Faktúry 2015 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041540339   Mammef spol. s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 09/2015  1600,00 
vrátane DPH
zmluva:24/OE/2014    09.10.2015  14.10.2015  13.11.2015 
1041540306   Mammef spol. s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 08/2015  1600,00 
vrátane DPH
zmluva:24/OE/2014    09.09.2015  17.09.2015  14.10.2015 
1041540273   Mammef spol. s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 07/2015  1600 
vrátane DPH
zmluva:5/OE/2014    07.08.2015  13.08.2015  16.9.2015 
1041540220   Mammef spol. s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 06/2015  1600 
vrátane DPH
zmluva:5/OE/2014    06.07.2015  10.07.2015  16.9.2015 
1041540184   Mammef spol. s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 05/2015  1600 
vrátane DPH
zmluva:5/OE/2014    04.06.2015  12.06.2015  15.7.2015 
1041540146   Mammef spol. s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 04/2015  1600 
vrátane DPH
zmluva:5/OE/2014    05.05.2015  11.05.2015  11.6.2015 
1041540116   Mammef spol. s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 03/2015  1600 
vrátane DPH
zmluva:5/OE/2014    08.04.2015  13.04.2015  29.4.2015 
1041540095   Mammef spol. s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 02/2015  1600 
vrátane DPH
zmluva:5/OE/2014    10.03.2015  12.03.2015  16.4.2015 
1041540038   Mammef spol. s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 01/2015  1600 
vrátane DPH
zmluva:5/OE/2014    30.01.2015  12.02.2015  20.3.2015 
1041540372   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kopírovací papier A4/ 600 bal. (usklad.mimo)  1607,98 
vrátane DPH
  45/OE/2015  02.11.2015  04.12.2015  27.1.2016 
1041540322   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kopírovací papier A4/ 600 bal.  1607,98 
vrátane DPH
  45/OE/2015  29.09.2015  12.10.2015  13.11.2015 
1041540022   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba el.energie za 01/2015  1637,39 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    13.01.2015  20.01.2015  19.2.2015 
1041540032   Sl.plynárenský priemysel, a.s.
825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  DS,VM-spotreba plynu za 01/2015  1707 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    22.01.2015  29.01.2015  19.2.2015 
1041540218   Bezpečnostná agentúra Slovakia, s.r.o.
821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256
36698491  ochrana objektov za III.Q/2015  1728 
vrátane DPH
zmluva:19-22/OE/2014    02.07.2015  08.07.2015  16.9.2015 
1041540119   Bezpečnostná agentúra Slovakia, s.r.o.
821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256
36698491  ochrana objektov za II.Q/2015  1728 
vrátane DPH
zmluva:19-22/OE/2014    09.04.2015  21.04.2015  29.4.2015 
1041540011   Bezpečnostná agentúra Slovakia, s.r.o.
821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256
36698491  ochrana objektov za I.Q/2015  1728 
vrátane DPH
zmluva:19-22/OE/2014    08.01.2015  20.01.2015  19.2.2015 
1041540403   Bíró Eugen-autoservis
930 14 Mad 155
32304111  DS096CU-oprava a údržba sl.OMV  1820,62 
vrátane DPH
  75/OE/2015  18.11.2015  27.11.2015  9.12.2015 
1041540159   Bugár Ivan-plynospotrebyče
930 12 Ohrady,Nový rad 273/20
32320698  DS-obstaranie a montáž čerpadla  1866 
vrátane DPH
  26/OE/2015  11.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
1041540127   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kancelársky papier  1882,06 
vrátane DPH
  22/OE/2015  13.04.2015  21.04.2015  29.4.2015 
1041540313   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 08/2015  1899,85 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    14.09.2015  22.09.2015  14.10.2015 
1041540197   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 05/2015  1909 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    11.06.2015  18.06.2015  15.7.2015 
1041540351   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  vš.-kancelársky materiál  1988,52 
vrátane DPH
  66/OE/2015  12.10.2015  23.10.2015  13.11.2015 
1041540221   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kopírovací papier A4/A3  1996,27 
vrátane DPH
  39/OE/2015  25.06.2015  16.07.2015  16.9.2015 
1041540020   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 12/2014  1998,75 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    13.01.2015  20.01.2015  19.2.2015 
1041540207   JKK-Team sro
929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4
44439067  VM-oprava bezbariérového vstupu  2022,19 
vrátane DPH
  32/OE/2015  15.06.2015  17.06.2015  15.7.2015 
1041540222   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kancelársky materiál  2172,00 
vrátane DPH
  40/OE/2015  25.06.2015  16.07.2015  16.9.2015 
1041540291   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kopírovací papier A4/A3  2274,77 
vrátane DPH
  45/OE/2015  27.08.2015  11.09.2015  14.10.2015 
1041540126   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  všeobecný-kancelársky materiál  2320,01 
vrátane DPH
  21/OE/2015  13.04.2015  21.04.2015  29.4.2015 
1041540240   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 06/2015  2342,85 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    13.07.2015  22.07.2015  16.9.2015 
1041540068   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 01/2015  2427,85 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    13.02.2015  20.02.2015  20.3.2015 
1041540347   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 09/2015  2443,55 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    12.10.2015  16.10.2015  13.11.2015 
1041540120   Sl.plynárenský priemysel, a.s.
825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  spotreba plynu za 04/2015  2648 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    09.04.2015  13.04.2015  29.4.2015 
1041540077   Sl.plynárenský priemysel, a.s.
825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  spotreba plynu za 03/2015  2648,00 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    04.03.2015  12.03.2015  16.4.2015 
1041540054   Sl.plynárenský priemysel, a.s.
825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  spotreba plynu za 02/2015  2648 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    09.02.2015  16.02.2015  20.3.2015 
1041540432   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 11/2015  2657,7 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    11.12.2015  17.12.2015  27.1.2016 
1041540281   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 07/2015  2702,3 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    13.08.2015  19.08.2015  16.9.2015 
1041540160   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 04/2015  2715,05 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    13.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
1041540289   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava,Chemická 1
31327681  tonery / iné ako HP (27ks)  2770,32 
vrátane DPH
  55/OE/2015  20.08.2015  11.09.2015  14.10.2015 
1041540449   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť 12/2015  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    29.12.2015  30.12.2015  27.1.2016 
1041540437   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť 11/2015  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    14.12.2015  17.12.2015  27.1.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť