Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351540301   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukažky  15001,64 
vrátane DPH
Dohoda č.64/OF/2015 o pristúpení k RD    21.07.2015  31.07.2015  3.8.2015 
1351540449   GGFT s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  75,90 
vrátane DPH
Dohoda č.64/OF/2015 o pristúpení k RD    28.10.2015  30.10.2015  30.10.2015 
1351540345   GP Humenné, s.r.o.
Laborecká 18, 066 01 Humenné
45665575  zdravotné výkony  118,49 
bez DPH
    26.08.2015  08.09.2015  8.9.2015 
1351540109   GP Humenné, s.r.o.
Laborecká 18, 066 01 Humenné
45665575  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
    17.03.2015  31.03.2015  1.4.2015 
1351540168   Humenská energeticá spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  vyúčtovanie tepla r.2014 - preplatok  -10167,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    27.04.2015  04.05.2015  6.5.2015 
1351540545   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  11143,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    15.12.2015  18.12.2015  18.12.2015 
1351540482   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  8715,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    13.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1351540440   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  3467,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    15.10.2015  23.10.2015  23.10.2015 
1351540389   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  3483,22 
vrátane DPH
Zmluva č.129/04/HES    21.09.2015  24.09.2015  25.9.2015 
1351540335   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  3484,39 
vrátane DPH
Zmluva c. 129/04/HES    14.08.2015  24.08.2015  24.8.2015 
1351540298   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  3487,54 
vrátane DPH
Zmluva č.129/04/HES    17.07.2015  23.07.2015  23.7.2015 
1351540249   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  4997,81 
vrátane DPH
Zmluva č.129/04/HES    15.06.2015  24.06.2015  24.6.2015 
1351540202   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepelnej energie  9195,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla č.129/04/HES    15.05.2015  26.05.2015  28.5.2015 
1351540158   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  11606,64 
vrátane DPH
Zmluva č.129/04/HES    17.04.2015  23.04.2015  22.4.2015 
1351540106   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  13421,30 
vrátane DPH
Zmluva č.129/OE/HES    16.03.2015  20.03.2015  24.3.2015 
1351540069   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  15294,67 
vrátane DPH
Zml.č. 129/04/HES    16.02.2015  19.02.2015  20.2.2015 
1351540539   Igor Svitek - TOUR KLUB
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica
17986117  kalendáre  467,29 
bez DPH
Kúpna zmluva č. Z201533827_Z    11.12.2015  18.12.2015  18.12.2015 
1351540461   IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, 066 01 Humenné
36475891  premium kábel  41,80 
vrátane DPH
  51/2015  05.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1351540460   IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, 066 01 Humenné
36475891  vybudovanie rozvodov štruktúrovanej kabeláže  1141,00 
vrátane DPH
  47/2015  05.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1351540296   IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, 066 01 Humenné
36475891  harddisk  73,00 
vrátane DPH
  27/2015  15.07.2015  23.07.2015  23.7.2015 
1351540272   Ing. Iveta Vološinová
Komenského 2652, 069 01 Snina
40899314  vypracovanie projektu protipož.bezpeč.stavby  180,00 
bez DPH
  31/2015  06.07.2015  14.07.2015  14.7.2015 
1351540531   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopírovacích strojov  267,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 15/2014/OE  66/2015  10.12.2015  17.12.2015  18.12.2015 
1351540297   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava tlačiarní  109,20 
vrátane DPH
  33/2015  16.07.2015  23.07.2015  23.7.2015 
1351540273   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopír.strojov  209,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 15/2015/OE  32/2015  06.07.2015  14.07.2015  14.7.2015 
1351540216   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava tlačiarní  348,98 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2014/OE    01.06.2015  08.06.2015  9.6.2015 
1351540212   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopírovacích strojov  106,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 15/2014/OE  19/2015  27.05.2015  03.06.2015  3.6.2015 
1351540126   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopir.strojov, tlačiarní a multif.zariadení  510,30 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2014/OE  11/2015  01.04.2015  22.04.2015  22.4.2015 
1351540388   Ing. Ladislav Lemesényi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava tlačiarní  170,74 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2014/OE  39/2015  21.09.2015  29.09.2015  30.9.2015 
1351540383   Ing. Ladislav Lemesényi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopír.strojov  286,66 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2014/OE  38/2015  14.09.2015  29.09.2015  30.9.2015 
1351540224   Ing. Roman KUCKO
Košická 2507/31, 066 01 Humenné
01497299  výkon techn.pomoci formou staveb.technika  397,75 
bez DPH
Zmluva č.10/2014/OE    03.06.2015  30.06.2015  30.6.2015 
1351540180   Ing. Roman KUCKO
Košická 2507/31, 066 01 Humenné
14297299  technická pomoc formou stavebného technika  386,19 
bez DPH
Zmluva č.10/2014/OE    05.05.2015  03.06.2015  3.6.2015 
1351540133   Ing. Roman KUCKO
Košická 2507/31, 066 01 Humenné
14297299  technická pomoc formou stavebného technika  457,88 
bez DPH
Zmluva č.10/2014/OE    07.04.2015  24.04.2015  24.4.2015 
1351540095   Ing. Roman KUCKO
Košická 2507/31, 066 01 Humenné
14297299  technická pomoc formou stavebného technika  254,38 
bez DPH
Zmluva č.10/2014/OE    11.03.2015  18.03.2015  19.3.2015 
1351540053   Ing. Roman KUCKO
Košická 2507/31, 066 01 Humenné
14297299  technická pomoc formou stavebného technika  476,37 
bez DPH
Zmuva č. 10/2014/OE    05.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540015   Ing. Roman KUCKO
Košická 2507/31, 066 01 Humenné
14297299  technická pomoc formou stavebného technika  296,00 
bez DPH
Zmluva č. 7/2013    09.01.2015  28.01.2015  27.1.2015 
1351540529   JÁN SOJČAK LIMOS
Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou
33604894  preprava prac.náradia a ochr.pomôcok  268,80 
bez DPH
  65/2015  10.12.2015  17.12.2015  18.12.2015 
1351540355   JÁN SOJČAK LIMOS
Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou
33604894  preprava prac.náradia a ochranných pomôcok  286,30 
bez DPH
  35/2015  02.09.2015  08.09.2015  8.9.2015 
1351540205   JÁN SOJČAK LIMOS
Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou
33604894  preprava náradia a ochr.pomôcok  273,70 
bez DPH
  18/2015  21.05.2015  29.05.2015  2.6.2015 
1351540034   JÁN SOJČAK LIMOS
Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou
33604894  preprava náradia a ochr.pomôcok  242,20 
bez DPH
  2/2015  20.01.2015  28.01.2015  27.1.2015 
1351540562   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81
17134692  servis výťahov  487,42 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 03/1997    22.12.2015  23.12.2015  29.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť