Faktúry 2015 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1091540142   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Informačné a kopírovacie služby  2580,00 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/13  Obj. č.18A/15  10.04.2015  20.04.2015  16.2.2016 
1091540103   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Informačné a kopírovacie služby  2004,00 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/13  Obj. č.8A/15  12.03.2015  20.03.2015  16.2.2016 
1091540061   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Informačné a kopírovacie služby  2124,00 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/13  Obj. č. 237/14  11.02.2015  16.02.2015  16.2.2016 
1091540444   REKUK, spol. s.r.o.
Nitrianska cesta 310, 958 01 Partizánske
36284319  Informačná tabuľa  497,88 
vrátane DPH
Obj.č. 104/15  16.12.2015  17.12.2015  16.2.2016 
1091540308   Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava V.
33768897  Hygienické a čistiace prostriedky  1619,04 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201519152 - Z  08.09.2015  16.09.2015  16.2.2016 
1091540217   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  hovory,internet  406,63 
vrátane DPH
ZML č. 21/Ola/MIS/2014  10.06.2015  24.06.2015  16.2.2016 
1091540177   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  hovory, ineternet  412,65 
vrátane DPH
Z. č. 21/Ola/MIS/2014  10.03.2015  04.05.2015  16.2.2016 
1091540143   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  hovory, ineternet  361,98 
vrátane DPH
Z. č. 21/Ola/MIS/2014  10.04.2015  06.05.2015  16.2.2016 
1091540138   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  hovory, ineternet  623,61 
vrátane DPH
ZML.č. 00268695/1999  07.04.2015  15.04.2015  16.2.2016 
1091540027   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  hovory v MS Orange  167,22 
vrátane DPH
Zmluva č. 00268695/1999  16.01.2015  30.01.2015  16.2.2016 
1091540085   PART-Krasulová D., Ing.
Nám. SNP 143/3, 958 01 Partizánske
30794536  fólia lam A7  70,70 
vrátane DPH
Obj. č. 17/15  02.03.2015  12.03.2015  16.2.2016 
1091540340   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Energie 10/15  1169,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  02.10.2015  13.10.2015  16.2.2016 
1091540339   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Energie 10/15  676,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  02.10.2015  13.10.2015  16.2.2016 
1091540427   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  10155,42 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 97/15  11.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540418   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  15,18 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 89/15  04.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540387   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  9385,04 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 85/15  10.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540369   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  49,34 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 78/15  22.10.2015  28.10.2015  16.2.2016 
1091540355   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  10652,57 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 75/15  13.10.2015  28.10.2015  16.2.2016 
1091540317   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  9885,98 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 64/15  14.09.2015  30.09.2015  16.2.2016 
1091540297   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  106,27 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 61/15  17.08.2015  27.08.2015  16.2.2016 
1091540291   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  10318,61 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 59/15  11.08.2015  27.08.2015  16.2.2016 
1091540273   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  11028,27 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 52/15  21.07.2015  19.08.2015  16.2.2016 
1091540237   Ing. Miroslav Ďuriš -TVS
Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín
37058843  Elektronické príručky na CD  27,00 
vrátane DPH
Obj.č. 50B/15  01.07.2015  07.07.2015  16.2.2016 
1091540450   Ladický, s.r.o
Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce
46808884  Elektroinštalačné práce - PE  601,54 
vrátane DPH
Obj.č. 91/15  16.12.2015  18.12.2015  16.2.2016 
1091540449   Ladický, s.r.o
Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce
46808884  Elektroinštalačné práce - BnB  306,50 
vrátane DPH
Obj.č. 92/15  16.12.2015  18.12.2015  16.2.2016 
1091540024   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 12/2014  524,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  16.01.2015  30.01.2015  16.2.2016 
1091540004   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 1/2015  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  15.01.2015  15.01.2015  16.2.2016 
1091540003   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 1/2015  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  15.01.2015  15.01.2015  16.2.2016 
1091540026   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie - 2014  1590,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  16.01.2015  30.01.2015  16.2.2016 
1091540214   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie  312,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  8.6.215  24.06.2015  16.2.2016 
1091540206   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie  1169,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  02.06.2015  11.06.2015  16.2.2016 
1091540205   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie  676,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  02.06.2015  11.06.2015  16.2.2016 
1091540145   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie  413,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  10.04.2015  06.05.2015  16.2.2016 
1091540095   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie  -243,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  09.03.2015  ..2000  16.2.2016 
1091540094   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie  1169,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  09.03.2015  12.03.2015  16.2.2016 
1091540093   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie  676,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  09.03.2015  12.03.2015  16.2.2016 
1091540068   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie  1196,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  11.02.2015  10.03.2015  16.2.2016 
1091540304   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/15  1169,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  04.09.2015  08.09.2015  16.2.2016 
1091540303   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/15  676,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  04.09.2015  08.09.2015  16.2.2016 
1091540279   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 8/2015  676,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  03.08.2015  07.08.2015  16.2.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť