slovakia s.r.o.
Moskovská 15, 811 08 Bratislava
31380123  Nákup letenky  224 
vrátane DPH
  7/2014  10.01.2014  14.01.2014  11.2.2014 
4014011   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  132,22 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    10.01.2014  14.01.2014  11.2.2014 
4014010   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete  72,25 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    09.01.2014  14.01.2014  11.2.2014 
4014009   STŘEP, o.s. - České centrum pro sanaci rodiny
Buková 2540/24, 130 00 Praha 3
63111918  Poplatok za účasť na vzdelávaní sociálnych pracovníkov  * 121,00 [$€-1] 
vrátane DPH
  6/2014  09.01.2014  13.01.2014  3.2.2014 
4014008   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodávka plynu-ul.Hronského 1191, 093 01 Vranov n/T  * 101,00 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 23.9.2005    08.01.2014  10.01.2014  3.2.2014 
4014007   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodávka plynu-ul.Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T  * 746,00 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 953801 zo dňa 1.7.2004    08.01.2014  10.01.2014  3.2.2014 
4014006   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou  * 14,15 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008    08.01.2014  09.01.2014  3.2.2014 
4014005   ARLA AUTOSÚČIASTKY - Juraj Arendáš
Dubnik 1508/5, prev. Čemernianska 58, 093 03 Vranov nad Topľou
40998711  Nákup autobatérie do os.mot.vozidla Š.Fábia - VT 599AK  * 50,00 [$€-1] 
vrátane DPH
  4/2014  07.01.2014  09.01.2014  3.2.2014 
4014003   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  11407,14 
vrátane DPH
Zmluva č. K-303/P098 o poskytovaní stravovania zo dňa 10.7.1998 - Dodatok č. 10 zo dňa 21.6.2013  1/2014  07.01.2014  09.01.2014  3.2.2014 
4014002   LINE-centrum s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
45428948  nájomné 1/2014  9190,200000000001 
vrátane DPH
Zmluva o užívaní nebytových priestorov zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 5 zo dňa 17.6.2013    03.01.2014  08.01.2014  3.2.2014 
4014001   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  Dodávka médií a služieb 1/2014  5309,59 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 5 zo dňa 17.6.2013    03.01.2014  08.01.2014  3.2.2014 
4013527   OFSETA - Anna Tkáčová
Dlhá 686, 093 02 Vranov nad Topľou
35344644  Tlač tlačív  1340,07 
vrátane DPH
  177/2013  30.12.2013  31.12.2013  21.1.2014 
4013528   Exekútorský úrad Vranov n/T - Súdny exekútor JUDr. Jaroslav Špička
Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou
42341795  Trovy exekúcie  33,19 
vrátane DPH
č.k. EX 141/13    30.12.2013  30.12.2013  21.1.2014 
4013526   STELL s.r.o.
Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou
36500771  Oprava stropu v budove ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T  490,27 
vrátane DPH
  174/2013  23.12.2013  30.12.2013  21.1.2014 
4013525   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    23.12.2013  30.12.2013  21.1.2014 
4013524   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  826,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    23.12.2013  30.12.2013  21.1.2014 
4013523   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  967,4400000000001 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    23.12.2013  30.12.2013  21.1.2014 
4013522   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  1921 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    23.12.2013  30.12.2013  21.1.2014 
4013521   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  Upratovanie - december 2013  299,26 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace práce č. 01/2013 zo dňa 27.12.2012 - Dodatok č.1/2013 zo dňa 26.3.2013    23.12.2013  30.12.2013  21.1.2014 
4013520   DMJ MARKET, s.r.o.
Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou
36490661  Nákup toaletného papiera  26,88 
vrátane DPH
  176/2013  20.12.2013  30.12.2013  21.1.2014 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť