Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1021540106   DOPRAVA A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov za 3/2015   674,52 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    1.4.2015  09.04.2015  23.4.2015 
1021540070   Doprava A-Z, s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov UPSVR Malacky  674,52 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    2.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540031   Doprava A-Z, s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie služby kancelárskych priestorov UPSVR za 1/2015  674,52 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    2.2.2015  12.02.2015  13.3.2015 
1021540148   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny - apríl 2015  612,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    14.5.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540294   Trend Slovakia s.r.o.
Rumančekova 28, Bratislava
35787414  Oprava kopírovacich strojov 2ks  561,12 
vrátane DPH
  OV150042  19.10.2015  28.10.2015  3.12.2015 
1021540283   Sahas - Sakaláš Anton
Štúrova 157, Malacky
32630115  Kontrola a dielenská oprava prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov  554,00 
bez DPH
  OV140084  9.10.2015  13.10.2015  3.12.2015 
1021540349   SWAN plus a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN - 11/2015  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. služieb     11.12.2015  16.12.2015  3.2.2016 
1021540317   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 10/2015  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.11.2015  19.11.2015  4.12.2015 
1021540289   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN - 9/2015  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.10.2015  13.10.2015  3.12.2015 
1021540254   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN - august 2015  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540223   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN - júl 2015  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.8.2015  13.08.2015  29.9.2015 
1021540201   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba sieta LAN - jún 2015  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.7.2015  14.07.2015  9.9.2015 
1021540177   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_068  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.6.2015  23.06.2015  7.7.2015 
1021540145   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN - apríl 2015  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.5.2015  15.05.2015  25.6.2015 
1021540112   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky - Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_068 za 3/2015  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.4.2015  09.04.2015  23.4.2015 
1021540089   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_068 za 2/2015  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.3.2015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540043   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN za 1/2014  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.2.2015  18.02.2015  17.3.2015 
1021540351   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky - 23.10.-24.11.2015  467,41 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    14.12.2015  16.12.2015  3.2.2016 
1021540259   Trend Slovakia s.r.o.
Rumančekova 28, Bratislava
35787414  Dodávka súčiastok a oprava kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 1020  456,84 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby Ústredie PSVR  OV150029  14.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540150   Žáček Otokar
Veľkomoravská 2416/14, Malacky
41104072  Práce v kotolni - apríl 2015  450,00 
bez DPH
Zmluva na poskytnutuie služba    19.5.2015  29.05.2015  25.6.2015 
1021540126   Žáček Otokar
Veľkomoravská 2416/14, Malacky
41104072  Obsluha plynovej kotolne - marec 2015  450,00 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    21.4.2015  28.04.2015  24.6.2015 
1021540096   Žáček Otokar
Veľkomoravská 2416/14, Malacky
41104072  práce v kotolni za 2/2015  450,00 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    17.3.3015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540035   Žáček Otokar
Veľkomoravská 14, Malacky
41104072  Práce v kotoni za 12/2014  450,00 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    5.2.2015  12.02.2015  13.3.2015 
1021540034   Žáček Otokar
Veľkomoravská 14, Malacky
41104072  Práce v kotolni 1/2015  450,00 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    5.2.2015  12.02.2015  13.3.2015 
1021540310   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Stočné, vodné, zrážky 25.9.-22.10.2015  438,55 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    9.11.2015  19.11.2015  4.12.2015 
1021540170   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Pešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny - máj 2015  436,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    8.6.2015  11.06.2015  25.6.2015 
1021540004   František Friala - Fripet
Štúrova 1513, Malacky
43146619  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov v AB za 12/2014  420,00 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    8.1.2015  15.01.2015  10.3.2015 
1021540048   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné od 23.12.14 - 26.1.15  418,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody     13.2.2015  18.02.2015  17.3.2015 
1021540218   Magna Enaggia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Vyučtovanie - elektrina 1.7.-.31.7.2015  417,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    7.8.2015  13.08.2015  29.9.2015 
1021540318   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky za volania 10/2015  416,05 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.11.2015  19.11.2015  4.12.2015 
1021540195   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny jún 2015  387,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    8.7.2015  14.07.2015  9.9.2015 
1021540261   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Dodávka vody 23.7.-24.8.2015  382,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    14.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540151   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné 24.3.-24.4.2015  378,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    20.5.2015  29.05.2015  25.6.2015 
1021540248   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie - elektrina - august 2015  369,17 
vrátane DPH
Zmluva na dodávku elektriny    8.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540285   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky za volania 9/2015  362,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.10.2015  13.10.2015  3.12.2015 
1021540277   Magna Energia a.s.
Nitrianska 755/18, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 9/2015  360,67 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    7.10.2015  13.10.2015  2.12.2015 
1021540083   Hílek a spol., a.s.
Pezinská 2902/33, Malacky
36239542  Oprava služobného motorového vozidla Škoda - Octávia ŠPZ MA 502 BF - oprava nápravy, výmena žhavičov  355,57 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby  OV150010  9.3.2015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540179   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné za obdobie 25.4.-26.5.2015  353,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    19.6.2015  03.07.2015  7.7.2015 
1021540154   Hílek a spol., a.s.
Pezinská 2902/3, Malacky
36239542  Oprava na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia  350,93 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby  OV150023  28.5.2015  03.06.2015  25.6.2015 
11440363   COOP Jednota Senica
Nám. oslobodenia 12, Senica
00168891  Toaletný papier XXL 1 200ks  348,00 
vrátane DPH
  OV140079  22.12.2014  29.12.2014  14.1.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť