Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1021540344   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
  Stravovanie zamestnancov - kredit december 2015 - 1433ks á 3,80eur  5445,40 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150059  11.12.2015  16.12.2015  3.2.2016 
1021540293   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
  Kopírovací papier A4 400bal  1071,98 
vrátane DPH
  OV150046  15.10.2015  28.10.2015  3.12.2015 
1021540267   MUDr. Encingerová Eva
Malacky
  Lekárske výkony 1 - 6/2015  167,28 
bez DPH
    24.9.2015  06.10.2015  1.12.2015 
1021540155   MV SR
Pribinova 2, Bratislava
00151866  Vyúčtovanie za rok 2014 - výpožička - archív  704,52 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke    28.5.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540047   MV SR
Pribinova 2, Bratislava
00151866  Energie na rok 2015 za výpožičku - nebytové pristory (archív Továrenská ul. Malacky)  838,80 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke    12.2.2015  18.02.2015  17.3.2015 
1021540335   Dezider Németh
Štvrtok na Ostrove 100/4
11701277  Servis a údržba výťahov - 11/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    3.12.2015  09.12.2015  1.2.2016 
1021540306   Dezider Neméth
Štvrtok na Ostrove 4
11701277  Servis a údržba výťahu 10/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    4.11.2015  09.11.2015  4.12.2015 
1021540274   Németh Dezider
Štvrtok na Ostrove 4
11701277  Servis a údržba výťahu - 9/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    5.10.2015  08.10.2015  2.12.2015 
1021540239   Németh Dezider
Štvrtok na Ostrove 4
11701277  Servis a údržba výťahu 8/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    2.9.2015  09.09.2015  30.9.2015 
1021540216   Nemeth Dezider
Štvrtok na Ostrove 4
11701277  Servis a údrža výťahu 7/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    5.8.2015  13.08.2015  29.9.2015 
1021540197   Nemeth Dezider
Štvrtok na Ostrove 100/4
11701277  Servis a údržba výťahu 6/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    6.7.2015  14.07.2015  9.9.2015 
1021540164   Németh Dezider
Štvrtok na Ostrove
11701277  Servis a údržba výťahu - máj 2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    3.6.2015  08.06.2015  25.6.2015 
1021540108   Dezider Németh
Štvrtok na Ostrove 100/4
11701277  Servis a údržba výťahu 3/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    7.4.2015  09.04.2015  23.4.2015 
1021540077   Németh Dezider
Štvrtok na Ostrove 100/4
11701277  Servis a údržba výťahu za 2/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    4.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540037   Dezider Németh
Štvrtok na Ostrove 100/4
11701277  Servis a údržba výťahov za 1/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    5.2.2015  12.02.2015  13.3.2015 
1021540002   Dezider Németh
Štvrtok na Ostrove 100/4
11701277  Servis a údržba výťahu za 12/2014  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    8.1.2015  15.01.2015  10.3.2015 
11440363   COOP Jednota Senica
Nám. oslobodenia 12, Senica
00168891  Toaletný papier XXL 1 200ks  348,00 
vrátane DPH
  OV140079  22.12.2014  29.12.2014  14.1.2015 
1021540350   TOUR KLUB Igor Svitek
Strahovská 20, Banská Bystrica
17986117  Stolový kalendár r. 2016 - 85ks Diár denný r. 2016 - 11ks Diár Manager r. 2016 - 5ks   287,95 
bez DPH
EKS Z201533827 - Ústredie PSVR  OV150056  14.12.2015  16.12.2015  3.2.2016 
1021540168   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
2021879959  Spracovanie poštového peňažného poukazu U - máj 2015  2,40 
bez DPH
    5.6.2015  11.06.2015  25.6.2015 
1021540343   Pernecký Pavel - Pizzeria
1. mája 3, Malacky
30106133  Prenájom priestorov na pracovnú poradu 3.12.2015  300,00 
vrátane DPH
  OV150053  10.12.2015  16.12.2015  3.2.2016 
1021540279   MUDr. Černý Manfréd
Veľké Leváre
30787823  Zdravotné výkony 7-9/2015  55,76 
bez DPH
    7.10.2015  13.10.2015  2.12.2015 
1021540196   MUDr. Černý Manfred
Veľké Leváre
30787823  Lekárske výkony 4-6/2015  83,64 
bez DPH
    3.7.2015  14.07.2015  9.9.2015 
1021540120   MUDr. Černý Manfréd
Komenského 997, Veľké Leváre
30787823  Lekárske výkony za 1-3/2015  97,58 
bez DPH
    10.4.2015  14.04.2015  23.4.2015 
1021540016   MUDr. Černý Manfréd
Veľké Leváre
30787823  Lekárske výkony 10-12/2014  69,70 
bez DPH
    20.1.2015  28.01.2015  10.3.2015 
1021540309   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
30794536  Prenájom rohoží 5.10.-31.10.2015  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájne rohoží    9.11.2015  19.11.2015  4.12.2015 
1021540290   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
30794536  Prenájom rohoží 7.9.-4.10.2015  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    12.10.2015  13.10.2015  3.12.2015 
1021540207   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
30794536  Prenájom rohoží 15.6.- 12.7.2015  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    20.7.2015  24.07.2015  29.9.2015 
1021540182   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
30794536  Poplatky za mobilné telefóny  37,85 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    29.6.2015  14.07.2015  8.9.2015 
1021540136   Hílek a spol. a.s.
Pezinská 2902/33, Malacky
30794536  Vykonanie STK a EK (vrátane prípravy) na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia   229,08 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby  OV150019  6.5.2015  15.05.2015  24.6.2015 
1021540131   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
30794536  Poplatky - mobilné telefóny  24,80 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    4.5.2015  15.05.2015  24.6.2015 
1021540102   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
30794536  Prenájom rohoží za obdobie 23.2.-22.3.2015  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    30.3.2015  02.04.2015  23.4.2015 
1021540069   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
30794536  Prenájom rohoží za 26.1.- 22.2.2015  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    1.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540068   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
30794536  Poplatky - mobily  185,29 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    1.3.2015  28.03.2015  17.3.2015 
1021540027   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
30794536  Prenájom rohoží za obdobie 29.12. - 25.1.2015  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    30.1.2015  09.02.2015  13.3.2015 
1021540051   MUDr. Encingerová Eva
Legionárska 5265, Malacky
30849829  Lekárske výkony 7-12/2014  111,52 
bez DPH
    20.2.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540361   MUDr. Slobodová Elena
Nám. SNP 2377/7, Malacky
30856604  Zdravotný výkon - 10-12/2015  69,70 
bez DPH
    28.12.2015  30.12.2015  3.2.2016 
1021540278   MUDr. Slobodová Elena
Malacky
30856604  Zdravotné výkony 7-9/2015  118,49 
bez DPH
    7.10.2015  13.10.2015  2.12.2015 
1021540189   MUDr. Elena Slobodová
Nám. SNP 7, Malacky
30856604  Lekárske výkony 4-6/2015  90,61 
bez DPH
    3.7.2015  14.07.2015  8.9.2015 
1021540114   MUDr. Slobodová Elena
Nám. SNP 2377/7, Malacky
30856604  Lekárske výkony za 1-3/2015  111,52 
bez DPH
    8.4.2015  30.04.2015  23.4.2015 
1021540007   MUDr. Slobodová Elena
Struhárova 2, Zohor
30856604  Lekárske výkony za obdobie 10-12/2014  83,64 
bez DPH
    9.1.2015  15.01.2015  10.3.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť