Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351540464   MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36588844  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    09.11.2015  07.12.2015 
1351540487   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    18.11.2015  07.12.2015 
1351540490   MUDr. Michal Semjon
067 73 ObZS Ubľa 119
37939866  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
    20.11.2015  07.12.2015 
1351540486   MED - AID s.r.o.
Lackovce 38, 066 01 Humenné
36500585  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    13.11.2015  07.12.2015 
1351540494   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  756,77 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    24.11.2015  30.11.2015 
1351540465   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  12542,48 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 o prisúpení k RD    09.11.2015  27.11.2015 
1351540483   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 10/2015  927,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    13.11.2015  27.11.2015 
1351540477   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  622,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014    11.11.2015  27.11.2015 
1351540451   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  2679,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 339/OVS/2015    02.11.2015  27.11.2015 
1351540468   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.11.2015  27.11.2015 
1351540469   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.11.2015  27.11.2015 
1351540470   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.11.2015  27.11.2015 
1351540471   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.11.2015  27.11.2015 
1351540472   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1114,49 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.11.2015  27.11.2015 
1351540475   Mesto Humenné
Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné
00323021  prenájom garáže  61,71 
bez DPH
Zmluva č. 3110305    09.11.2015  27.11.2015 
1351540476   JMK TREND s.r.o.
Študentská 1442, 069 01 Snina
31661025  strážna služba  2356,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 07/2014/OE    10.11.2015  27.11.2015 
1351540478   LUKAM s.r.o., MUDr. Kampová Ľubica
ul. 1.mája 2045, 066 01 Humenné
45923469  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    11.11.2015  27.11.2015 
1351540491   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislva
35954612  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH
Zmluva č. DSL09100972501, DSL09110572501    23.11.2015  24.11.2015 
1351540033   Jozef Merga doprava
Pálenčiarska 423, 069 01 Snina
32392788  pretlakovanie odpadu  171,36 
vrátane DPH
  03/2015  20.01.2015  28.01.2015 
1351540036   SOFTIP, a.s.
Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
36785512  služba - odsun finančných transakcií do histórie  42,00 
vrátane DPH
  1/2015  22.01.2015  29.01.2015 
1351540123   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  prepäťová ochrana  92,17 
vrátane DPH
  10/2015  27.03.2015  09.04.2015 
1351540126   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopir.strojov, tlačiarní a multif.zariadení  510,30 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2014/OE  11/2015  01.04.2015  22.04.2015 
1351540206   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  oprava stieračov na SMV  103,39 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2014/OE  12/2015  25.05.2015  03.06.2015 
1351540207   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  pravidelná prehliadka SMV a oprava závad  633,20 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2014/OE  13/2015  25.05.2015  03.06.2015 
1351540164   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  1084,88 
vrátane DPH
RD č.16658/2012  14/2015  24.04.2015  29.04.2015 
1351540386   AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.
Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica
36760714  poradenský program  498,00 
bez DPH
Zmluva č.Z201510431_Z  15/35/043/2  16.09.2015  14.10.2015 
1351540452   NOVA TRAINING, s.r.o.
Popradská 86, 040 11 Košice
36195219  poradenské služby  1114,71 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201510432_Z  15/35/043/24  03.11.2015  27.11.2015 
1351540387   AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.
Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica
36760714  poradenský program  498,00 
bez DPH
Zmluva č.Z201510431_Z  15/35/043/3  16.09.2015  14.10.2015 
1351540492   NOVA TRAINING, s.r.o.
Popradská 86, 040 11 Košice
36195219  poradenské služby  1114,71 
vrátane DPH
Zmluva č.Z201510432_Z  15/35/043/35  23.11.2015  07.12.2015 
1351540493   AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.
Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica
36760714  vzdelávanie  7200,00 
bez DPH
Zmluva č. Z20152649_Z  15/35/046/23  24.11.2015  14.12.2015 
1351540170   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  1339,98 
vrátane DPH
RD č.20396/2011-IV/5  16/2015  29.04.2015  30.04.2015 
1351540185   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  tonery do tlačiarní  4955,16 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č.08/2014/OE  17/2015  06.05.2015  15.05.2015 
1351540205   JÁN SOJČAK LIMOS
Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou
33604894  preprava náradia a ochr.pomôcok  273,70 
bez DPH
  18/2015  21.05.2015  29.05.2015 
1351540212   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopírovacích strojov  106,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 15/2014/OE  19/2015  27.05.2015  03.06.2015 
1351540120   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  46,16 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015  190315  24.03.2015  26.03.2015 
1351540034   JÁN SOJČAK LIMOS
Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou
33604894  preprava náradia a ochr.pomôcok  242,20 
bez DPH
  2/2015  20.01.2015  28.01.2015 
1351540134   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  11761,57 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015  20415  07.04.2015  27.04.2015 
1351540235   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  oprava a prehliadka vozidla  499,92 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2014/OE  21/2015  09.06.2015  07.07.2015 
1351540252   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  tlačiarenské služby  134,27 
vrátane DPH
  22/2015  22.06.2015  26.06.2015 
1351540213   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  všeobecný materiál  47,52 
vrátane DPH
  23/2015  29.05.2015  03.06.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť