Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421540019   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov1, Michalovce Michalovská 55, Sobrance   39,95 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    21.01.2014  29.01.2015  29.1.2015 
1421540018   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 21 ks   79,80 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150004  21.01.2014  29.01.2015  29.1.2015 
1421540017   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky   742,56 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150003  21.01.2014  29.01.2015  29.1.2015 
1421540016   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  strávne lístky   19 429,50 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150002  21.01.2014  29.01.2015  29.1.2015 
1421540015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743656  Elektrina obdobie 01.01.2015 - 31.01.2015  1364,52 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    21.01.2014  29.01.2015  29.1.2015 
1421540012   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Energie ua CPS Sobrance 1/2015  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    15.01.2015  26.01.2015  23.1.2015 
1421540011   MUDr. Juhászová Mária
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
45526206  zdravotné výkony 10-12/2014  62,73 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    15.01.2015  26.01.2015  23.1.2015 
1421540009   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  dodávka tepla za mesiac 12/2014   695,16 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005    14.01.2015  26.01.2015  23.1.2015 
1421540008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 01.12.-31.12.2014  488,78 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  12.01.2015  26.01.2015  23.1.2015 
421400564   MUDr. Maškulík Marián
A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske
31983871  zdravotné výkony IV.Q.2014  20,91 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    12.01.2015  26.01.2015  23.1.2015 
1421540028   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia za poštovné  6000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xx  23.01.2015  23.01.2015  17.2.2015 
1421540520   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1212/96  19,92 EUR 
vrátane DPH
Ex 1212/96  xxx  09.12.2015  21.01.2015  18.12.2015 
421400568   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.- 31.12.2015  318,83 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.01.2015  21.01.2015  20.1.2015 
421400567   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby obdobie december 2014  2 433,80 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.01.2015  21.01.2015  20.1.2015 
421400566   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné stočné P.O. H. 66, Veľké Kapušany   12,58 EUR 
bez DPH
80-00006125PO2012    12.01.2015  21.01.2015  20.1.2015 
421400562   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.-31.01.2014  2,53 EUR 
vrátane DPH
9900449723    12.01.2015  21.01.2015  20.1.2015 
421400561   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01.-31.12.2014  56,35 EUR 
vrátane DPH
9902319180    12.01.2015  21.01.2015  20.1.2015 
421400557   MUDr. Jasovská Eva
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
36600733  zdravotné výkony  27,88 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    07.01.2015  21.01.2015  20.1.2015 
421400556   MUDr. Viliam Knocik
Mierova 84, 072 22 Strážske
31971270  zdravotné výkony IV.Q.2014  48,79 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    07.01.2015  21.01.2015  19.1.2015 
421400549   JASMED,s.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
44869223  zdravotné výkony IV.Q.2014  34,85 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    29.12.2014  21.01.2015  19.1.2015 
421400554   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 27.09.-29.12.2014 Zelená 299/63, Veľké Kapušany  128,74 EUR 
vrátane DPH
80-00006125PO2012    05.01.2015  19.01.2015  20.1.2015 
421400563   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.12.-31.12.2015   328,54 EUR 
vrátane DPH
9900642356  9900642356  12.01.2015  19.01.2015  20.1.2015 
421400559   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.12.2014  560,98 EUR 
bez DPH
602863/73120/2004    08.01.2015  19.01.2015  20.1.2015 
421400551   MUDr. Feketová Otília- Dorotea,s.r.o
Masarykova 1341, 071 01 Michalovce
45257566  zdravotné výkony   41,82 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    30.12.2014  16.01.2015  20.1.2015 
421400553   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Michalovská 55, Sobranceobdobie 25.11.-19.12.2014  45,50 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    02.01.2015  16.01.2015  20.1.2015 
142154002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina   587,44 EUR 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 54957/2013    12.01.2015  15.01.2015  20.1.2015 
1421540001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  obdobie 01.01.-31.01.2015 vrátene fin. prostriedky  1 364,52 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    12.01.2015  15.01.2015  20.1.2015 
1421540526   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučovanie preplatok obdobie 01.-14.10.2015  604,29 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    10.12.2015    19.1.2016 
1421540564   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia- vyúčtovanie   3 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxx  28.12.2015    4.1.2016 
1421540473   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
35815256  Vyúčtovanie zemný plyn - preplatok obdobie 01.01.-30.09.2015  3 575,96 EUR 
vrátane DPH
6300220134    09.11.2015    7.12.2015 
1421540486   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava
36631124  Dobropis k DEKVS za mesiac 10/2015   59,30 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2013  xxx  18.11.2015    7.12.2015 
1421540396   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia  6 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012    01.10.2015    12.10.2015 
1421540369   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia - vyúčtovanie  6 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxxx  07.09.2015    11.9.2015 
1421540357   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k faktúre 900855457  128,76 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2013  xxx  17.08.2015    26.8.2015 
1421540343   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava
36631124  diaľková kreditácia  6 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxx  10.08.2015    13.8.2015 
1421540305   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia- vyučtovanie  6 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxx  20.07.2015    22.7.2015 
1421540300   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dopropis k zľave k DEKVS 06/2015  109,74 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2013  xxx  16.07.2015    20.7.2015 
1421540291   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k faktúre 9000846325  21,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxx  15.07.2015    17.7.2015 
1421540290   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyučtovanie preplatok elektrina vyučtovanie 01-06/2015 Michalovská 55, 073 01 Sobrance  632,44 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  11.07.2015    17.7.2015 
1421540280   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Diaľková kreditácia   6000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxx  08.07.2015    10.7.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť