Faktúry 2015 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041540073   Poradca podnikateľa
010 01 Žilina,M.Rázusa 23A
31592503  EPI-obchodný vestník  286,8 
vrátane DPH
  11/OE/2015  18.02.2015  27.02.2015  20.3.2015 
1041540444   Bíró Eugen-autoservis
930 14 Mad 155
32304111  DS249CG-servis/údržba-výmena oleja  83,7 
vrátane DPH
  83/OE/2015  22.12.2015  29.12.2015  27.1.2016 
1041540107   Bíró Eugen-autoservis
930 14 Mad 155
32304111  DS249CG-oprava a údržba sl.OMV  565,72 
vrátane DPH
  17,19/OE/2015  27.03.2015  07.04.2015  29.4.2015 
1041540076   Bíró Eugen-autoservis
930 14 Mad 155
32304111  DS249CG-oprava a údržba sl.OMV  294,41 
vrátane DPH
  10/OE/2015  26.02.2015  16.03.2015  16.4.2015 
1041540254   Bíró Eugen-autoservis
930 14 Mad 155
32304111  DS169DD-oprava a údržba sl.OMV  138,29 
vrátane DPH
  49/OE/2015  24.07.2015  13.08.2015  16.9.2015 
1041540043   Bíró Eugen-autoservis
930 14 Mad 155
32304111  DS169DD-oprava a údržba sl.OMV  194,59 
vrátane DPH
  6/OE/2015  04.02.2015  27.02.2015  20.3.2015 
1041540356   Bíró Eugen-autoservis
930 14 Mad 155
32304111  DS115BY-výmena akumulátora  124 
vrátane DPH
  68/OE/2015  15.10.2015  26.10.2015  13.11.2015 
1041540255   Bíró Eugen-autoservis
930 14 Mad 155
32304111  DS115BY-oprava a údržba sl.OMV  307,04 
vrátane DPH
  47/OE/2015  24.07.2015  13.08.2015  16.9.2015 
1041540177   Bíró Eugen-autoservis
930 14 Mad 155
32304111  DS115BY-oprava a údržba sl.OMV  281,02 
vrátane DPH
  30/OE/2015  25.05.2015  05.06.2015  15.7.2015 
1041540176   Bíró Eugen-autoservis
930 14 Mad 155
32304111  DS115BY-oprava a údržba sl.OMV  479,85 
vrátane DPH
  29/OE/2015  25.05.2015  05.06.2015  15.7.2015 
1041540102   Bíró Eugen-autoservis
930 14 Mad 155
32304111  DS115BY-oprava a údržba sl.OMV  294,95 
vrátane DPH
  15/OE/2015  19.03.2015  25.03.2015  16.4.2015 
1041540206   Bíró Eugen-autoservis
930 14 Mad 155
32304111  DS096CU-oprava klimatizácie  148,5 
vrátane DPH
  36/OE/2015  12.06.2015  18.06.2015  15.7.2015 
1041540403   Bíró Eugen-autoservis
930 14 Mad 155
32304111  DS096CU-oprava a údržba sl.OMV  1820,62 
vrátane DPH
  75/OE/2015  18.11.2015  27.11.2015  9.12.2015 
1041540253   Bíró Eugen-autoservis
930 14 Mad 155
32304111  DS096CU-oprava a údržba sl.OMV  148,84 
vrátane DPH
  48/OE/2015  24.07.2015  13.08.2015  16.9.2015 
1041540032   Sl.plynárenský priemysel, a.s.
825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  DS,VM-spotreba plynu za 01/2015  1707 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    22.01.2015  29.01.2015  19.2.2015 
1041540421   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 12/2015  44,47 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005    07.12.2015  09.12.2015  27.1.2016 
1041540386   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 11/2015  44,71 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005    10.11.2015  16.11.2015  9.12.2015 
1041540337   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 10/2015  44,72 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005    08.10.2015  14.10.2015  13.11.2015 
1041540300   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 09/2015  45,24 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005    09.09.2015  17.09.2015  14.10.2015 
1041540265   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 08/2015  44,66 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005    07.08.2015  13.08.2015  16.9.2015 
1041540226   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 07/2015  44,68 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005    08.07.2015  16.07.2015  16.9.2015 
1041540196   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 06/2015  44,18 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005    10.06.2015  16.06.2015  15.7.2015 
1041540151   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 05/2015  44,15 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005    12.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
1041540117   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 04/2015  44,15 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005    09.04.2015  13.04.2015  29.4.2015 
1041540094   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 03/2015  44,15 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005    10.03.2015  16.03.2015  16.4.2015 
1041540005   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 012015  44,33 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005    07.01.2015  20.01.2015  19.2.2015 
1041540061   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 01-02/2015  87,3 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005    10.02.2015  16.02.2015  20.3.2015 
1041540435   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS, DS-Št. - vyúčtovanie 11/2015  80,23 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    14.12.2015  17.12.2015  27.1.2016 
1041540416   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS, DS-Št. - spotreba el.energie za 12/2015  917,76 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    03.12.2015  09.12.2015  27.1.2016 
1041540384   Zsl.vodárenská spol.,a.s.
940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4
36550949  DS-vodné/stočné 24.04-28.10/2015  1410,12 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2013    10.11.2015  16.11.2015  9.12.2015 
1041540145   Zsl.vodárenská spol.,a.s.
940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4
36550949  DS-vodné,stočné do 23.04.2015  656,04 
vrátane DPH
zmluva:14/OE/2013    04.05.2015  11.05.2015  11.6.2015 
1041540296   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Štúrova,spotreba el.energie za 9/2015  148,55 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    04.09.2015  11.09.2015  14.10.2015 
1041540307   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Štúrova,spotreba el.energie za 8/2015-vyúčt.  61,28 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    10.09.2015  17.09.2015  14.10.2015 
1041540261   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Štúrova,spotreba el.energie za 8/2015  148,55 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    03.08.2015  13.08.2015  16.9.2015 
1041540326   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Štúrova,spotreba el.energie za 10/2015  148,55 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    05.10.2015  12.10.2015  13.11.2015 
1041540346   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Štúrova,spotreba el.energie za 09/2015-vyúčt.  88,85 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    12.10.2015  16.10.2015  13.11.2015 
1041540375   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-št.-spotreba el.energie za 11/2015  148,55 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    04.11.2015  12.11.2015  9.12.2015 
1041540398   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-št.-spotreba el.energie za 10/2015-vyúčt  145,73 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    16.11.2015  27.11.2015  9.12.2015 
1041540352   Mikro trade spol. s r.o.
929 01 D.Streda, Jilemnického 305/35
31421342  DS-ročná revízia detekčného systému  182,4 
vrátane DPH
  148/OE/2014  14.10.2015  23.10.2015  13.11.2015 
1041540314   PHC-Stav spol. s r.o.
929 01 D.Streda,Hlavná 46/20
36700070  DS-presklenie výplne kanc.dverí  100 
vrátane DPH
  61/OE/2015  17.09.2015  28.09.2015  14.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť