Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1021540194   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hlasové služby   97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.7.2015  14.07.2015  9.9.2015 
1021540193   Fripet s.r.o.
Štúrova 1513/68, Malacky
47677988  Sužby informátora za jún 2015  784,08 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    8.7.2015  14.07.2015  9.9.2015 
1021540192   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Stočné, vodné, zrážky od 27.5.-22.6.2015  333,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    8.7.2015  14.07.2015  9.9.2015 
1021540191   MUDr. Nenovský Štilian
Plavecký štvrtok
36284793  Lekárske výkovy 4-6/2015  55,76 
bez DPH
    7.7.2015  14.07.2015  8.9.2015 
1021540189   MUDr. Elena Slobodová
Nám. SNP 7, Malacky
30856604  Lekárske výkony 4-6/2015  90,61 
bez DPH
    3.7.2015  14.07.2015  8.9.2015 
1021540188   KKG Nemec s.r.o.
Roľnícka 65, Bratislava
46168435  Servisná prehliadka klimatizačného zariadenia  124,20 
vrátane DPH
  OV140085  2.7.2015  14.07.2015  8.9.2015 
1021540187   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťana
35743565  Zálohová platba za plyn - júl 2015  1434,59 
vrátane DPH
Zmluva ododávke plynu    2.7.2015  14.07.2015  8.9.2015 
1021540186   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba za elektrinu - júl 2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    2.7.2015  14.07.2015  8.9.2015 
1021540185   Hílek a spol., a.s.
Pezinská 2902/3, Malacky
36239542  Príprava na STK a EK služ. motorové vozidlo Š-Fábia  99,25 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    1.7.2015  14.07.2015  8.9.2015 
1021540184   Doprava A-Z, s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov za jún 2015  674,52 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    1.7.2015  14.7.215  8.9.2015 
1021540183   Doprava A-Z, s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov za jún 2015  1035,64 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    1.7.2015  14.07.2015  8.9.2015 
1021540182   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
30794536  Poplatky za mobilné telefóny  37,85 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    29.6.2015  14.07.2015  8.9.2015 
1021540181   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží za obdobie 18.5.-14.6.2015  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    22.6.2015  03.06.2015  7.7.2015 
1021540179   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné za obdobie 25.4.-26.5.2015  353,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    19.6.2015  03.07.2015  7.7.2015 
1021540178   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky za volania - máj 2015  322,02 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.6.2015  23.06.2015  7.7.2015 
1021540177   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_068  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.6.2015  23.06.2015  7.7.2015 
1021540176   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služba IP-Telefonia pre MPSVR - máj 2015  683,88 
vrátane DPH
Zmluva o pripojeí    12.6.2015  23.06.2015  7.7.2015 
1021540175   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky DSLback up-2048/384k - máj 2015  132,82 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.6.2015  23.06.2015  7.7.2015 
1021540174   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky MPLSVPN 4096k - máj 2015  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.6.2015  23.06.2015  7.7.2015 
1021540173   Fripet s.r.o.
Štúrova 1513/68, Malacky
47677988  Služby informátora - máj 2015  683,35 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    11.6.2015  23.06.2015  7.7.2015 
1021540172   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4 800 bal Kancelársky papier A3 5 bal  2172,47 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150028  11.6.2015  23.06.2015  7.7.2015 
1021540171   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za hlasové služby - máj 2015  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.6.2015  23.06.2015  7.7.2015 
1021540170   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Pešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny - máj 2015  436,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    8.6.2015  11.06.2015  25.6.2015 
1021540169   JUDr. Štefan Hrebík
Duklianskych hrdinov 6, Malacky
31148531  Trovy exekúcie, hotové výdavky   47,27 
vrátane DPH
Uznesenie Okr. súdu Žilina    8.6.2015  11.06.2015  25.6.2015 
1021540168   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
2021879959  Spracovanie poštového peňažného poukazu U - máj 2015  2,40 
bez DPH
    5.6.2015  11.06.2015  25.6.2015 
1021540167   MUDr. Osuská Oľga
Studienka
31191576  Lekárske výkony 3-5/2015  20,91 
bez DPH
    5.6.2015  11.06.2015  25.6.2015 
1021540166   Slaja s.r.o.
Tomášikova 10/F, Bratislava
46644423  Revízia elektrickej inštalácie v budove  950,40 
vrátane DPH
  OV140082  4.6.2015  08.06.2015  25.6.2015 
1021540165   Slaja s.r.o.
Tomášikova 10/F, Bratislava
46644423  Kontrola EZS Dominus  314,00 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    4.6.2015  08.06.2015  25.6.2015 
1021540164   Németh Dezider
Štvrtok na Ostrove
11701277  Servis a údržba výťahu - máj 2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    3.6.2015  08.06.2015  25.6.2015 
1021540163   Slaja s.r.o.
Tomášikova 10/F, Bratislava
46644423  Revízia elektrospotrebičov - 843 ks   2023,20 
vrátane DPH
  OV140082  3.6.2015  08.06.2015  25.6.2015 
1021540162   MUDr. Noris Miloslav
Legionárska 5265, Malacky
31149561  Lekárske výkony 3-5/2015  41,82 
bez DPH
    3.6.2015  08.06.2015  25.6.2015 
1021540161   Doprava A-Z s.r.o.
Písniky 68, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov - máj 2015   674,52 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    1.6.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540160   Doprava A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov - máj 2015   1035,64 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    1.6.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540159   SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
35815256  Zálohová platba - plyn - jún 2015  2230,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    1.6.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540158   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Peišťany
35743565  Zálohová platba - elektrina - jún 2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    1.6.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540157   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné poukážky pre zamestnancov - jún 2015 1300ks  5001,66 
bez DPH
Komisionárska zmluva  OV150024  1.6.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540156   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky - mobilné telefóny  34,69 
vrátane DPH
zmluva o pripojení    28.5.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540155   MV SR
Pribinova 2, Bratislava
00151866  Vyúčtovanie za rok 2014 - výpožička - archív  704,52 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke    28.5.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540154   Hílek a spol., a.s.
Pezinská 2902/3, Malacky
36239542  Oprava na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia  350,93 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby  OV150023  28.5.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540153   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží 20.4.-17.5.2015  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    25.5.2015  03.06.2015  25.6.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť