Faktúry 2015 (ÚPSVR Košice)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1411540005   Slovak Telekom, a.s. 141
Karadžičova10, 825 13 Bratislava
35763469  Internet12/2014_5  22,10 
vrátane DPH
HZ č.1007418801 z 22.11.2004    09.1.2015  22.01.2015  13.3.2015 
1411540202   ORANGE Slovensko,a.s 141
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Internet.popl.0917462267_202  32,98 
vrátane DPH
č.21/OIaMIS/2014/5.3.2014    23.2.2015  11.03.2015  13.3.2015 
1411540204   ORANGE Slovensko,a.s 141
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Internet.popl.0917462266_204  32,98 
vrátane DPH
č.21/OIaMIS/2014/5.3.2014    23.2.2015  11.03.2015  13.3.2015 
1411540203   ORANGE Slovensko,a.s 141
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Internet.popl.0917462265_203  32,98 
vrátane DPH
č.21/OIaMIS/2014/5.3.2014    23.2.2015  11.03.2015  13.3.2015 
1411540227   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova10, 825 13 Bratislava
35763469  Internet./Biznis partner/ 2/2015_227  21,88 
vrátane DPH
  141  11.3.2015  25.03.2015  7.5.2015 
1411540147   Slovak Telekom, a.s. 141
Karadžičova10, 825 13 Bratislava
35763469  Internet./Biznis partner/ 1/2015_147  70,80 
vrátane DPH
    10.2.2015  20.02.2015  13.3.2015 
1411541136   REMONT RUSKOV s.r.o.
Ruskov 246, 044 19 Ruskov
03621602  Horáková trubica Buderus+ výmena_1135  3279,00 
vrátane DPH
č.40/2014/OVS zo 16.12.2014  č.168/2015 zo 16.12.2015  23.12.2015  11.01.2016  29.2.2016 
1411540560   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Farba, samolepiace etikety_560  1693,68 
vrátane DPH
č.37/2014/OVS z 19.12.2014  141 39/2015 z 20.3.2015  07.05.2015  03.06.2015  17.6.2015 
1411540990   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Farba_990  616,80 
bez DPH
č.37/2014/OVS z 19.12.2014  č.129/2015 z 20.10.2015  27.10.2015  19.11.2015  23.11.2015 
1411541091   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k zál.PP13191 uhr 2.12.za frank.stroje Ži_1091  20000,00 
vrátane DPH
č.6274658100    07.12.2015  30.11.2015  15.12.2015 
1411541055   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k zál.PP12723 uhr19.11.za frank.strojeSt_1055  25000,00 
vrátane DPH
2012/47307 zo dňa 14.12.2012    24.11.2015  19.11.2015  15.12.2015 
1411540808   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k zál.pl.PP7937 uhr.17.7.za frank.strojeŽi  25000,00 
vrátane DPH
č.2012/47307 zo 14.12.2012    23.7.2015  17.07.2015  13.8.2015 
1411540507   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k zál.pl.PP4729 uhr.29.4.za frank.strojeMol_507  10000,00 
vrátane DPH
2012/46457 zo 14.12.2012  141  05.05.2015  29.04.2015  17.6.2015 
1411540508   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k zál.pl.PP4728 uhr.29.4.za frank.strojeSt_508  25000,00 
vrátane DPH
č.2012/47317 zo 14.12.2012  141  05.05.2015  29.04.2015  17.6.2015 
1411540509   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k zál.pl.PP4727 uhr.29.4.za frank.strojeŽi_509  25000,00 
vrátane DPH
č.2012/47307 zo 14.12.2012  141  05.05.2015  29.04.2015  17.6.2015 
1411540968   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k zál.pl.PP10770 uhr.6.10.za frank.strojeŽi_968  25000,00 
vrátane DPH
č.2012/47307 zo 14.12.2012    12.10.2015  06.10.2015  23.11.2015 
1411540964   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k zál.pl.PP10713 uhr.5.10.za frank.strojSt_964  20000,00 
vrátane DPH
č.2012/47317 zo 14.12.2012    09.10.2015  05.10.2015  23.11.2015 
1411540024   Slovenská pošta, a.s
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k zál.pl./PP229 uhr.12.1./za frank.strojeMol_24  10000,00 
vrátane DPH
č.2012/46457 zo 14.12.2012    21.1.2015  12.01.2015  13.3.2015 
1411540023   Slovenská pošta, a.s
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k zál.pl./PP228 uhr.12.1./za frank.strojeKE2_23  25000,00 
vrátane DPH
č.2012/47307 zo 14.12.2012    21.1.2015  12.01.2015  13.3.2015 
1411540022   Slovenská pošta, a.s
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k zál.pl./PP227 uhr.12.1./za frank.strojeKE1_22  25000,00 
vrátane DPH
č.2012/47317 zo 14.12.2012    21.1.2015  12.01.2015  13.3.2015 
1411540735   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k PP 6083 kredit frank.str.Mold.n B.3. dob  15000,00 
vrátane DPH
2012/46457 zo 14.12.2012    15.6.2015  08.06.2015  14.7.2015 
1411540806   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektron.strav.pouk 7/2015  40967,03 
vrátane DPH
č.64/OF/2015  č.86/2015 z 8.6.2015  21.7.2015  17.08.2015  13.8.2015 
1411540906   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektron.strav.pouk +prij.prov.9/2015  35646,44 
vrátane DPH
č.64/OF/2015  č.106/2015 zo 4.9.2015  16.9.2015  28.09.2015  14.10.2015 
1411540844   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektron.strav.pouk +prij.prov.8/2015_844  38173,91 
vrátane DPH
č.64/OF/2015  č.100/2015 zo 6.8.2015  12.8.2015  09.09.2015  16.9.2015 
1411541110   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektron.strav.pouk +prij.prov.12/2015_1110  37259,31 
vrátane DPH
č.64/OF/2015 z 8.6.2015  č.151/2015 z 3.12.2015  14.12.2015  28.12.2015  29.2.2016 
1411541029   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektron.strav.pouk +prij.prov.11/2015_1029  35729,93 
vrátane DPH
č.64/OF/2015  č.142/2015 zo 4.11.2015  10.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1411540971   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektron.strav.pouk +prij.prov.10/2015  39308,61 
vrátane DPH
č.64/OF/2015  č.119/2015 zo 6.10.2015  13.10.2015  23.10.2015  23.11.2015 
1411541129   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektron.strav.pouk /41 ks/11/2015 doobj_1129  155,60 
vrátane DPH
č.64/OF/2015 z 8.6.2015  č.165/2015 zo 16.12.2015  21.12.2015  15.01.2016  29.2.2016 
1411541069   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektron.strav.pouk /39 ks/11/2015 doobj_1069  148,01 
vrátane DPH
č.64/OF/2015  č.144/2015 z 18.11.2015  30.11.2015  14.12.2015  15.12.2015 
1411540985   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El.strav.pouk/71ks/ 10/2015 doobj._985  269,45 
vrátane DPH
č.64/OF/2015  č.124/2015 zo 14.10.2015  23.10.2015  28.10.2015  23.11.2015 
1411540940   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El.strav.pouk 9/2015  284,63 
vrátane DPH
č.64/OF/2015  č.115/2015 z 16.9.2015  25.9.2015  29.09.2015  14.10.2015 
1411540877   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en.9/2015_Zá, Kr, Dv_877  802,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    03.9.2015  11.09.2015  16.9.2015 
1411540876   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en.9/2015_St, Ži, Pop_876  3652,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    03.9.2015  11.09.2015  16.9.2015 
1411540825   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en.8/2015_Zá, Kr, Dv  3652,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    04.8.2015  12.08.2015  13.8.2015 
1411540826   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en.8/2015_St, Ži, Pop  802,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    04.8.2015  12.08.2015  13.8.2015 
1411540766   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en.7/2015_Zá, Kr, Dv  802,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    07.7.2015  14.07.2015  14.7.2015 
1411540765   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en.7/2015_St, Žižk, Pop  3652,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    06.7.2015  14.07.2015  14.7.2015 
1411540708   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en.6/2015_Za, Kr, Dv_708  802,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013  141  03.06.2015  15.06.2015  17.6.2015 
1411540707   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en.6/2015_St, Žižk, Pop_707  3652,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013  141  03.06.2015  15.06.2015  17.6.2015 
1411540779   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en.6/2015_St, Žižk, Pop  592,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    09.7.2015  29.07.2015  21.7.2015 
<< < | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Košice

Tlačiť