Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421540222   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 4 760 ks  18 313,74 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150053  02.06.2015  09.06.2015  16.6.2015 
1421540221   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 182 ks  700,23 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150054  02.06.2015  09.06.2015  16.6.2015 
1421540220   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  strávne lístky 44 ks  169,29 EUR 
bez DPH
01/OF/2015  OV150055  02.06.2015  09.06.2015  16.6.2015 
1421540186   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 18 ks NP DEI SRä27120130537)  69,25 EUR 
bez DPH
01/OF/2015  OV150040  05.05.2015  13.05.2015  13.5.2015 
1421540185   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 19 ks NP 27120130556   73,10 EUR 
bez DPH
01/OF/2015  OV150041  05.05.2015  13.05.2015  13.5.2015 
1421540184   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 19 ks NP DEI Sä27120130537)  73,10 EUR 
bez DPH
01/OF/2015  OV150042  05.05.2015  13.05.2015  13.5.2015 
1421540183   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 4 100 ks  15774,44 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150038  05.05.2015  13.05.2015  13.5.2015 
14215404182   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 159 ks NP 27120130556  604,20 EUR 
bez DPH
01/OF/2015  OV150039  05.05.2015  13.05.2015  12.5.2015 
1421540126   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky NP piloti 04/2015  638,67 EUR 
bez DPH
Komisonárska zmluva č. 01/OF/2015  OV150029  01.04.2015  13.04.2015  10.4.2015 
1421540125   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 10 ks  38,48 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150028  01.04.2015  13.04.2015  10.4.2015 
1421540124   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 4800 ks  18 467,64 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150027  01.04.2015  13.04.2015  10.4.2015 
1421540087   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 1/OF/2015  677,15 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150021  03.03.2015  11.03.2015  9.3.2015 
1421540086   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 1/OF/2015 NP DEI 27120130537  76,95 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150020  03.03.2015  11.03.2015  9.3.2015 
1421540085   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stavné lístky   18 082,89 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150019  03.03.2015  11.03.2015  9.3.2015 
1421540040   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 4 500 ks  17 100 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  OV150007  03.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540039   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny NP piloti  615,58 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150009  03.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540038   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky NP DEI 20 ks  76,95 
bez DPH
1/OF/2015  OV150008  03.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540018   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 21 ks   79,80 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150004  21.01.2014  29.01.2015  29.1.2015 
1421540017   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky   742,56 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150003  21.01.2014  29.01.2015  29.1.2015 
1421540016   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  strávne lístky   19 429,50 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150002  21.01.2014  29.01.2015  29.1.2015 
4214010059   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  vrátené stravné lístky za rok 2014  630,80 EUR 
vrátane DPH
Rámcova dohoda k prístúpení z 11.04.2011    12.01.2015    20.1.2015 
1421540526   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučovanie preplatok obdobie 01.-14.10.2015  604,29 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    10.12.2015    19.1.2016 
1421540525   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie Elektriny 11/2015  430,63 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  10.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540503   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540502   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540501   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.12.-31.12.2015  1 546,96 EUR 
vrátane DPH
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540484   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektrtickej energie obdobie 01.10.-31.10.2015  363,14 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    18.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1421540452   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.11-30.11.2015  1 962,53 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.11.2015  09.11.2015  6.11.2015 
1421540448   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.11.-30.11.2015  1 5646,96 EUR 
vrátane DPH
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu    02.11.2015  09.11.2015  6.11.2015 
1421540414   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 9/2015  98,23 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  08.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540402   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 01.10.-31.10.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    05.10.2015  08.10.2015  12.10.2015 
1421540401   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 10/2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    05.10.2015  08.10.2015  12.10.2015 
1421540400   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 01.10.-31.10.2015  1 583,05 
bez DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    05.10.2015  08.10.2015  12.10.2015 
1421540375   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 8/2015  86,96 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  09.09.2015  14.09.2015  11.9.2015 
1421540363   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxxx  03.09.2015  14.09.2015  10.9.2015 
1421540362   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.09.2015  14.09.2015  10.9.2015 
1421540320   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.08.-31.08.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540319   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.08.-31.08.2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540344   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina -vyučtovanie obdobie 01.07.-31.07.2015  155,34 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  10.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540290   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyučtovanie preplatok elektrina vyučtovanie 01-06/2015 Michalovská 55, 073 01 Sobrance  632,44 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  11.07.2015    17.7.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť