Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421540140   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 03/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  08.04.2015  22.04.2015  20.4.2015 
1421540141   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefonia 3/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    08.04.2015  22.04.2015  21.4.2015 
1421540142   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 03/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    08.04.2015  22.04.2015  21.4.2015 
1421540143   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 03/2015  371,08 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    08.04.2015  22.04.2015  21.4.2015 
1421540144   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.03.-31.03.2015  324,73 EUR 
vrátane DPH
9900642356    10.04.2015  15.04.2015  15.4.2015 
1421540145   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby obdobie 01.03.-31.3.2015  56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180    10.04.2015  15.04.2015  15.4.2015 
1421540149   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné 24.02.2015 -31.03.2015  97,88 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    13.04.2015  22.04.2015  21.4.2015 
1421540150   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia obdobie 01.03.- 31.03.2015 Saleziánov1, Michalovce  456,12 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    13.04.2015  22.04.2015  21.4.2015 
1421540151   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových poukážok   11,40 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    13.04.2015  22.04.2015  21.4.2015 
1421540152   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby 03/2015  1 886,11 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014    13.04.2015  22.04.2015  21.4.2015 
1421540154   MUDr. Juhászová Mária
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
45526206  zdravotné výkony 01/2015 - 03/2015   27,88 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    14.04.2014  27.04.2015  23.4.2015 
1421540155   SANRESETs.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
45469814  zdravotné výkony 1 Q.2015  76,67 EU 
bez DPH
zákon 447/2008    14.04.2014  27.04.2015  23.4.2015 
1421540156   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za marec 2015  3 279,40 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    14.04.2014  22.04.2015  21.4.2015 
1421540157   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
30794536  Dobropis k faktúre 2276283244  8,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    14.04.2014    22.4.2015 
1421540158   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136
  odborná činosť pri posudzovaní navrhovaní a efektívnom využití peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu a garáže za mesiac marec 2015  265,60 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014    15.04.2015  22.04.2015  22.4.2015 
1421540159   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za CPS Sobrance 4/2015  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    16.04.2015  22.04.2015  22.4.2015 
1421540160   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k faktúre 9000825114  102,34 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2013    20.04.2015    23.4.2015 
1421540161   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.04.2015 -15.04.2015  646,42 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004    20.04.2015  27.04.2015  23.4.2015 
1421540162   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  nové tonery  2 799,19 EUR 
vrátane DPH
2/2014  OV150026  20.04.2015  27.04.2015  23.4.2015 
1421540163   MUDr. Vaľo Milan
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
31975135  zdravotné výkony I.Q.2015  90,61 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    21.04.2015  30.04.2015  29.4.2015 
1421540164   MUDr. Knocik Viliam
Mierova 84, 072 22 Strážske
31971270  zdravotné výkony  41,82 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    21.04.2015  27.04.2015  23.4.2015 
1421540165   MEDIKOP s.r.o
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
36590894  zdravotné vykony I.Q.2015  27,88 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    26.04.2015  11.05.2015  7.5.2015 
1421540166   MEDLIFE s.r.o
Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce
45449465  zdravotné výkony I.Q.2015  132,43 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  27.04.2015  13.05.2015  13.5.2015 
1421540167   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné polatky Orange obdobie 20.04.-19.05.2015  281,52 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    27.04.2015  11.05.2015  7.5.2015 
1421540168   MUDr. Aszalyová Kveta
Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce
47589264  zdravotné výkony I.Q.2015  69,70 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    27.04.2015  11.05.2015  7.5.2015 
1421540169   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava mototového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB  248,57 EUR 
vrátane DPH
  OV150033  30.04.2015  11.05.2015  7.5.2015 
1421540170   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava mtorového vozidla WW Passat MI 199 CD  242,28 EUR 
vrátane DPH
  OV150035  30.04.2015  11.05.2015  7.5.2015 
1421540171   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava motorového vozidla ŠKoda Oktávia MI 909 BD  215,02 EUR 
bez DPH
xx  OV150031  30.04.2015  11.05.2015  7.5.2015 
1421540172   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  Oprava motorového vozidla ŠKODA SUPER B MI 118 BV   975,76 EUR 
vrátane DPH
  OV150017  30.04.2014  11.05.2015  7.5.2015 
1421540173   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 5/2015  1 374,76 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    30.04.2014  11.05.2015  7.5.2015 
1421540174   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 5/2015   587,77 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    30.04.2014  11.05.2015  7.5.2015 
1421540175   Technické a zahradnícke služby
Partizánska 55, 071 01 Michalovce
00186490  prevoz spisov do archívu   98,69 EUR 
vrátane DPH
  OV150030  30.04.2014  11.05.2015  7.5.2015 
1421540176   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  preplatok za telefonné poplatky   0,01 EUR 
vrátane DPH
    30.04.2014    7.5.2015 
1421540177   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia  6000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012    30.04.2014    7.5.2015 
1421540178   MEDISANA s.r.o
Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce
36600440  zdravotné výkony 4.Q.2014 a I.Q.2015  27,88 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  04.05.,2015  13.05.2015  13.5.2015 
1421540179   Služby mesta s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce
44389442  dobropis energie za služby CPS rok 2014   1 045,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva 063/2009/S/MaS    04.05.,2015    12.5.2015 
1421540180   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 27.03.2015- 27.04.2015  373,43 EUR  
vrátane DPH
40-000067718PO2013    05.05.2015  13.05.2015  12.5.2015 
1421540181   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.04.-30.04.2015  1 572,27 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004    05.05.2015  13.05.2015  12.5.2015 
1421540183   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 4 100 ks  15774,44 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150038  05.05.2015  13.05.2015  13.5.2015 
1421540184   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 19 ks NP DEI Sä27120130537)  73,10 EUR 
bez DPH
01/OF/2015  OV150042  05.05.2015  13.05.2015  13.5.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť