Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421540050   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 01/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.02.2015  23.02.2015 
1421540223   Rudaš Peter
Moldavská 6, 071 01 Michalovce
10712976  porevízne opravy elektroinštlácie Sobrance  405,76 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150046  04.06.2015  09.06.2015 
1421540370   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky 8/2015  408,94 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.09.2015  14.09.2015 
1421540333   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 07/2015  412,64 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  07.08.2015  13.08.2015 
1421540542   Marián Ondrejka - Wtreade
Mikuláša Dohnányho 817/1A, 010 04 Žilina
34933336  skartovačku HSM shredstar 2 ks  413,70 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150131  14.12.2015  17.12.2015 
1421540021   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.01.-15.01.2015  413,93 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004    23.01.2015  29.01.2015 
1421540538   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 11/2015  420,12 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  11.12.2015  17.12.2015 
1421540288   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 6/2015  427,58 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.07.2015  14.07.2015 
1421540525   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie Elektriny 11/2015  430,63 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  10.12.2015  17.12.2015 
1421540358   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.08.2015  446,31 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xxx  21.08.2015  27.08.2015 
1421540215   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  oprava tlačiarni  450,60 EUR 
bez DPH
xxx  OV150034  29.05.2015  04.06.2015 
1421540150   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia obdobie 01.03.- 31.03.2015 Saleziánov1, Michalovce  456,12 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    13.04.2015  22.04.2015 
1421540259   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  renovácia tonerov Samsung D2850D 5 ks, LEXMARK T430 4 ks, Canon 719 4 ks, XEROX PE 220  457,20 EUR 
bez DPH
xxx  OV150059  30.06.2015  07.07.2015 
1421540463   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefonné poplatky 10/2015  458,88 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015 
1421540507   ARRIVA Service s.r.o.,
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB   471,88 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150118  03.12.2015  09.12.2015 
1421540008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 01.12.-31.12.2014  488,78 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  12.01.2015  26.01.2015 
1421540404   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 28.08.-29.09.2015 Saleziánov 1, 071 01 Michalovce  493,18 EUR 
bez DPH
40-000092875PO2015    06.10.2015  16.10.2015 
1421540547   SPAD - požiarny servis
072 16 Vrbnica 43
17197601  revíziu protipožiarných zariadení na všetkých pracoviskách  495,00 EUR 
vrátane DPH
prieskum trhu  OV140172  16.12.2015  22.12.2015 
1421540461   Gymnázium Pavla Horova
Masarykova 1, 071 01 Michalovce
00161063  prenájom priestorov na burzu práce a informácií projekt 2711013004  495,00 EUR 
bez DPH
  Ov150095  09.11.2015  16.11.2015 
1421540223   Rudaš Peter
Moldavská 6, 071 01 Michalovce
10712976  odborná prehliadka elektirckého zariadenia a odborná skúška V. Kapušany  495,20 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150047  04.06.2015  09.06.2015 
1421540490   Kominárstvo - Ondo -Eštok
072 05 Bracovce 209
32675488  revíziu komínov na všetkých pracoviskách ÚPSVaR Michalovce  504,12 EUR 
vrátane DPH
  OV140160  25.11.2015  27.11.2015 
1421540307   Ing. František Kudláč PROFIHERM SERVICE
Školská 288/4, 073 01 Sobrance
46178422  odborná prehliadka plynových rozvodov na pracoviskách ÚPSVaR v Michalovciach, Sobranciach, a V. Kapušanoch   509,00 EUR 
bez DPH
xxx  OV150056  20.07.2015  29.07.2015 
1421540469   Wolters Kluwer s.r.o
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
31348262  Aktualizácia programu ASPI za rok 2015  512,27 EUR  
vrátane DPH
118/2005    09.11.2015  23.11.2015 
1421540368   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 29.07.27.8.2015 Saleziánov1, MI obdobie 01.08.-31.08.2015 Michalovská 55, SO  521,45 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015  xxx  07.09.2015  14.09.2015 
1421540506   ARRIVA Service s.r.o.,
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava motorového vozidla ŠKODA SuperB MI 118 BV  535,46 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150117  03.12.2015  09.12.2015 
1421540116   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatykOrange VPS 20.02.-19.04.2015  540,52 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014  xx  25.03.2014  31.03.2015 
1421540475   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  oprava kopírky   541,60 EUR 
vrátane DPH
  OV150057  10.11.2015  16.11.2015 
421400559   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.12.2014  560,98 EUR 
bez DPH
602863/73120/2004    08.01.2015  19.01.2015 
1421540313   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  repasácia tonerov  561,46 EUR 
vrátane DPH
prieskum trhu  OV150066  24.07.2015  29.07.2015 
1421540389   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.09.-15.09.2015  564,17 EUR 
vrátane DPH
5611874055  xxx  18.09.2015  25.09.2015 
1421540023   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  zemný plyn obdobie 01.01. -31.01.2015  567,00 EUR 
vrátane DPH
6300220134    23.01.2015  29.01.2015 
1421540518   Rudaš Peter
Moldavská 6, 071 01 Michalovce
10712976  úpravy elektrického vedenia v Michalovciach, Sobrance, V. Kapušany  572,10 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150121  07.12.2015  17.12.2015 
1421540216   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektricka energia 6/2015  587,77 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  02.06.2015  09.06.2015 
1421540174   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 5/2015   587,77 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    30.04.2014  11.05.2015 
1421540128   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 01.04.-30.04.2015  587,77 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.04.2015  13.04.2015 
1421540093   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 3/2015  587,77 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xx  09.03.2015  12.03.2015 
1421540045   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.02.- 28.0.2015 Saleziánov 1, Michalovce  587,77 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.02.2015  11.02.2015 
142154002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina   587,44 EUR 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 54957/2013    12.01.2015  15.01.2015 
1421540365   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.08.-31.08.2015  589,25 EUR 
vrátane DPH
5611874055  xxx  04.09.2015  14.09.2015 
1421540347   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 156 mks NP 27120130556  592,02 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  xxx  10.08.2015  18.08.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť