Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351540028   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
00323560  nájomné za garáž  66,98 
bez DPH
Zmluva č.69/2011/Pr.    14.01.2015  22.01.2015  22.1.2015 
1351540105   Jozef Merga doprava
Pálenčiarska 423, 069 01 Snina
32392788  pretlakovanie odpadu  135,36 
vrátane DPH
  8/2015  16.03.2015  20.03.2015  24.3.2015 
1351540033   Jozef Merga doprava
Pálenčiarska 423, 069 01 Snina
32392788  pretlakovanie odpadu  171,36 
vrátane DPH
  03/2015  20.01.2015  28.01.2015  27.1.2015 
1351540529   JÁN SOJČAK LIMOS
Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou
33604894  preprava prac.náradia a ochr.pomôcok  268,80 
bez DPH
  65/2015  10.12.2015  17.12.2015  18.12.2015 
1351540355   JÁN SOJČAK LIMOS
Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou
33604894  preprava prac.náradia a ochranných pomôcok  286,30 
bez DPH
  35/2015  02.09.2015  08.09.2015  8.9.2015 
1351540205   JÁN SOJČAK LIMOS
Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou
33604894  preprava náradia a ochr.pomôcok  273,70 
bez DPH
  18/2015  21.05.2015  29.05.2015  2.6.2015 
1351540034   JÁN SOJČAK LIMOS
Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou
33604894  preprava náradia a ochr.pomôcok  242,20 
bez DPH
  2/2015  20.01.2015  28.01.2015  27.1.2015 
1351540361   Majster Papier, PhDr. Gabriela Spišáková
Wolkrova 5, 851 01 Bratislava V.
33768897  nákup hygienic.materiálu a čistiacich prostriedkov  205,37 
vrátane DPH
KZ č.Z201519152_Z    07.09.2015  24.09.2015  25.9.2015 
1351540251   Jozef Ferko AV-EL mak.
Stakčínska 752, 069 01 Snina
34290630  digitálny kliešťový multimeter  99,89 
vrátane DPH
  24/2015  18.06.2015  24.06.2015  24.6.2015 
1351540394   LADISLAV JURPÁK, DRZ Rybníky
1. mája 2055/7, 069 01 Snina
34821422  prenájom miestností, areálu a techniky  98,00 
vrátane DPH
  41/2015  25.09.2015  30.09.2015  30.9.2015 
1351540569   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    28.12.2015  29.12.2015  29.12.2015 
1351540506   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    02.12.2015  09.12.2015  10.12.2015 
1351540453   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    03.11.2015  09.11.2015  10.11.2015 
1351540411   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    02.10.2015  08.10.2015  8.10.2015 
1351540356   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    03.09.2015  29.09.2015  30.9.2015 
1351540317   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č.06/2014/OE    04.08.2015  11.08.2015  12.8.2015 
1351540264   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    02.07.2015  08.07.2015  8.7.2015 
1351540219   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1457,34 
bez DPH
Zmluva č.06/2014/OE    02.06.2015  08.06.2015  9.6.2015 
1351540182   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    05.05.2015  15.05.2015  19.5.2015 
1351540132   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č.06/2014/OE    02.04.2015  22.04.2015  22.4.2015 
1351540080   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    03.03.2015  23.03.2015  24.3.2015 
1351540049   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie práce  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    04.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540199   Varšaníková Ľudmila, MUDr.
Komenského 2830/108, Snina
35508027  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
    14.05.2015  03.03.2015  3.6.2015 
1351540002   MUDr. Varšaníková Ľudmila
Komenského 2830/108, 069 01 Snina
35508027  zdravotné výkony  97,58 
bez DPH
    08.01.2015  28.01.2015  27.1.2015 
1351540346   MUDr. Bindasová Magdaléna
ZC Chemlonská 1, 066 01 Humenné
35518243  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
    26.08.2015  08.09.2015  8.9.2015 
1351540227   Dr.Čornaničová Mária
Študentská 1438, 069 01 Snina
35519631  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    04.06.2015  29.06.2015  29.6.2015 
1351540526   MUDr. Janovská Vlasta
Brestov 143, 066 01 Humenné
35520850  zdravotné výkony  167,28 
bez DPH
    08.12.2015  15.12.2015  29.12.2015 
1351540228   MUDr. Vlasta Janovská
ul. 1.mája 5558, Humenné
35520850  zdravotné výkony  174,25 
bez DPH
    05.06.2015  17.06.2015  16.6.2015 
1351540108   MUDr. Fridrichová Mária
1. mája, 066 01 Humenné
35523964  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
    17.03.2015  31.03.2015  1.4.2015 
1351540468   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.11.2015  27.11.2015  27.11.2015 
1351540469   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.11.2015  27.11.2015  27.11.2015 
1351540470   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.11.2015  27.11.2015  27.11.2015 
1351540471   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.11.2015  27.11.2015  27.11.2015 
1351540472   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1114,49 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.11.2015  27.11.2015  27.11.2015 
1351540424   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  960,70 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    09.10.2015  23.10.2015  23.10.2015 
1351540425   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    09.10.2015  23.10.2015  23.10.2015 
1351540426   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    09.10.2015  23.10.2015  23.10.2015 
1351540427   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    09.10.2015  23.10.2015  23.10.2015 
1351540428   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    09.10.2015  23.10.2015  23.10.2015 
1351540371   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    09.09.2015  29.09.2015  30.9.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť