Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421540316   MUDr. Vaľo Milan
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
31975135  zdravotné výkony   34,85 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  27.07.2015  05.08.2015  3.8.2015 
1421540317   MEDIPRAKTIK s.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
36588997  zdravotné výkony II.Q.2015  90,61 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  27.07.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540318   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Tovy exekúcie Ex 715/2013  67,86 EUR 
vrátane DPH
xxx  Ex715/2013  31.07.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540319   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.08.-31.08.2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540320   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.08.-31.08.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540321   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 30.06.-28.07.2015  335,11 
vrátane DPH
40-000092875PO2015  xxx  03.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540322   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Moldavská 6, 071 01 Michalovce
35815256  zemný plyn obdobie 01.08.-31.08.2015   2 477,00 EUR 
vrátane DPH
6300220134  xxx  03.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540323   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  servis služobného motorového vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL  166,10 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150072  03.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540325   MEDIKOP s.r.o
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
36590894  zdravotné výkony II. Q.2015  55,76 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  03.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540326   MEDISANA s.r.o
Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce
36600440  zdravotné výkony II.Q. 2015  27,88 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  03.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540327   MUDr. Jozef Ján
Továrenská 2, 071 01 Michalovce
31972705  zdravotné výkony   83.64 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  04.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540329   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.07.-31.07.2015  835,82 EUR 
vrátane DPH
5611874055  xxx  05.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540330   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie práce obdobie 01.07.-31.07.2015  1 886,11 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014  xxx  05.08.2014  13.08.2015  13.8.2015 
1421540331   MUDr. Brnová Ľudmila
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
31976956  zdravotné výkony  6,97 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  06.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540332   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.07.-31.07.2015  74,56 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015  xxx  06.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540333   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 07/2015  412,64 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  07.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540334   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN - 07/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  07.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540335   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up- 07/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  07.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540336   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35608202  Služba IP - Telefónia -07/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  07.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540337   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba siete LAN 07/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  07.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540338   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového PP u za mesiac 7/2015  10,80 EUR 
bez DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  07.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540339   Integra o.z.
Pri mlyne 1430, 071 01 Michalovce
31995381  zdravotné výkony  6,97 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  07.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540340   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 7/2015  56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  07.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540341   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné polatky 07/2015  353,15 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xxx  07.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540342   Nemocnica s poliklinikou Štefna Kukuru
Špitálska 2, 071 01 Michalovce
44927380  zdravotné výkony  6,97 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  10.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540343   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava
36631124  diaľková kreditácia  6 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxx  10.08.2015    13.8.2015 
1421540344   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina -vyučtovanie obdobie 01.07.-31.07.2015  155,34 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  10.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540345   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Lenovo TAB 2 10 LTE 48,60 EUR Mobilný telefón Samsung Galaxy , SONY XPERIA Z3  129,70 EUR 
vrátane DPH
A5430024  xxx  10.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540347   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 156 mks NP 27120130556  592,02 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  xxx  10.08.2015  18.08.2015  14.8.2015 
1421540348   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy 39 ks NP DEI SR 27120130537   148,05 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150075  10.08.2015  18.08.2015  14.8.2015 
1421540349   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy 4714 ks  17 889,63 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150073  10.08.2015  18.08.2015  14.8.2015 
1421540350   TS Medic s.r.o
J. Murgaša 21, 071 01 Michalovce
47588667  zdravotné výkony 2.Q.2015  83,64 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  12.08.2015  25.08.2015  26.8.2015 
1421540351   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136
  odborná činnosť pri posudzovaní a navrhovaní PP  265,60 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014  xxx  12.08.2015  25.08.2015  26.8.2015 
1421540352   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   948,46 EUR 
bez DPH
2/2014  OV150076  13.08.2015  25.08.2015  26.8.2015 
1421540353   MUDr. Maškulík Marián
A.Dubčeka 270, 072 22 Strážske
31983871  zdravotné výkony  62,73 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  13.08.2015  04.08.2015  2.9.2015 
1421540354   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 7/2015  3 623,70 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xxx  13.08.2015  25.08.2015  26.8.2015 
1421540355   MUDr. Prunyiová Tatiana
Štefániková 2, 071 01 Michalovce
31974309  zdravotné výkony   90,61 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  13.08.2015  27.08.2015  26.8.2015 
1421540356   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za CPS Sobrance obdobie 8/2015  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011  xxx  13.08.2015  25.08.2015  26.8.2015 
1421540357   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k faktúre 900855457  128,76 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2013  xxx  17.08.2015    26.8.2015 
1421540358   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.08.2015  446,31 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xxx  21.08.2015  27.08.2015  26.8.2015 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť