Faktúry 2015 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041540152   Benestra, s.r.o.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  internet za 5/2015  55,18 
vrátane DPH
zmluva:15,16,17/OE/2014    12.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
1041540122   Benestra, s.r.o.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  internet za 4/2015  55,18 
vrátane DPH
zmluva:15,16,17/OE/2014    10.04.2015  17.04.2015  29.4.2015 
1041540145   Zsl.vodárenská spol.,a.s.
940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4
36550949  DS-vodné,stočné do 23.04.2015  656,04 
vrátane DPH
zmluva:14/OE/2013    04.05.2015  11.05.2015  11.6.2015 
1041540384   Zsl.vodárenská spol.,a.s.
940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4
36550949  DS-vodné/stočné 24.04-28.10/2015  1410,12 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2013    10.11.2015  16.11.2015  9.12.2015 
1041540432   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 11/2015  2657,7 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    11.12.2015  17.12.2015  27.1.2016 
1041540393   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 10/2015  3339,75 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    12.11.2015  19.11.2015  9.12.2015 
1041540359   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  DS-poplatok storno na dodaji  1,00 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    19.10.2015  26.10.2015  13.11.2015 
1041540347   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 09/2015  2443,55 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    12.10.2015  16.10.2015  13.11.2015 
1041540313   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 08/2015  1899,85 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    14.09.2015  22.09.2015  14.10.2015 
1041540281   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 07/2015  2702,3 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    13.08.2015  19.08.2015  16.9.2015 
1041540240   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 06/2015  2342,85 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    13.07.2015  22.07.2015  16.9.2015 
1041540197   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 05/2015  1909 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    11.06.2015  18.06.2015  15.7.2015 
1041540160   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 04/2015  2715,05 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    13.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
1041540128   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 03/2015  3549,4 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    14.04.2015  21.04.2015  29.4.2015 
1041540097   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  SA,VM-poštovné za 02/2015  2835,2 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    12.03.2015  20.03.2015  16.4.2015 
1041540068   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 01/2015  2427,85 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    13.02.2015  20.02.2015  20.3.2015 
1041540020   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 12/2014  1998,75 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    13.01.2015  20.01.2015  19.2.2015 
1041540389   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť 10/2015  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:10/OEV/2011    10.11.2015  16.11.2015  9.12.2015 
1041540342   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť 09/2015  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:10/OEV/2011    09.10.2015  16.10.2015  13.11.2015 
1041540302   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť 08/2015  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:10/OEV/2011    09.09.2015  17.09.2015  14.10.2015 
1041540268   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť 07/2015  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:10/OEV/2011    07.08.2015  13.08.2015  16.9.2015 
1041540234   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť 06/2015  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:10/OEV/2011    10.07.2015  16.07.2015  16.9.2015 
1041540201   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť 05/2015  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:10/OEV/2011    12.06.2015  18.06.2015  15.7.2015 
104540154   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť 04/2015  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:10/OEV/2011    12.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
1041540112   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť 03/2015  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:10/OEV/2011    08.04.2015  13.04.2015  29.4.2015 
1041540089   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť 02/2015  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:10/OEV/2011    10.03.2015  23.03.2015  16.4.2015 
1041540055   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť 01/2015  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:10/OEV/2011    10.02.2015  04.03.2015  16.4.2015 
1041540428   Foldesová Gabriela, Ing.
929 01 D. Streda, Nová Ves 5555/52
43415636  Sl-kompenzácie-posúdenie stavebných úprav  158,40 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPKŽZPaPČ/2014    10.12.2015  23.12.2015  27.1.2016 
1041540429   Foldesová Gabriela, Ing.
929 01 D. Streda, Nová Ves 5555/52
43415636  Sl-kompenzácie-posúdenie stavebných úprav  132 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPKŽZPaPČ/2014    10.12.2015  23.12.2015  27.1.2016 
1041540183   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 06/2015  1594,14 
vrátane DPH
zmluva:1/OE-DS/2015    01.06.2015  09.06.2015  15.7.2015 
1041540164   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 05/2015  1594,14 
vrátane DPH
zmluva:1/OE-DS/2015    15.05.2015  25.05.2015  11.6.2015 
1041540422   MUDr.Horváthová Adela
931 01 Šamorín,Čilistovská 566/6
31155901  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    07.12.2015  30.12.2015  27.1.2016 
1041540412   MUDr.Bothová Alžbeta/Hel-med sro
931 01 Šamorín,Školská č.35
36804037  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    02.12.2015  28.12.2015  27.1.2016 
1041540407   MUDr.Klement Vladimír
930 33 Horný Bar 101
36849871  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    24.11.2015  07.12.2015  27.1.2016 
1041540406   MUDr.Ružička Roman
930 25 Vrakúň, Hlavná ul.
37849379  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    20.11.2015  11.12.2015  27.1.2016 
1041540402   MUDr.Almási Tomáš / Galileo-Medici sro
930 11 Topoľníky,Hlavná 667
36694754  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    18.11.2015  07.12.2015  27.1.2016 
1041540394   MUDr.Fehérová / Barmedical, s.r.o
930 34 Holice,Póšfa 126
45621969  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    12.11.2015  20.11.2015  9.12.2015 
1041540401   MUDr.Fehér Blažej/Feba-Med sro
932 01 Čilizská Radvaň
46444335  zdravotné výkony  83,64 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    16.11.2015  20.11.2015  9.12.2015 
1041540365   MUDr.Boráros Vojtech/Boras sro
929 01 D.Streda,ulgen.Svobodu 1939/1
45899363  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    26.10.2015  12.11.2015  9.12.2015 
1041540349   MUDr.Nagy Tibor st./Hemati sro
930 10 Dolný Štál 39
36661678  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    12.10.2015  12.11.2015  9.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť