Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351540120   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  46,16 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015  190315  24.03.2015  26.03.2015 
1351540083   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  14120,05 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015  50315  05.03.2015  26.03.2015 
1351540051   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  12888,87 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 01/OF/2015    04.02.2015  26.02.2015 
1351540037   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  10107,18 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015    23.01.2015  11.02.2015 
1351540032   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35765143  internet  77,92 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení    15.01.2015  22.01.2015 
1351540296   IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, 066 01 Humenné
36475891  harddisk  73,00 
vrátane DPH
  27/2015  15.07.2015  23.07.2015 
1351540570   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  45,54 
vrátane DPH
Dohoda č.64/OF/2015 o pristúpení k RD    29.12.2015  30.12.2015 
1351540541   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  91,08 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 o pristúpení k RD    11.12.2015  23.12.2015 
1351540540   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  13582,31 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 o pristúpení k RD    11.12.2015  23.12.2015 
1351540558   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  231,50 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 o pristúpení k RD    21.12.2015  23.12.2015 
1351540517   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  75,90 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 o pristúpení k RD    04.12.2015  11.12.2015 
1351540465   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  12542,48 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 o prisúpení k RD    09.11.2015  27.11.2015 
1351540449   GGFT s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  75,90 
vrátane DPH
Dohoda č.64/OF/2015 o pristúpení k RD    28.10.2015  30.10.2015 
1351540417   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  13791,03 
vrátane DPH
Dohoda č.64/OF/2015 o pristúpení k RD    07.10.2015  29.10.2015 
1351540399   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  121,44 
bez DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 o prispúpení k RD    28.09.2015  30.09.2015 
1351540376   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  12887,82 
bez DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 o prispúpení k RD    11.09.2015  29.09.2015 
1351540349   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  159,39 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015    31.08.2015  11.09.2015 
1351540326   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  13453,28 
vrátane DPH
Dohoda č.64/OF/2015 o pristúpení k RD    10.08.2015  31.08.2015 
1351540301   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukažky  15001,64 
vrátane DPH
Dohoda č.64/OF/2015 o pristúpení k RD    21.07.2015  31.07.2015 
1351540021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 1/2015  1508,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    12.01.2015  14.01.2015 
1351540201   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piesťany
35743565  elektrická energia - vyúčtovanie 4/2015  660,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    14.05.2015  26.05.2015 
1351540329   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčtovanie  509,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    11.08.2015  17.08.2015 
1351540422   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 9/2015  518,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    08.10.2015  14.10.2015 
1351540372   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 8/2015  419,77 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    09.09.2015  29.09.2015 
1351540233   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 5/2015  639,56 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    08.06.2015  15.06.2015 
1351540088   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 2/2015  837,89 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    09.03.2015  23.03.2015 
1351540483   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 10/2015  927,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    13.11.2015  27.11.2015 
1351540073   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 1/2015  1213,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    18.02.2015  26.02.2015 
1351540507   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    02.12.2015  09.12.2015 
1351540454   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
03574565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    03.11.2015  09.11.2015 
1351540412   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2015    02.10.2015  08.10.2015 
1351540353   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    02.09.2015  08.09.2015 
1351540316   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    03.08.2015  11.08.2015 
1351540262   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    02.07.2015  08.07.2015 
1351540221   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    02.06.2015  08.06.2015 
1351540172   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    30.04.2015  06.05.2015 
1351540129   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    02.04.2015  14.04.2015 
1351540087   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmuva č. 4079/2013    09.03.2015  13.03.2015 
1351540050   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    04.02.2015  11.02.2015 
1351540045   MFAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1508,16 
vrátane DPH
Zmuva č. 4079/2013    21.01.2015  03.02.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť