Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421540019   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov1, Michalovce Michalovská 55, Sobrance   39,95 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    21.01.2014  29.01.2015  29.1.2015 
1421540018   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 21 ks   79,80 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150004  21.01.2014  29.01.2015  29.1.2015 
1421540017   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky   742,56 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150003  21.01.2014  29.01.2015  29.1.2015 
1421540016   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  strávne lístky   19 429,50 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150002  21.01.2014  29.01.2015  29.1.2015 
1421540015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743656  Elektrina obdobie 01.01.2015 - 31.01.2015  1364,52 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    21.01.2014  29.01.2015  29.1.2015 
1421540014   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci 1/2015  9,00 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    10.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540012   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Energie ua CPS Sobrance 1/2015  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    15.01.2015  26.01.2015  23.1.2015 
1421540011   MUDr. Juhászová Mária
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
45526206  zdravotné výkony 10-12/2014  62,73 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    15.01.2015  26.01.2015  23.1.2015 
1421540009   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  dodávka tepla za mesiac 12/2014   695,16 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005    14.01.2015  26.01.2015  23.1.2015 
1421540008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 01.12.-31.12.2014  488,78 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  12.01.2015  26.01.2015  23.1.2015 
1421540006   SOFTIP, as.s. Business Center Aruba
821 04 Bratislava
36785512  pripojenie prostredníctvom GTA Profit  42,00 EUR 
vrátane DPH
  OV150001  28.01.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540005   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok Orange obdobie 20.01-19.02.2015  257,26 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014  xx  27.01.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540004   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1 049,87 EUR 
vrátane DPH
xx  OV150012  09.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  obdobie 01.01.-31.01.2015 vrátene fin. prostriedky  1 364,52 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    12.01.2015  15.01.2015  20.1.2015 
141540193   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 4/2015  3 571,45 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.05.2015  18.05.2015  15.5.2015 
11421540189   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  oprava tlačiarni 3 ks  207,61 EUR 
vrátane DPH
  OV150036  11.05.2015  18.05.2015  15.5.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť