Faktúry 2015 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1291540447   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  LAN  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.06.2015  18.06.2015 
1291540446   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP Telefonia  1659,66 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.06.2015  18.06.2015 
1291540445   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.06.2015  18.06.2015 
1291540444   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS  2943,71 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.06.2015  18.06.2015 
1291540443   BRUMED s.r.o.
Maloveská 1563/16, 984 01 Lučenec
44649819  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    12.06.2015  18.06.2015 
1291540442   PRO ANGELUM s.r.o.
985 26 Málinec č.59
44615302  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    12.06.2015  18.06.2015 
1291540441   LOMALIB s.r.o.
Ulica študentská 3,984 01,Lučenec
45467153  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    12.06.2015  18.06.2015 
1291540440   STAVOUNIA a.s.
Fiľak.cesta 284, 98401 Lučenec
31561403  stavebný dozor  186,46 
vrátane DPH
Zml.z 24.3.2011    12.06.2015  18.06.2015 
1291540439   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatok za mobil.služby  450,90 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    10.06.2015  17.06.2015 
1291540438   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,82101 Bratislava
31396674  stravné lístky  69,25 
vrátane DPH
Dod.Kom.zmluve č.1/OF/2015 z 4.2.2015    10.06.2015  17.06.2015 
1291540437   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  99,55 
vrátane DPH
Zml.z 22.10.2012    10.06.2015  17.06.2015 
1291540436   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  poštové služby  3761,70 
bez DPH
    11.06.2015  17.06.2015 
1291540435   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  91,34 
vrátane DPH
Zml.z 22.10.2012    10.06.2015  17.06.2015 
1291540434   VšNs poliklinikou Lučenec n.o.
Námestie republiky 15,98401 Lučenec
37954571  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    10.06.2015  18.06.2015 
1291540433   VšNs poliklinikou Lučenec n.o.
Námestie republiky 15,98401 Lučenec
37954571  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    10.06.2015  18.06.2015 
1291540432   BRUMED s.r.o.
Maloveská 1563/16, 984 01 Lučenec
44649819  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    10.06.2015  19.06.2015 
1291540431   Lekro s.r.o.
Hrnčiarske Zalužany 151,98012 Hrnč.Zalužany
36688860  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    10.06.2015  18.06.2015 
1291540430   DATEX LC s.r.o.
Dobroč 8,98553 Mýtna
47748001  oprava VT  215,00 
vrátane DPH
Zml.OlaSIS/1344  Obj.26/2015  09.06.2015  17.06.2015 
1291540429   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  preplatok za energie  -930,32 
vrátane DPH
Zml.z 26.3.2010    08.06.2015  17.08.2015 
1291540428   NOVES s.r.o.
Kamenárska 5,05201 Spišs.Nová Ves
17074860  kontrola EPP Signalizácie  99,58 
vrátane DPH
Zml.č.2004/05/02    08.06.2015  11.06.2015 
1291540427   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  popl. za spracovanie PPP U  9,45 
bez DPH
    05.06.2015  11.06.2015 
1291540426   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,82101 Bratislava
31396674  stravné lístky  16817,09 
vrátane DPH
Dod.Kom.zmluve č.1/OF/2015 z 4.2.2015    08.06.2015  11.06.2015 
1291540425   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,82101 Bratislava
31396674  stravné lístky  157,74 
vrátane DPH
Dod.Kom.zmluve č.1/OF/2015 z 4.2.2015    08.06.2015  11.06.2015 
1291540424   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,82101 Bratislava
31396674  stravné lístky  950,31 
vrátane DPH
Dod.Kom.zmluve č.1/OF/2015 z 4.2.2015    08.06.2015  11.06.2015 
1291540423   MVDr.Peter Pittner
Tulská 33,Bans.Bystrica
  nájomné garáž  79,66 
bez DPH
Zml.z 1.7.2004    05.06.2015  09.06.2015 
1291540422   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
  techn.ochrana objektu  11,94 
bez DPH
Zml.9606003815    05.06.2015  09.06.2015 
1291540421   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
  techn.ochrana objektu  11,94 
bez DPH
Zml.9606005515    05.06.2015  09.06.2015 
1291540419   Autoservis GLASS s.r.o.
Maloveská 7, 984 01 Lučenec
36040096  oprava motor.vozidla  115,38 
vrátane DPH
Zml.z 17.12.2014  Obj.40/2015  03.06.2015  09.06.2015 
1291540418   LOMALIB s.r.o. Mudr.Marcela Lóšková
Ulica študentská 3,984 01,Lučenec
45467153  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    03.06.2015  08.06.2015 
1291540417   Komunálna poisťovňa a.s.
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
31595545  úrazové poistenie poberateľov DHN  16,56 
bez DPH
RZ 5190014913 Zml.č.5190020944    02.06.2015  08.06.2015 
1291540416   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  spotreba plynu  2283,00 
vrátane DPH
Zml.z 30.8.2010    01.06.2015  08.06.2015 
1291540415   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba el.energie  301,67 
vrátane DPH
Zml.z 16.6.2014    01.06.2015  08.06.2015 
1291540414   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba el.energie  294,77 
vrátane DPH
Zml.z 16.6.2014    01.06.2015  08.06.2015 
1291540413   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba el.energie  172,92 
vrátane DPH
Zml.z 16.6.2014    01.06.2015  08.06.2015 
1291540412   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba el.energie  126,47 
vrátane DPH
Zml.z 16.6.2014    01.06.2015  08.06.2015 
1291540411   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba el.energie  858,23 
vrátane DPH
Zml.z 16.6.2014    01.06.2015  08.06.2015 
1291540410   Komunálna poisťovňa a.s.
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
31595545  úrazové poistenie poberateľov DHN  19,32 
bez DPH
RZ 5190014913 Zml.č.5190020943    29.05.2015  04.06.2015 
1291540409   HTCOM s.r.o.
Kriváň 23,96204 Kriváň
46695559  upratovacie služby  1346,96 
bez DPH
12-17-14    28.05.2015  04.06.2015 
1291540408   Ministerstvo vnútra SR OR PZ Revúca
Remeselnícka 300/2, 050 01 Revúca
00151866  pokuta  64,00 
bez DPH
    21.05.2015  02.06.2015 
1291540407   JUDr. Iveta Tóthová
Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš
35655666  výdavky a trovy exekúcie  66,64 
vrátane DPH
EX 88/2009    28.05.2015  02.06.2015 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť