Faktúry 2015 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1091540114   Zvartop s.r.o.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
45599734  Rekvalifikačný kurz UoZ  440,00 
bez DPH
Dohoda č. 14/09/54R/3  19.03.2015  09.04.2015  16.2.2016 
1091540335   Jozef Fabo - JOFA
Veľké Bielice, Agátová 958/49C, 958 04 Partizánske
45937028  Skartátory  444,60 
vrátane DPH
IN 002/2015  Obj.č. 73/15  01.10.2015  27.10.2015  16.2.2016 
1091540235   Psychologicko-právne centrum pomoci, o.z.
Československej armády 632/89
37917641  nájom školiaceho strediska  450,00 
vrátane DPH
Obj.č. 47/15  29.06.2015  29.06.2015  16.2.2016 
1091540287   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie - oprava základu dane  453,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  07.08.2015  27.08.2015  16.2.2016 
1091540299   Topnad, a.s.
Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany
36528978  Servis vozidla  455,08 
vrátane DPH
RZ č.2/2014  Obj.č. 62/15  26.08.2015  31.08.2015  16.2.2016 
1091540118   Academia Istropolitana Nova
Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur
31755976  Rekvalifikačný kurz UoZ  455,00 
bez DPH
Dohoda č. 15/09/54R/12  27.03.2015  09.04.2015  16.2.2016 
1091540429   TOUR KLUB Igor Svitek
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica
17986117  Kalendáre a diáre  457,79 
bez DPH
KZ. Č. Z201533827_Z    11.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540393   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Občerstvenie - Burza práce PE  468,24 
vrátane DPH
    11.11.2015  24.11.2015  16.2.2016 
1091540401   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  475,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  16.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540425   Ing. František Bokor
Veľká Okružná 1088/57, 958 01 Partizánske
11745487  Odborná skúška - elektro revízia  480,00 
vrátane DPH
Zákon č. 124/2006  Obj.č. 241/14  11.12.2015  18.12.2015  16.2.2016 
1091540232   Ikarcom
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  obrazový valec  496,00 
vrátane DPH
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014  Obj.č. 49/15  25.06.2015  29.06.2015  16.2.2016 
1091540444   REKUK, spol. s.r.o.
Nitrianska cesta 310, 958 01 Partizánske
36284319  Informačná tabuľa  497,88 
vrátane DPH
Obj.č. 104/15  16.12.2015  17.12.2015  16.2.2016 
1091540115   Zvartop s.r.o.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
45599734  Rekvalifikačný kurz UoZ  500,00 
bez DPH
Dohoda č. 15/09/54R/5  19.03.2015  09.04.2015  16.2.2016 
1091540077   Zvartop s.r.o.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
45599734  Rekvalifikačný kurz zvárania  500,00 
bez DPH
Dohoda č. 14/09/54R/2  19.02.2015  20.03.2015  16.2.2016 
1091540053   Zvartop s.r.o.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
45599734  Rekvalifikačný kurz UoZ  500,00 
bez DPH
Dohoda č. 14/09/54R/3  06.02.2015  25.02.2015  16.2.2016 
1091540423   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  504,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  09.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540116   Ikarcom
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  tonery  513,40 
vrátane DPH
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014  Obj. č. 20/15  24.03.2015  26.03.2015  16.2.2016 
1091540024   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 12/2014  524,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  16.01.2015  30.01.2015  16.2.2016 
1091540228   Drogéria D. Šebok
Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske
40266206  čistiace prostriedky  540,24 
vrátane DPH
RZ. č.1/14 Dodatok č.1 zo dňa 24.6.2014  Obj. č. 46/15  17.06.2015  24.06.2015  16.2.2016 
1091540212   Zsl. vodárne Topoľ.
Továrnicka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Spotreba vody  543,07 
vrátane DPH
ZML. č. 19/2004/P  05.06.2015  16.06.2015  16.2.2016 
1091540443   Topnad, a.s.
Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany
36528978  Servis vozidla  547,94 
vrátane DPH
RZ č.2/2014  Obj.č. 102/15  15.12.2015  17.12.2015  16.2.2016 
1091540437   Spojená škola Partizánske
Nám.SNP, 958 01 Partizánske
00000000  Strava - kultúrne podujatie  550,00 
vrátane DPH
Obj.č.95/15  11.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540412   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 12/2015  563,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  02.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540462   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Internet  601,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  22.12.2015  29.12.2015  16.2.2016 
1091540450   Ladický, s.r.o
Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce
46808884  Elektroinštalačné práce - PE  601,54 
vrátane DPH
Obj.č. 91/15  16.12.2015  18.12.2015  16.2.2016 
1091540434   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Internet  601,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  11.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540389   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba LAN  601,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  11.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540349   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Internet  601,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  09.10.2015  27.10.2015  16.2.2016 
1091540315   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680206  Správa a údržba siete LAN  601,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055393  09.09.2015  29.09.2015  16.2.2016 
1091540286   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP telefóny 7/2015  601,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  07.08.2015  27.08.2015  16.2.2016 
1091540251   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP telefóny 6/2015 -správa a údržba siete  601,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  09.07.2015  24.07.2015  16.2.2016 
1091540223   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP telefóny 1/2015  601,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  15.06.2015  24.06.2015  16.2.2016 
1091540188   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP telefony - správa a údržba siete  601,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  12.05.2015  18.05.2015  16.2.2016 
1091540137   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba siete LAN 3/2015  601,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  07.04.2015  29.04.2015  16.2.2016 
1091540099   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP telefóny 2/2015  601,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  10.03.2015  02.04.2015  16.2.2016 
1091540059   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP telefóny 1/2015  601,34 
vrátane DPH
Zmluva. Č. 2008/055389  09.02.2015  06.03.2015  16.2.2016 
1091540410   Drogéria D. Šebok
Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske
40266206  čistiace prostriedky  609,25 
vrátane DPH
RZ. č.1/14 Dodatok č.1 zo dňa 24.6.2014  Obj.č.93/15  01.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540138   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  hovory, ineternet  623,61 
vrátane DPH
ZML.č. 00268695/1999  07.04.2015  15.04.2015  16.2.2016 
1091540041   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 1/2015 PE  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  04.02.2015  06.02.2015  16.2.2016 
1091540004   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 1/2015  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  15.01.2015  15.01.2015  16.2.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť