Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421540440   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier A4  2 679,96 EUR 
vrátane DPH
  OV150068  20.10.2015  23.10.2015  23.10.2015 
1421540380   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier A4-2000 bal A3 40 bal  5 587,92 EUR 
vrátane DPH
20396/2011  OV150068  11.09.2015  25.09.2015  24.9.2015 
1421540308   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  745,33 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV150069  21.07.2014  29.07.2015  28.7.2015 
1421540476   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  predservisná prehliadka, oprava kopírovacieho stroja ,multufunkčnéhozariadenia, tlačiarni  186,00 EUR 
vrátane DPH
  OV150070  10.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540545   Adrian Buraľ
072 32 Jovsa 229
41505131  vyhotovenie vizitiek  84,00 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150071  15.12.2015  22.12.2015  22.12.2015 
1421540323   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  servis služobného motorového vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL  166,10 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150072  03.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540349   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy 4714 ks  17 889,63 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150073  10.08.2015  18.08.2015  14.8.2015 
1421540348   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy 39 ks NP DEI SR 27120130537   148,05 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150075  10.08.2015  18.08.2015  14.8.2015 
1421540352   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   948,46 EUR 
bez DPH
2/2014  OV150076  13.08.2015  25.08.2015  26.8.2015 
1421540385   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  tonery  1 643,44 EUR 
vrátane DPH
  OV150077  16.09.2015  25.09.2015  24.9.2015 
1421540546   Adrian Buraľ
072 32 Jovsa 229
41505131  vyhotovenie vizitiek  14,40 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150078  15.12.2015  22.12.2015  22.12.2015 
1421540360   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  724,81 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV150079  28.08.2015  07.09.2015  3.9.2015 
1421540367   Ketcém Martin
072 33 Závadka 83
44681976  - čistenie klimatizácii  66,00 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150081  07.09.2015  14.09.2015  11.9.2015 
1421540378   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky   174,57 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150082  10.09.2015  25.09.2015  24.9.2015 
1421540383   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky   16 830,83 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150083  16.09.2015  25.09.2015  24.9.2015 
1421540387   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky NP DEI SR(27120130537)  72,11 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150084  16.09.2015  25.09.2015  24.9.2015 
1421540383   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky NP27120130556  709,67 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150085  16.09.2015  25.09.2015  24.9.2015 
1421540390   Peter Rudáš
Moldavská 6, 071 01 Michalovce
10712976  porevízme opravy  183,42 EUR 
vrátane DPH
  OV150086  21.09.2015  25.09.2015  24.9.2015 
1421540397   HOREZZA a.s.
Teplická 81, 921 01 Piešťany
36280127  prenájom miestnosti a športovisk   973,50 EUR 
vrátane DPH
  OV150087  01.10.2015  12.10.2015  12.10.2015 
1421540393   ARRIVA Michalovce a.s.
Lastomírska 1, 071 01 Michalovce
36214078  autobusová preprava zamestnancov SF  60,00 EUR 
vrátane DPH
  OV150088  23.09.2015  05.10.2015  1.10.2015 
1421540392   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   3586,75  
vrátane DPH
  OV150089  23.09.2015  05.10.2015  1.10.2015 
1421540394   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  174,57 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150090  25.09.2014  05.10.2015  1.10.2015 
1421540398   ARRIVA Michalovce a.s.
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  opravu motovorého vozidla Škoda Felícia MI 723  205,48 EUR 
vrátane DPH
  OV150091  01.10.2015  08.10.2015  12.10.2015 
1421540478   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  oprava tlačiarni  266,00 EUR 
vrátane DPH
  OV150092  10.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540409   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy 41 ks  155,60 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150093  08.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540417   MERATECH - SOLAR, s.r.o
Komenského 16, 071 01 Michalovce
36687375  oprava WC v pavilóne D 1. poschodie  99,00 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150094  08.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540461   Gymnázium Pavla Horova
Masarykova 1, 071 01 Michalovce
00161063  prenájom priestorov na burzu práce a informácií projekt 2711013004  495,00 EUR 
bez DPH
  Ov150095  09.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540411   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy 42 ks  159,39 EUR 
bez DPH
64/OD/2015 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode  OV150096  08.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540412   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy 205 ks NP27120130556  777,98 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150097  08.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540410   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy 4 912ks  18 641,04 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150098  08.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540425   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1 803,89 EUR 
vrátane DPH
  OV150099  12.10.2015  19.10.2015  16.10.2015 
1421540425   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  2 513,32 EUR 
vrátane DPH
  OV150100  12.10.2015  19.10.2015  16.10.2015 
1421540479   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  oprava tlačiarni  333,60 EUR 
vrátane DPH
  OV150101  10.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540451   ARRIVA Michalovce a.s.
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  opravu služobného motorového vozidla MI 118 BV  229,38 EUR  
vrátane DPH
  OV150102  02.11.2015  09.11.2015  6.11.2015 
1421540450   ARRIVA Michalovce a.s.
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava služobného motorového vozidla MI909 BD  87,95 EUR 
vrátane DPH
  OV150102  02.11.2015  09.11.2015  6.11.2015 
1421540460   TINEF, s.r.o
Topolianska 168, 071 01 Michalovce
45436592  občerestvenie na burzu práce projekt 27110130044  806,50 EUR 
vrátane DPH
  OV150103  06.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540510   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  oprava frankovacieho stroja NEOPOST   682,50 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150104  04.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540509   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  servisna prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50  78,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  OV150104  04.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540447   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1 906,85 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV150105  30.10.2015  05.11.2015  3.11.2015 
1421540445   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  2 928,50 EUR 
vrátane DPH
332/01/2015  OV150106  27.10.2015  05.11.2015  3.11.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť