Faktúry 2015 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1221540556   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 08/2015   2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     9.9.2015  16.09.2015  16.9.2015 
1221540555   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 08/2015.   265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     9.9.2015  16.09.2015  16.9.2015 
1221540554   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 08/2015.   909,06 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     9.9.2015  16.09.2015  16.9.2015 
1221540553   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 08/2015.   526,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007.     9.9.2015  16.09.2015  16.9.2015 
1221540552   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 08/2015.  167,39 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     9.9.2015  16.09.2015  16.9.2015 
1221540551   J+A LUNA AUTO, s.r.o.
Revolučná 3, 031 04 Lipt. Mikuláš
47691930  Výmena oleja na OMV Honda CIVIC LM 621 BN.  76,51 
vrátane DPH
Výzva cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel   OV2015033 zo dňa 2.9.2015  7.9.2015  11.09.2015  8.9.2015 
1221540550   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky v sieti T-Com za obdobie 08/2015 (hlasové služby, internet).   131,44 
vrátane DPH
    7.9.2015  11.09.2015  8.9.2015 
1221540549   Ing. Jozef Murcko
Nám. A. Hlinku 42, 034 01 Ružomberok
35053909  Vypracovanie odborných posúdení na úpravu bytu a rodinného domu pre občanov s ŤZP (7 os.) za obdobie 08/2015.   232,12 
bez DPH
Zmluva o technickej pomoci č. 1/2014, zo dňa 29.12.2014     4.9.2015  11.09.2015  16.9.2015 
1221540548   Najada služby, s. r. o.
Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš
44527276  Služby informátora na podateľni ÚPSVaR LM za obdobie 08/2015.  773,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013    3.9.2015  11.09.2015  8.9.2015 
1221540547   Najada služby, s. r. o.
Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš
44527276  Upratovacie práce v priestoroch úradu ÚPSVaR v LM a LH, za obdobie 08/2015  998,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012.    3.9.2015  11.09.2015  8.9.2015 
1221540546   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za obdobie 09/2015 (2 odberné miesta).   1322,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015     3.9.2015  11.09.2015  8.9.2015 
1221540545   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za obdobie 09/2015.  1467,65 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015    3.9.2015  11.09.2015  8.9.2015 
1221540544   MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36436003  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.).  6,97 
bez DPH
    3.9.2015  04.09.2015  7.9.2015 
1221540543   N.S.P., s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
36864269  Náklady na vypracovanie posudkov odkázanosti na sociálnu službu (27 os.).  188,19 
bez DPH
    2.9.2015  04.09.2015  7.9.2015 
1221540542   MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36436003  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.).  6,97 
bez DPH
    2.9.2015  04.09.2015  7.9.2015 
1221540541   MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36436003  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (3 os.).  20,91 
bez DPH
    2.9.2015  04.09.2015  7.9.2015 
1221540540   MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o.
Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš
36437891  Náklady na vystavenie posudku (2 os.).  13,94 
bez DPH
    2.9.2015  04.09.2015  7.9.2015 
1221540539   MUDr. Halková Katarína - NZZ MUDr. Halková
Ul. 1. Mája 195/30, 031 01 Liptovský Mikuláš
36428841  Náklady na zdravotné výkony vo veciach kompenzácie (5 os.) za obdobie 07/2015.   34,85 
bez DPH
    2.9.2015  04.09.2015  7.9.2015 
1221540538   MUDr. Gašparová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36432326  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.).  6,97 
bez DPH
    2.9.2015  04.09.2015  7.9.2015 
1221540537   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerografický papier A4 - 800 balíkov, A3 - 10 balíkov.  2200,97 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2015032 zo dňa 27.8.2015  27.8.2015  31.08.2015  28.8.2015 
1221540536   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarenských zariadení iných ako HP - 3 ks.  196,31 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015031 zo dňa 18.7.2015  25.8.2015  28.08.2015  28.8.2015 
1221540535   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarenských zariadení iných ako HP - 3 ks.  246,96 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015030 zo dňa 18.8.2015  20.8.2015  28.08.2015  28.8.2015 
1221540534   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarenských zariadení HP - 60 ks.  4007,76 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015029 zo dňa 18.8.2015  20.8.2015  28.08.2015  28.8.2015 
1221540533   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarenských zariadení iných ako HP - 20 ks.   1384,86 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015028 zo dňa 18.8.2015  20.8.2015  28.08.2015  28.8.2015 
1221540532   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
36672441  Prečistenie kanalizačnej prípojky v objekte budovy úradu.   69,50 
vrátane DPH
  OV2015027 zo dňa 12.8.2015  20.8.2015  28.08.2015  28.8.2015 
1221540531   MUDr. Ivana Peťová - praktický lekár pre dospelých
J. Janošku 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
31925685  Vystavenie lekárskeho nálezu na účely kompenzácií a parkov. preukazov (2 os.).   13,94 
bez DPH
    24.8.2015  26.08.2015  28.8.2015 
1221540530   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Poplatky v sieti Orange za obdobie 15.08.2015-14.09.2015.   288,36 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014     20.7.2015  28.08.2015  28.8.2015 
1221540529   EKO-SERVIS, s.r.o.
Bellova 14/87, Liptovský Mikuláš
36013161  Tlakové čistenie kanalizácie.  119,64 
vrátane DPH
  OV2015026 zo dňa 11.8.2015  14.8.2015  19.08.2015  18.8.2015 
1221540528   ALECHANDRA, s.r.o.
J. D. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok
36652431  Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 2. štvrťrok 2015 (15 os.).  104,55 
bez DPH
    14.8.2015  18.08.2015  17.8.2015 
1221540527   ALECHANDRA, s.r.o.
J. D. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok
36652431  Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 07/2015 (5 os.).  34,85 
bez DPH
    14.8.2015  18.08.2015  17.8.2015 
1221540526   MUDr. Gašparová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36432326  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.).  6,97 
bez DPH
    14.8.2015  18.08.2015  17.8.2015 
1221540525   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za mesiac 07/2015.  1716,95 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004     13.8.2015  18.08.2015  17.8.2015 
1221540524   Valčáková, s. r. o.
Jánošíkovo nábr. 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
45895473  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (16 os.).  111,52 
bez DPH
    11.8.2015  14.08.2015  12.8.2015 
1221540523   ZDRAVOTNÍK SVLZ, s. r. o.
Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok
36713856  Zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 07/2015 1 os.   6,97 
bez DPH
    11.8.2015  14.08.2015  12.8.2015 
1221540522   MUDr. Gašparová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36432326  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.).  6,97 
bez DPH
    11.8.2015  14.08.2015  12.8.2015 
1221540521   MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o.
Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš
36437891  Náklady na vystavenie posudku (1 os.).  6,97 
bez DPH
    11.8.2015  14.08.2015  12.8.2015 
1221540520   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky za 8/2015.  8728,50 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2015025 zo dňa 6.8.2015  11.8.2015  18.08.2015  18.8.2015 
1221540519   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 07/2015.  6,45 
bez DPH
    7.8.2015  12.08.2015  11.8.2015 
1221540518   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2015.   526,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007.     7.8.2015  12.08.2015  11.8.2015 
1221540517   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2015.   909,06 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     7.8.2015  12.08.2015  11.8.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť