Faktúry 2015 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1221540325   BABY & ADULT CARE, s.r.o.
Štúrova 4255/40, Lipt. Mikuláš
36706574  náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.)   6,97 € 
bez DPH
    03.03.2015  06.03.2015  30.4.2015 
1221540326   MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
36436003  náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.)   6,97 € 
bez DPH
    03.03.2015  06.03.2015  30.4.2015 
1221540327   Slovenský červený kríž, UzS Liptov, Liptovský Mikuláš
Kuzmányho 15, Lipt. Mikuláš
00416070  Kurz prvej pomoci konaný dňa 26.2.2016 (8 hod), pre 1 zamestnanca úradu  19,00 € 
vrátane DPH
    04.03.2015  12.03.2015  30.4.2015 
1221540328   MUDr. Halková Katarína - NZZ MUDr. Halková, s.r.o.
ul. 1. mája 195/30, Lipt. Mikuláš
36428841  náklady na zdravotné výkony vo veciach kompenzácie (1 os.) za obdobie 02/2015  6,97 € 
vrátane DPH
    04.03.2015  12.03.2015  30.4.2015 
1221540329   ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o.
Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok
36713856  zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 02/2015 (12 os.)   83,64 € 
vrátane DPH
    04.03.2015  12.03.2015  30.4.2015 
1221540330   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky (2.560 ks), vrátane provízie (1,04 %)   9.829,17 € 
bez DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015   OV2015004, zo dňa 02.03.2015  04.03.2015  12.03.2015  30.4.2015 
1221540331   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  odber zemného plynu na obdobie 03/2015   2.239,17 
bez DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004     05.03.2015  16.03.2015  30.4.2015 
1221540332   MEDICOOP, spol. s r.o.
032 12 Dúbrava 310
36438162  náklady na zdravotné výkony a vypísanie tlačovín (23 os.)  160,31 € 
vrátane DPH
    09.03.2015  12.03.2015  30.4.2015 
1221540333   VOVA, s.r.o.
Borbisova 1, Liptovský Mikuláš
46631534  Výmena optického valca Xerox 5225   150,00 € 
bez DPH
Výzva VO LM/1OE/VOB/2014/26  OV2015005, zo dňa 9.3.2015  09.03.2015  12.03.2015  30.4.2015 
1221540334   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrická energia za obdobie 03/2015 (2 odberné miesta)  1.102,36 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015    09.03.2015  12.03.2015  30.4.2015 
1221540335   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky v sieti T-Com za obdobie 02/2015 (hlasové služby, internet)   109,53 € 
bez DPH
    09.03.2015  16.03.2015  30.4.2015 
1221540336   MUDr. Androvičová Anna CAREN, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
45899649  náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 01/2015 (1 os.)   6,97 € 
vrátane DPH
    09.03.2015  16.03.2015  30.4.2015 
1221540337   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 02/2015   98,89 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     10.03.2015  19.03.2015  30.4.2015 
1221540338   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2015   1.600,83 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     10.03.2015  19.03.2015  30.4.2015 
1221540339   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2015   221,36 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     10.03.2015  19.03.2015  30.4.2015 
1221540340   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2015   757,55 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    10.03.2015  19.03.2015  30.4.2015 
1221540341   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2015  438,48 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    10.03.2015  19.03.2015  30.4.2015 
1221540342   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu U za mesiac 02/2015  4,80 € 
vrátane DPH
    10.03.2015  19.03.2015  30.4.2015 
1221540343   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby za mesiac 02/2015   972,80 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004     12.03.2015  19.03.2015  30.4.2015 
1221540344   Tibor Feketík SLOVEKON
Dúbrava 313
32591535  výmena PVC krytiny na chodbách úradu  3.656,00 € 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 1/2014    16.03.2015  19.03.2015  30.4.2015 
1221540345   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  poplatky v sieti Orange za obdobie 15.01.2015-14.03.2015 - preplatok  - 13,00 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014     11.03.2015  19.03.2015  30.4.2015 
1221540346   VÝŤAHY plus, v.o.s.
Demänovská cesta 848/65A, Lipt. Mikuláš
36408174  odborná prehliadka výťahu za obdobie 01-03/2015   126,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dielo zo dňa 23.12.2013     19.03.2015  26.03.2015  30.4.2015 
1221540347   Ambulancia MV spol. s r.o., MUDr. Marta Voštináková
Nábr. 4. apríla 1990, Lipt. Mikuláš
36437891  vystavenie posudkov (3 os.)   20,91 € 
vrátane DPH
    20,91 €  26.03.2015  30.4.2015 
1221540348   Ambulancia MV spol. s r.o., MUDr. Marta Voštináková
Nábr. 4. apríla 1990, Lipt. Mikuláš
36437891  vystavenie posudkov (4 os.)   27,88 € 
vrátane DPH
    20.03.2015  26.03.2015  30.4.2015 
1221540349   MUDr. Androvičová Anna CAREN, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
45899649  náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 02-03/2015 (3 os.)   20,91 € 
vrátane DPH
    20.03.2015  26.03.2015  30.4.2015 
1221540350   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  poplatky v sieti Orange za obdobie 15.04.2015-14.05.2015   592,14 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014     19.03.2015  26.03.2015  30.4.2015 
1221540351   DAVEX-SK, s.r.o.
Za cintorínom 3749, Ružomberok
36384593  Výroba štočkov na samootláčacie pečiatky, 8 ks   22,24 € 
bez DPH
  OV2015007, zo dňa 19.03.2015  25.03.2015  27.03.2015  30.4.2015 
1221540352   J+A LUNA AUTO,s.r.o.
Revolučná 3 Lipt. Mikuláš
47691930  Výmena oleja a filtrov na motorovom vozidle Honda Civic LM-621-BN   66,35 € 
bez DPH
Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel   OV2015008, zo dňa 20.03.2015  27.03.2015  30.03.2015  30.4.2015 
1221540353   MUDR. Mária Ševčovičová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36436003  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.).  6,97 
bez DPH
    1.4.2015  13.04.2015  12.5.2015 
1221540354   Najada služby, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš
44527276  Upratovacie práce v priestoroch úradu PSVaR v LM a LH, za obdobie 03/2015.  998 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012.    2.4.2015  13.04.2015  12.5.2015 
1221540355   Najada služby, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš
44527276  Služby informátora na podateľni ÚPSVaR LM za obdobie 03/2015.  773 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013    2.4.2015  13.04.2015  12.5.2015 
1221540356   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za obdobie 04/2015 (2 odberné miesta).   1322,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015.     2.4.2015  13.04.2015  12.5.2015 
1221540357   SWAN, a.s.
Borská 6,841 04 Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2015.   2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     7.4.2015  21.04.2015  12.5.2015 
1221540358   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2015.   265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     7.4.2015  21.04.2015  12.5.2015 
1221540359   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2015.   909,06 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     7.4.2015  21.04.2015  12.5.2015 
1221540360   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2015.   526,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007.     7.4.2015  21.04.2015  12.5.2015 
1221540361   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky v sieti T-Com za obdobie 03/2015 (hlasové služby, internet).   131,44 
vrátane DPH
    8.4.2015  16.04.2015  12.5.2015 
1221540362   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  Odber zemného plynu na obdobie 04/2015.  1471 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004.     8.4.2015  14.04.2015  12.5.2015 
1221540363   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky (1800 ks), vrátane provízie (1,04 %).   9233,82 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015   OV2015015 zo dňa 30.4.2015  1.4.2015  21.04.2015  12.5.2015 
1221540364   Ing. Jozef Murcko
Nám. A. Hlinku 42, 034 01 Ružomberok
35053909  Vypracovanie odborných posúdení na úpravu bytu a rodinného domu pre občanov s ŤZP (3 os.) za obdobie 03/2015.   99,48 
bez DPH
Zmluva o technickej pomoci č. 1/2014, zo dňa 29.12.2014     8.4.2015  28.04.2015  12.5.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť