Faktúry 2015 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1161540351   TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1, Bratislava
35697300  cestovné zahr. (letenka)  518,00 
bez DPH
  83/2015  09.11.2015  16.11.2015  8.12.2015 
1161540349   REKLAMA BA s.r.o.
Hrobákova 1633/1
48123552  čistiace a upratovacie práce 10/2015  2296,00 
bez DPH
zmluva č. Z201519135_Z zo dňa 17.8.2015    09.11.2015  16.11.2015  8.12.2015 
1161540350   Motor-Car Nitra, s.r.o.
Bratislavská cesta 1, Nitra
36554049  údržba motorového vozidla  1765,89 
vrátane DPH
  1754505293  09.11.2015  11.11.2015  8.12.2015 
1161540347   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra  117,12 
vrátane DPH
Zmluva č. zo dňa 2.6.2008    06.11.2015  11.11.2015  8.12.2015 
1161540348   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefónne poplatky  14,62 
vrátane DPH
Zmluva č. zo dňa 2.6.2008    06.11.2015  11.11.2015  8.12.2015 
1161540345   Alexander Pintér - DEZIRA
Veľkoveská 190/70, Branč
43173071  všeob. služby (deratizačné práce)  160,00 
vrátane DPH
  93/2015  05.11.2015  09.11.2015  8.12.2015 
1161540346   BONUL, spol. s r.o.
Novozámocká 224, Nitra
36528170  ochrana majetku 7/2015  193,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 77/2007 zo dňa 31.12.2007    05.11.2015  11.11.2015  8.12.2015 
1161540343   Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA s.r.o.
Kežmarská 1, Poprad
31675859  všeob. služby (tlač úrad. tlačív)  433,80 
vrátane DPH
  91/2015  04.11.2015  09.11.2015  8.12.2015 
1161540344   REVIS - SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, Nitra
36657719  oprava kopírovacieho zariadenia  153,00 
vrátane DPH
  94/2015  04.11.2015  16.11.2015  8.12.2015 
1161540341   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  všeobecný materiál (kopír. papier)  5359,92 
vrátane DPH
  149280000  02.11.2015  24.11.2015  8.12.2015 
1161540342   BMN Security
Dunajská 22, Nitra
36529559  strážna služba 8/2015  1108,80 
vrátane DPH
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005    02.11.2015  16.11.2015  8.12.2015 
1161540340   MIP s.r.o
Lúčna 4, Prievidza
31629784  všeobecný materiál (tonery)  665,38 
vrátane DPH
  95/2015  30.10.2015  16.11.2015  8.12.2015 
1161540339   TomCars - Auto Led
Murániho 13, Nitra
44431121  údržba motorových vozidiel  180,20 
bez DPH
  89/2015  29.10.2015  09.11.2015  8.12.2015 
1161540338   TomCars - Auto Led
Murániho 13, Nitra
44431121  údržba motorových vozidiel  180,20 
bez DPH
  89/2015  29.10.2015  09.11.2015  9.11.2015 
1161540338   TomCars - Auto Led
Murániho 13, Nitra
44431121  údržba motorového vozidla  297,00 
bez DPH
  88/2015  29.10.2015  30.10.2015  9.11.2015 
1161540337   Sibamed s.r.o.
Hlavná 355, Kolíňany
35975288  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z.    27.10.2015  30.10.2015  9.11.2015 
1161540336   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telefónne poplatky a telekomunikačná Infraštruktúra  241,45 
vrátane DPH
zmluva č. 131/2014 zo dňa 5.3.2014    27.10.2015  30.10.2015  9.11.2015 
1161540335   PERGAMON spol. s r.o.
Chemiská 1, Bratislava
31327681  všeobecný materiál (tonery)  1130,77 
vrátane DPH
  90/2015  21.10.2015  30.10.2015  9.11.2015 
1161540334   Stredná odborná škola polytechnická
Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  spotreba energií za III. Q 2015  2441,24 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2010    21.10.2015  30.10.2015  9.11.2015 
1161540333   Stredná odborná škola polytechnická
Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  prenájom za IV. Q/2015  6922,20 
bez DPH
dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2010    19.10.2015  27.10.2015  9.11.2015 
1161540331   Xepap, spol.s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  všeobecný materiál (kanc. potreby)  1865,48 
vrátane DPH
  57/2015  15.10.2015  27.10.2015  9.11.2015 
1161540330   Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  vodné, stočné  567,31 
vrátane DPH
Zmluva č. 1038/05 zo dňa 4.2.2004    15.10.2015  20.10.2015  9.11.2015 
1161540329   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr. energie  1686,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013    13.10.2015  20.10.2015  9.11.2015 
1161540328   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  poštovné služby 9/2015  1668,95 
bez DPH
Žiadosť o úver poštovného zo dňa 3.8.2005    13.10.2015  20.10.2015  9.11.2015 
1161540318   KOSRO
Bernolákova 24, Zlaté Moravce
35937785  zdravotné výkony  97,58 
bez DPH
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z.    13.10.2015  27.10.2015  9.11.2015 
1161540327   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektr. stravovacie poukazy 10/2015  250,47 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015  4000000737  12.10.2015  20.10.2015  9.11.2015 
1161540326   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    12.10.2015  20.10.2015  9.11.2015 
1161540325   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  1534,56 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    12.10.2015  20.10.2015  9.11.2015 
1161540324   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  398,45 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    12.10.2015  20.10.2015  9.11.2015 
1161540323   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačná infraštruktúra  2943,78 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    12.10.2015  20.10.2015  9.11.2015 
1161540322   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telefónne poplatky  791,57 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    12.10.2015  20.10.2015  9.11.2015 
1161540321   MUDr.Gabriela Kuníková
Hviezdoslavova 1, Nitra
34038396  zdravotné výkony  132,43 
bez DPH
Podľa zákona č. 447/2008 Z.z.    12.10.2015  20.10.2015  9.11.2015 
1161540320   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 9/2015  11,85 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015    09.10.2015  14.10.2015  9.11.2015 
1161540319   MIP s.r.o
Lúčna 4, Prievidza
31629784  všeobecný materiál (tonery)  555,60 
vrátane DPH
  86/2015  09.10.2015  20.10.2015  9.11.2015 
1161540317   Nitrianska teplárenská spol.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie  1932,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009    08.10.2015  14.10.2015  9.11.2015 
1161540316   MICROPRINT
Dobšinského 17, Nitra
11727837  všeobec. služby (vyhot. pečiatok)  28,89 
vrátane DPH
  85/2015  08.10.2015  14.10.2015  9.11.2015 
1161540315   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  všeobecný materiál (kopír. papier)  6431,90 
vrátane DPH
  149280000  08.10.2015  20.10.2015  9.11.2015 
1161540314   ARbuilding s.r.o.
Kodályová 389, Kolíňany
44052863  rekonštrukcia priestorov  9479,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 268/116/2015 zo dňa 2.7.2015    07.10.2015  20.10.2015  9.11.2015 
1161540313   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektr. stravovacie poukazy 10/2015  17327,97 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015  84/2015  06.10.2015  20.10.2015  9.11.2015 
1161540312   BONUL, spol. s r.o.
Novozámocká 224, Nitra
36528170  ochrana majetku 7/2015  193,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 77/2007 zo dňa 31.12.2007    06.10.2015  14.10.2015  9.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť