Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421540563   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné, obdobie 30.09.-17.12.2015 Zelená 63/299, Veľké Kapušany   111,29 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015  xxx  26.12.2015  30.12.2015  4.1.2016 
1421540481   MEDIPRAKTIK s.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
36588997  zdravotné výkony obdobie 01.07.-30.09.2015  111,52 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    12.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1421540269   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  servis služobného motorového vozidla MI 723 CL   114,13 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150063  03.07.2015  13.07.2015  10.7.2015 
1421540247   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  opravu služobného motorového vozidla ŠKODA OKTÁVIA MI909 BD  114,13 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150051  17.06.2015  25.06.2015  23.6.2015 
1421540257   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 24.03.-22.06.2015 Zelená 63/299 V. Kapušany  119,39 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015  xxx  26.06.2015  07.07.2015  6.7.2015 
1421540251   Zdroj Zemplín, s.r.o
Štefániková 23, 071 01 Michalovce
31715702  rozvoz osobných ochranných pracovných pomôcok a pracovných prostriedkov na trase Michaloce- Veľké Kapušany- Sobrance  120,00 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150058  19.06.2015  30.06.2015  29.6.2015 
1421540057   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01.01.2015-31.01.2015  120,20 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xx  10.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540129   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné 02.01.-23.03.2015  127,81 EUR 
vrátane DPH
80-00006125PO2012    02.04.2015  13.04.2015  10.4.2015 
1421540357   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k faktúre 900855457  128,76 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2013  xxx  17.08.2015    26.8.2015 
421400554   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 27.09.-29.12.2014 Zelená 299/63, Veľké Kapušany  128,74 EUR 
vrátane DPH
80-00006125PO2012    05.01.2015  19.01.2015  20.1.2015 
1421540345   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Lenovo TAB 2 10 LTE 48,60 EUR Mobilný telefón Samsung Galaxy , SONY XPERIA Z3  129,70 EUR 
vrátane DPH
A5430024  xxx  10.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540166   MEDLIFE s.r.o
Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce
45449465  zdravotné výkony I.Q.2015  132,43 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  27.04.2015  13.05.2015  13.5.2015 
1421540089   MUDr. Prunyi s.r.o
Štefániková 62, 071 01 Michalovce
46439889  zdravotné výkony rok 2014   132,43 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xx  04.03.2015  11.03.2015  9.3.2015 
1421540064   MEDLIFE s.r.o
Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce
45449465  zdravotná staroslivosť 10/2014- 12/2014  132,43 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008  xx  12.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540403   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
30794536  vodné, stočné obdobie od 23.06.-20.09.2015 Zelená 63/299 V. Kapušany  134,52  
vrátane DPH
80-000093822PO2015    06.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540472   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronickí stravovacie poukážky  136,62 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode    09.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540214   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce
36570460  prečistenie kanalizácie na pracovisku ÚPSVaR v Sobranciach, ul . Michalovská 55   144,48 EUR 
vrátane DPH
  OV150048  28.05.2015  04.06.2015  2.6.2015 
1421540063   EVROFIN Int s.r.o
Heyukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  ročný kreditovací poplatok výplatného stroja NEOPOST s licenčným číslom 78023  144,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xx  12.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540348   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy 39 ks NP DEI SR 27120130537   148,05 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150075  10.08.2015  18.08.2015  14.8.2015 
1421540558   ARRIVA Service s.r.o.,
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava vozidla Volkswagen Passat MI 199 CD  154,69 EUR 
vrátane DPH
prieskum trhu  OV150138  23.12.2015  28.12.2015  28.12.2015 
1421540409   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy 41 ks  155,60 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150093  08.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540344   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina -vyučtovanie obdobie 01.07.-31.07.2015  155,34 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  10.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540532   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukažky  159,39 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  xxx  11.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540411   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy 42 ks  159,39 EUR 
bez DPH
64/OD/2015 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode  OV150096  08.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540122   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  oprava tlačiarni  160,80 EUR 
vrátane DPH
  OV150010  31.03.2015  13.04.2015  10.4.2015 
1421540309   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky NP DEI  163,19 EUR 
bez DPH
xxx  030720158852  21.07.2015  30.07.2015  29.7.2015 
1421540323   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  servis služobného motorového vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL  166,10 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150072  03.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540220   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  strávne lístky 44 ks  169,29 EUR 
bez DPH
01/OF/2015  OV150055  02.06.2015  09.06.2015  16.6.2015 
1421540236   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136
  odborná činnosť pri posudzovaní a navrhovaní a efektívnom využití PP za 5/2015  172,64 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014  xxx  11.06.2015  19.06.2015  19.6.2015 
1421540394   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  174,57 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150090  25.09.2014  05.10.2015  1.10.2015 
1421540378   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky   174,57 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150082  10.09.2015  25.09.2015  24.9.2015 
1421540483   Združenie podnikateľov Timočko - Geľatič
Michalovska 108, 073 01 Sobrance
33888132  protišmykové rohože 2 ks  180,00 EUR  
bez DPH
  OV150114  10.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1421540390   Peter Rudáš
Moldavská 6, 071 01 Michalovce
10712976  porevízme opravy  183,42 EUR 
vrátane DPH
  OV150086  21.09.2015  25.09.2015  24.9.2015 
1421540303   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava služobného motorového vozidla MI 909 BD  184,31 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150064  20.07.2015  29.07.2015  28.7.2015 
1421540496   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136
  odborná činnosť pri posudzovaní PP  185,92 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014  xxx  02.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540455   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136
  odborná činnosť pri posudzovaní PP  185,92 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014    04.11.2015  09.11.2015  6.11.2015 
1421540361   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136
  odborná činnosť pri posudzovaní navrhovaní a efektívnom využití PP na úpravu bytu rodinného domu a garáže  185,92 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014  xxx  02.09.2015  14.09.2015  10.9.2015 
1421540476   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  predservisná prehliadka, oprava kopírovacieho stroja ,multufunkčnéhozariadenia, tlačiarni  186,00 EUR 
vrátane DPH
  OV150070  10.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540498   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky   197,34 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150120  02.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540200   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136
  odborná činnnosť pri posudzovaní a navrhovaní a efekt. využití PP  199,20 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014    13.05.2015  20.05.2015  19.5.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť