Faktúry 2015 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1141540424   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  12927,35 
bez DPH
  33/2015  2.6.2015  17.06.2015  7.7.2015 
1141540750   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  12557,66 
vrátane DPH
    6.10.2015  23.10.2015  3.11.2015 
1141540030   Le Cheque dejeuner
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  12234,80 
vrátane DPH
1/OF/2015  2/2015  26.1.2015  02.02.2015  10.3.2015 
1141540082   Le Cheque dejeuner
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  11696,17 
vrátane DPH
1/OF/2015  7/2015  9.2.2015  18.02.2015  11.3.2015 
1141540675   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  11472,29 
vrátane DPH
64/OF/2015    11.9.2015  23.09.2015  9.10.2015 
1141540838   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektr. stravovacie poukážky  11233,20 
vrátane DPH
64/OF/2015    10.11.2015  24.11.2015  12.1.2016 
1141540917   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  11183,87 
vrátane DPH
64/OF/2015  97/2015  14.12.2015  21.12.2015  18.2.2016 
1141540773   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Originálne tonery HP  6267,48 
vrátane DPH
VOB/53/2015-M OVO  71/2015  21.10.2015  09.11.2015  12.1.2016 
1141540772   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Originálne tonery NON HP  5431,82 
vrátane DPH
VOB/53/2015-M OVO  70/2015  21.10.2015  09.11.2015  12.1.2016 
1141540933   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Originálne tonery NON HP  5091,84 
vrátane DPH
  101/2015  17.12.2015  23.12.2015  18.2.2016 
1141540904   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Originálne tonery NON HP  4027,46 
vrátane DPH
  91/2015  27.11.2015  04.12.2015  18.2.2016 
1141540080   Tax-audit Slovensko s.r.o.
Kapitulská 14, Trnava
36219835  EURES-T Danubius  3900,00 
vrátane DPH
VS/2014/0212    6.2.2015  10.02.2015  10.3.2015 
1141540669   XEPAP spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho materiálu  3885,47 
vrátane DPH
  47/2015  9.9.2015  30.09.2015  9.10.2015 
1141540986   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Služba VPN 12/2015  3842,12 
vrátane DPH
25/2014    29.12.2015  30.12.2015  18.2.2016 
1141540925   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Služby VPN 11/2015  3842,12 
vrátane DPH
25/2014    11.12.2015  21.12.2015  18.2.2016 
1141540840   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služba VPN 10/2015  3842,12 
vrátane DPH
25/2014    10.11.2015  23.11.2015  12.1.2016 
1141540754   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služby VPN 09/2015  3842,12 
vrátane DPH
25/2015    9.10.2015  09.11.2015  12.1.2016 
1141540664   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služba VPN 08/2015  3842,12 
vrátane DPH
25/2014    9.9.2015  25.09.2015  9.10.2015 
1141540440   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služba VPN 05/2015  3842,12 
vrátane DPH
25/2014    12.6.2015  22.06.2015  7.7.2015 
1141540088   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služby VPN 01/2015  3842,12 
vrátane DPH
25/2014    9.2.2015  16.02.2015  11.3.2015 
1141540017   Com-therm s.r.o.
Miletičova 55, Bratislava
36525782  Dodávka tepelnej energie 12/2014  3741,18 
vrátane DPH
33/2005    19.1.2015  27.01.2015  20.2.2015 
1141540860   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Originálne tonery HP  3461,87 
vrátane DPH
    25.11.2015  04.12.2015  18.2.2016 
1141540845   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za mesiac 10/2015  3340,55 
vrátane DPH
    12.11.2015  24.11.2015  12.1.2016 
1141540764   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za mesiac 09/2015  2975,65 
vrátane DPH
    15.10.2015  26.10.2015  4.11.2015 
1141540679   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za mesiac august 2015  2973,45 
vrátane DPH
    14.9.2015  18.09.2015  8.10.2015 
11440983   Mgr.Edita Bertová-Europriority
K.Nagya 24/12, Komárno
43660991  Koordinácia a prevádzkové náklady EURES-T  2847,13 
vrátane DPH
VS/2014/0212    22.12.2014  09.01.2015  20.2.2015 
1141540015   Mgr. Edita Bertová
K.Nagya 24/12, Komárno
43660991  EURES-T  2765,75 
vrátane DPH
19/2013    19.1.2015  26.01.2015  20.2.2015 
1141540099   Mgr. Edita Bertová
K.Nagya 24/12, Komárno
43660991  EURES-T Danubius  2755,40 
bez DPH
38/2014    18.2.2015  20.02.2015  11.3.2015 
1141540922   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 11/2015  2525,35 
vrátane DPH
    11.12.2015  21.12.2015  18.2.2016 
1141540438   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 05/2015  2425,05 
vrátane DPH
    11.6.2015  22.06.2015  7.7.2015 
1141540654   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tonery do kopír.strojov  2420,56 
vrátane DPH
  57/2015  26.8.2015  16.09.2015  8.10.2015 
1141540091   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 01/2015  2329,30 
vrátane DPH
    12.2.2015  24.02.2015  11.3.2015 
1141540940   Ronakom s.r.o.
Vnútorná okružná 176/17,Komárno
36548561  Montáž svietidiel  1913,06 
vrátane DPH
  103/2015  22.12.2015  29.12.2015  18.2.2016 
1141540932   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Originálne tonery HP  1832,54 
vrátane DPH
  100/2015  16.12.2015  22.12.2015  18.2.2016 
1141540934   COM-therm spol.s.r.o.
Miletičova 55, Bratislava
36525782  Dodávka tepelnej energie 11/2015  1812,64 
vrátane DPH
33/2005    17.12.2015  23.12.2015  18.2.2016 
1141540935   Bow Garden s.r.o.
Štúrova 1017, Komárno
46719253  Nájom športového zariadenia-soc.fond  1800,00 
vrátane DPH
7/2015    17.12.2015  22.12.2015  18.2.2016 
1141540419   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Vyúčtovanie služieb-Hurbanovo  1750,65 
vrátane DPH
24/2013    28.5.2015  04.06.2015  7.7.2015 
1141540098   Com-therm s.r.o.
Miletičova 55, Bratislava
36525782  Dodávka tepelnej energie 01/2015  1750,36 
vrátane DPH
33/2005    17.2.2015  24.02.2015  11.3.2015 
1141540985   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  Refakturácia nákladov za spotrebu elektriny  1732,65 
bez DPH
16/2004    28.12.2015  30.12.2015  18.2.2016 
1141540923   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  Refakturácia nákladov za spotrebu elektriny  1732,65 
vrátane DPH
16/2004    11.12.2015  21.12.2015  18.2.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť