Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351540453   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    03.11.2015  09.11.2015  10.11.2015 
1351540411   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    02.10.2015  08.10.2015  8.10.2015 
1351540356   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    03.09.2015  29.09.2015  30.9.2015 
1351540264   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    02.07.2015  08.07.2015  8.7.2015 
1351540182   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    05.05.2015  15.05.2015  19.5.2015 
1351540080   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    03.03.2015  23.03.2015  24.3.2015 
1351540049   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie práce  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    04.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540560   JMK TREND s.r.o.
Študentská 1442, 069 01 Snina
31661025  strážna služba  1195,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 07/2014/OE    22.12.2015  23.12.2015  29.12.2015 
1351540520   JMK TREND s.r.o.
Študentská 1442, 069 01 Snina
31661025  strážna služba  2312,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 07/2014/OE    07.12.2015  15.12.2015  18.12.2015 
1351540476   JMK TREND s.r.o.
Študentská 1442, 069 01 Snina
31661025  strážna služba  2356,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 07/2014/OE    10.11.2015  27.11.2015  27.11.2015 
1351540416   JMK TREND s.r.o.
Študentská 1442, 069 01 Snina
31661025  strážna služba  2312,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 07/2014/OE    07.10.2015  14.10.2015  14.10.2015 
1351540357   JMK TREND s.r.o.
Študentská 1442, 069 01 Humenné
31661025  strážna služba  2379,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 07/2014/OE    03.09.2015  29.09.2015  30.9.2015 
1351540145   JMK TREND s.r.o.
Študentská 1442, 069 01 Snina
31661025  strážna služba  2245,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 07/2014/OE    09.04.2015  22.04.2015  22.4.2015 
1351540096   JMK TREND s.r.o.
Študentská 1442, 069 01 Snina
31661025  strážna služba  2031,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 07/2014/OE    11.03.2015  23.03.2015  24.3.2015 
1351540290   JMK TREND s.r.o.
Študentská1442, 069 01 Snina
31661025  strážna služba  2253,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 07/2015/OE    10.07.2015  21.07.2015  23.7.2015 
1351540183   JMK TREND s.r.o.
Študentská 1442, 069 01 Snina
31661025  strážna služba  2221,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 07/2015/OE    05.05.2015  15.05.2015  19.5.2015 
1351540519   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  69,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149721403, 9910001245    07.12.2015  17.12.2015  18.12.2015 
1351540466   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  69,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149721403, 9910001245    09.11.2015  18.11.2015  18.11.2015 
1351540366   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  69,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149721403, 9910001245    09.09.2015  17.09.2015  25.9.2015 
1351540334   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  69,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149721403, 9910001245    13.08.2015  18.08.2015  8.9.2015 
1351540467   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149721404    09.11.2015  18.11.2015  18.11.2015 
1351540420   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,k 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149721404    08.10.2015  14.10.2015  14.10.2015 
1351540365   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149721404    09.09.2015  17.09.2015  25.9.2015 
1351540187   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby - prednostné spojenie  31,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149721404    07.05.2015  15.05.2015  19.5.2015 
1351540545   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  11143,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    15.12.2015  18.12.2015  18.12.2015 
1351540482   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  8715,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    13.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1351540440   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  3467,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    15.10.2015  23.10.2015  23.10.2015 
1351540168   Humenská energeticá spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  vyúčtovanie tepla r.2014 - preplatok  -10167,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    27.04.2015  04.05.2015  6.5.2015 
1351540568   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  oprava SMV  661,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 14/2014/OE  76/2015  28.12.2015  29.12.2015  29.12.2015 
1351540546   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovnská 1056, 066 01 Humenné
31654002  výmena čelného skla na SMV  165,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 14/2014/OE  68/2015  15.12.2015  18.12.2015  18.12.2015 
1351540547   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovnská 1056, 066 01 Humenné
31654002  oprava SMV  1074,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 14/2014/OE  67/2015  15.12.2015  18.12.2015  18.12.2015 
1351540500   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  vyčistenie a dezinfekcia SMV  260,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 14/2014/OE  64/2015  30.11.2015  07.12.2015  8.12.2015 
1351540488   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovsksá 1056, 066 01 Humenné
31654002  oprava SMV  292,54 
vrátane DPH
Zmluva č. 14/2014/OE  56/2015  20.11.2015  27.11.2015  27.11.2015 
1351540489   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovsksá 1056, 066 01 Humenné
31654002  prehliadka a oprava SMV  470,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 14/2014/OE  57/2015  20.11.2015  27.11.2015  27.11.2015 
1351540404   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  oprava SMV  365,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 14/2014/OE  45/2015  01.10.2015  08.10.2015  8.10.2015 
1351540391   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  oprava SMV  156,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 14/2014/OE  42/2015  23.09.2015  30.09.2015  30.9.2015 
1351540531   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopírovacích strojov  267,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 15/2014/OE  66/2015  10.12.2015  17.12.2015  18.12.2015 
1351540212   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopírovacích strojov  106,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 15/2014/OE  19/2015  27.05.2015  03.06.2015  3.6.2015 
1351540273   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopír.strojov  209,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 15/2015/OE  32/2015  06.07.2015  14.07.2015  14.7.2015 
1351550029   Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014  296,05 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2009      26.06.2015  30.6.2015 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť