Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351540157   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81
17134692  servis výťahu  518,15 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.03/1997    15.04.2015  22.04.2015 
1351540156   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX-y  9,00 
vrátane DPH
    14.04.2015  22.04.2015 
1351540155   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  193,46 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služby VPS č.21/OIaMIS/2014    13.04.2015  24.04.2015 
1351540154   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP na U  6,15 
bez DPH
    13.04.2015  22.04.2015 
1351540153   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na pošt.služby  -47,68 
bez DPH
    13.04.2015  13.04.2015 
1351540152   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na pošt.služby  -70,30 
bez DPH
    13.04.2015  13.04.2015 
1351540150   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  937,37 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb    10.04.2015  24.04.2015 
1351540149   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia - vyúčt. 3/2015  221,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    10.04.2015  24.04.2015 
1351540148   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia - vyúčt. 3/2015  667,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    10.04.2015  24.04.2015 
1351540147   PRO SANUS-MR s.r.o.
SNP č.48, 069 01 Snina
45440166  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    09.04.2015  29.04.2015 
1351540145   JMK TREND s.r.o.
Študentská 1442, 069 01 Snina
31661025  strážna služba  2245,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 07/2014/OE    09.04.2015  22.04.2015 
1351540146   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vrátenie duplicit.ofrankovania obálok  -13,60 
bez DPH
    09.04.2015  09.04.2015 
1351540144   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva č.1149721404    09.04.2015  14.04.2015 
1351540143   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  66,31 
vrátane DPH
Zmluva č.1149721403, 9910001245    09.04.2015  14.04.2015 
1351540142   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  838,03 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000002695PO2007    08.04.2015  22.04.2015 
1351540140   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb    08.04.2015  22.04.2015 
1351540139   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb    08.04.2015  22.04.2015 
1351540138   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb    08.04.2015  22.04.2015 
1351540137   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb    08.04.2015  22.04.2015 
1351540135   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  873,36 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015  70415  07.04.2015  27.04.2015 
1351540134   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  11761,57 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015  20415  07.04.2015  27.04.2015 
1351540136   MUDr. Hajduk Valerián
Cintorínska 66, 06781 Belá nad Cirochou
36155951  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
    07.04.2015  29.04.2015 
1351540133   Ing. Roman KUCKO
Košická 2507/31, 066 01 Humenné
14297299  technická pomoc formou stavebného technika  457,88 
bez DPH
Zmluva č.10/2014/OE    07.04.2015  24.04.2015 
1351540131   MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
    02.04.2015  29.04.2015 
1351540130   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    02.04.2015  29.04.2015 
1351540132   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č.06/2014/OE    02.04.2015  22.04.2015 
1351540129   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    02.04.2015  14.04.2015 
1351540128   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  159,10 
vrátane DPH
Zmluva č..20-000002695PO2007    02.04.2015  14.04.2015 
1351540127   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH
Zmluva č.462    02.04.2015  14.04.2015 
1351540126   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopir.strojov, tlačiarní a multif.zariadení  510,30 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2014/OE  11/2015  01.04.2015  22.04.2015 
1351540125   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    30.03.2015  13.04.2015 
1351540124   MUDr. Anna Barňáková s.r.o.
Poľana 767/1, 066 01 Humenné
36501042  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    27.03.2015  24.04.2015 
1351540123   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  prepäťová ochrana  92,17 
vrátane DPH
  10/2015  27.03.2015  09.04.2015 
1351540119   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  663,42 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000002695PO2007    25.03.2015  30.03.2015 
1351540120   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  46,16 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015  190315  24.03.2015  26.03.2015 
1351540121   ASTA, spol. s r.o.
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  oprava služobného motorového vozidla  292,00 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2014/OE  9/2015  24.03.2015  30.03.2015 
1351540118   PRO SANUS-MR s.r.o.
SNP č.48, 069 01 Snina
45440166  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
    20.03.2015  13.04.2015 
1351540111   MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    18.03.2015  13.04.2015 
1351540112   MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    18.03.2015  13.04.2015 
1351540114   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
    18.03.2015  13.04.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť