Faktúry 2015 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1221540459   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál .  732,49 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2015019 zo dňa 10.06.2015  22.6.2015  25.06.2015  11.8.2015 
1221540610   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál - samolepiace bločky, dosky so šnútkami, papier do flipchartu, fixky, gumy, perá.  365,11 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012  OV2015048 zo dňa 20.10.2015  26.10.2015  28.10.2015  28.10.2015 
1221540567   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál - RZC,USB,gumy,dierovač, zošívačky, samolepiace bločky, spony zošívacie, rýchloviazače.   905,03 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2015034 zo dňa 22.9.2015  17.9.2015  22.09.2015  21.9.2015 
1221540665   Igor Svitek-TOUR KLUB
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica
17986117  Kalendáre a diáre na rok 2016 - 122 ks kalendáre, 12 ks diáre.  324,79 
bez DPH
EKS Ústredia PSVR Bratislava   OV2015056 zo dňa 9.12.2015  11.12.2015  14.12.2015  15.12.2015 
1221540558   PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava
33768897  Hygienický materiál - toaletný papier, kuchynské utierky, gél na ruky, sprej proti všiam, mydlo, saponát na riad, servítky.  1005,22 
vrátane DPH
KZ č. 201519152 zo dňa 1.6.2015   OV2015037 zo dňa 10.9.2015  10.9.2015  16.09.2015  16.9.2015 
1221540605   Hotelová akadémia
Čs.brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš
00893528  Gastronomické služby.  918,00 
bez DPH
  OV2015040 zo dňa 17.9.2015  20.10.2015  28.10.2015  13.11.2015 
1221540063   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina
31592503  Finančný spravodajca, ročník 2014 / doplatok   40,72 € 
bez DPH
    19.01.2015  22.01.2015  30.4.2015 
1221540520   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky za 8/2015.  8728,50 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2015025 zo dňa 6.8.2015  11.8.2015  18.08.2015  18.8.2015 
1221540499   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky za 7/2015.  9176,31 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2015025 zo dňa 3.7.2015  21.7.2015  29.07.2015  11.8.2015 
1221540595   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky za 10/2015.  8994,15 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015     12.10.2015  21.10.2015  20.10.2015 
1221540566   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy na mesiac SEPTEMBER 2015 - 2204 ks.   8364,18 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2015035 zo dňa 4.9.2015  14.9.2015  22.09.2015  21.9.2015 
1221540642   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy na mesiac november - 2109 ks.  8003,66 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2015050 zo dňa 6.11.2015  16.11.2015  24.11.2015  20.11.2015 
1221540675   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy na mesiac december 2015 - 2161 ks.  8201 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2015054 zo dňa 7.12.2015  16.12.2015  17.12.2015  17.12.2015 
1221540652   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za obdobie 12/2015 (2 odberné miesta).   1322,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015     2.12.2015  08.12.2015  7.12.2015 
1221540621   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za obdobie 11/2015 (2 odberné miesta).   1322,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015     2.11.2015  06.11.2015  6.11.2015 
1221540583   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za obdobie 10/2015 (2 odberné miesta).   1322,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015     2.10.2015  13.10.2015  12.10.2015 
1221540546   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za obdobie 09/2015 (2 odberné miesta).   1322,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015     3.9.2015  11.09.2015  8.9.2015 
1221540506   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za obdobie 08/2015 (2 odberné miesta).   1322,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015     3.8.2015  05.08.2015  7.8.2015 
1221540463   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za obdobie 07/2015 (2 odberné miesta).   1322,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015     2.7.2015  08.07.2015  9.7.2015 
1221540432   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za obdobie 06/2015 (2 odberné miesta).   1322,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015     1.6.2015  04.06.2015  5.6.2015 
1221540383   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za obdobie 05/2015 (2 odberné miesta).   1467,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015.     4.5.2015  12.05.2015  14.5.2015 
1221540356   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za obdobie 04/2015 (2 odberné miesta).   1322,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015.     2.4.2015  13.04.2015  12.5.2015 
1221540334   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrická energia za obdobie 03/2015 (2 odberné miesta)  1.102,36 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015    09.03.2015  12.03.2015  30.4.2015 
1221540292   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrická energia za obdobie 02/2015 (2 odberné miesta)   1.102,36 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015     04.02.2015  12.02.2015  30.4.2015 
1221540252   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrická energia za obdobie 01/2015 (2 odberné miesta)  1.120,56 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015    02.02.2015  03.02.2015  30.4.2015 
1221540500   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Dobropis za vrátené stravné lístky.  -1618,80 
bez DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015     13.7.2015  21.07.2015  11.8.2015 
1221540048   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  biznis partner poplatok za 12/2014   27,08 € 
bez DPH
    07.01.2015  16.01.2015  30.4.2015 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť