Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351540339   MUDr. Slavko Minčič, Medicentrum Snina, s.r.o.
Študentska 3936/46, 069 01 Snina
36686352  zdravotné výkony  223,04 
bez DPH
    18.08.2015  04.09.2015  8.9.2015 
1351540340   MUDr. Michal Semjon
ObZS 119, 067 73 Ubľa
37939866  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    18.08.2015  04.09.2015  8.9.2015 
1351540341   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
30794536  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH
Zmluva č. DSL09100972501, DSL09110572501    21.08.2015  26.08.2015  8.9.2015 
1351540342   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
00000676  vodné, stočné  676,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    24.08.2015  28.08.2015  8.9.2015 
1351540343   B&D MED, s.r.o.
1. mája 21, 066 01 Humenné
36499820  vyhotovenie posudku  15,00 
bez DPH
    25.08.2015  11.09.2015  21.9.2015 
1351540344   Mesto Humenné
Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné
00323021  prenájom garáže  61,71 
bez DPH
Zmluva č. 3110305    25.08.2015  28.08.2015  8.9.2015 
1351540345   GP Humenné, s.r.o.
Laborecká 18, 066 01 Humenné
45665575  zdravotné výkony  118,49 
bez DPH
    26.08.2015  08.09.2015  8.9.2015 
1351540346   MUDr. Bindasová Magdaléna
ZC Chemlonská 1, 066 01 Humenné
35518243  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
    26.08.2015  08.09.2015  8.9.2015 
1351540347   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    27.08.2015  23.09.2015  25.9.2015 
1351540348   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    31.08.2015  08.09.2015  8.9.2015 
1351540349   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  159,39 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015    31.08.2015  11.09.2015  21.9.2015 
1351540350   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vrátenie chybného neofrankovania obálok - dobropis  -13,40 
bez DPH
    31.08.2015  31.08.2015  8.9.2015 
1351540351   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  164,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    31.08.2015  08.09.2015  8.9.2015 
1351540352   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  673,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    02.09.2015  08.09.2015  8.9.2015 
1351540353   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    02.09.2015  08.09.2015  8.9.2015 
1351540354   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    02.09.2015  07.10.2015  8.10.2015 
1351540355   JÁN SOJČAK LIMOS
Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou
33604894  preprava prac.náradia a ochranných pomôcok  286,30 
bez DPH
  35/2015  02.09.2015  08.09.2015  8.9.2015 
1351540356   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    03.09.2015  29.09.2015  30.9.2015 
1351540357   JMK TREND s.r.o.
Študentská 1442, 069 01 Humenné
31661025  strážna služba  2379,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 07/2014/OE    03.09.2015  29.09.2015  30.9.2015 
1351540359   MUDr. Hajduk Valerián
Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou
36155951  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    04.09.2015  08.10.2015  12.10.2015 
1351540360   PRO SANUS-MR s.r.o.
SNP č. 48, 069 01 Snina
45440166  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    07.09.2015  07.10.2015  8.10.2015 
1351540361   Majster Papier, PhDr. Gabriela Spišáková
Wolkrova 5, 851 01 Bratislava V.
33768897  nákup hygienic.materiálu a čistiacich prostriedkov  205,37 
vrátane DPH
KZ č.Z201519152_Z    07.09.2015  24.09.2015  25.9.2015 
1351540363   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    07.09.2015  08.10.2015  12.10.2015 
1351540364   MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
    07.09.2015  07.10.2015  8.10.2015 
1351540365   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149721404    09.09.2015  17.09.2015  25.9.2015 
1351540366   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  69,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149721403, 9910001245    09.09.2015  17.09.2015  25.9.2015 
1351540367   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  870,38 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    09.09.2015  29.09.2015  30.9.2015 
1351540368   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    09.09.2015  29.09.2015  30.9.2015 
1351540369   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    09.09.2015  29.09.2015  30.9.2015 
1351540370   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    09.09.2015  29.09.2015  30.9.2015 
1351540371   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    09.09.2015  29.09.2015  30.9.2015 
1351540372   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 8/2015  419,77 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    09.09.2015  29.09.2015  30.9.2015 
1351540373   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  535,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    10.09.2015  17.09.2015  25.9.2015 
1351540374   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U  7,80 
bez DPH
    10.09.2015  17.09.2015  25.9.2015 
1351540375   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  740,68 
vrátane DPH
RD č. 16658/2012_M_ODSMAP  36/2015  10.09.2015  29.09.2015  30.9.2015 
1351540376   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  12887,82 
bez DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 o prispúpení k RD    11.09.2015  29.09.2015  30.9.2015 
1351540377   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  oprava a prehliadka SMV  325,16 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2014/OE  34/2015  11.09.2015  23.09.2015  25.9.2015 
1351540378   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  622,20 
vrátane DPH
Zmluva č.21/OIaMIS/2014    11.09.2015  29.09.2015  30.9.2015 
1351540379   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  3500,95 
vrátane DPH
RD č. 152/OVS/2011  242/2015  14.09.2015  29.09.2015  30.9.2015 
1351540380   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P:O.BOXy  9,00 
vrátane DPH
    14.09.2015  23.09.2015  25.9.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť