Faktúry 2015 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1371540482   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
00035815  spotreba plynu 7/2015  417,00 
vrátane DPH
Zmluva č.:9105315218    02  09.07.2015  14.7.2015 
1371540394   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  spotreba plynu 6/2015  417,00 
vrátane DPH
Zmluva č.:9105315218    02.06.2015  08.06.2015  23.6.2015 
1371540316   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  odber zemného plynu  417,00 
vrátane DPH
Zmluva č.:9105315218    05.05.2015  13.05.2015  28.5.2015 
1371540232   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  odber zemného plynu Lipany 4/2015  417,00 
vrátane DPH
Zmluva č.:9105315218    09.04.2015  15.04.2015  4.5.2015 
1371540137   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  spotreba plynu Lipany  417,00 
vrátane DPH
Zmluva č.:9105315218    03.03.2015  12.03.2015  26.3.2015 
1371540082   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  odber zemného plynu 2/2015-Lipany  417,00 
bez DPH
Zmluva č.:9105315218    04.02.2015  11.02.2015  27.2.2015 
1371540058   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  odber zemného plynu 1/2015 - Lipany  417,00 
vrátane DPH
Zmluva č.:9105315218    22.01.2015  28.01.2015  4.2.2015 
1371540543   Ján Kováč - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  výmena optického valca XEROX  416,40 
vrátane DPH
  66/2015  29.07.2018  05.08.2015  24.8.2015 
1371540875   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.12.2015  14.12.2015  4.1.2016 
1371540708   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.10.2015  08.10.2015  13.10.2015 
1371540608   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektrickej energie  404,31 
bez DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.09.2015  11.09.2015  8.10.2015 
1371540554   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie 8/2015  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    03.08.2015  13.08.2015  28.8.2015 
1371540477   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.07.2015  09.07.2015  14.7.2015 
1371540388   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00357435  spotreba energie Lipany 6/2015  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.06.2015  08.06.2015  23.6.2015 
1371540296   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektrickej energie  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    30.04.2015  06.05.2015  14.5.2015 
1371540204   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie 4/2015  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.04.2015  09.04.2015  4.5.2015 
1371540153   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektrickej energie Lipany  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    09.03.2015  12.03.2015  26.3.2015 
1371540695   Norma- Muľ Jozef
Konštantínova 7, 080 01 Prešov
31291295  nákup-kávovar  389,0 
vrátane DPH
  89/2015  28.09.2015  06.10.2015  13.10.2015 
1371540201   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné Sabinov 3/2015  388,40 
vrátane DPH
Zmluva č.:50-000049173/PO2010    31.03.2015  09.04.2015  4.5.2015 
1371540980   DIFH, s.r.o.
Jesenského 26, 080 01 Prešov
47476532  montáž vonkajších parapetov  380,16 
vrátane DPH
  157/2015  29.12.2015  30.12.2015  20.1.2016 
1371540125   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektrickej energie  379,80 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    24.02.2015  03.03.2015  24.3.2015 
1371540949   VIRBA, s.r.o.
Jilemnického 3C, 080 01 Prešov
44404263  nákup - materiál na údržbu  378,81 
vrátane DPH
  159/2015  18.12.2015  23.12.2015  4.1.2016 
1371540749   WESPER, s.r.o.
Garbiarska 16, 040 01 Košice-prevádzka Poliklinika Prešov
44653174  zdravotné výkony  376,38 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    08.10.2015  23.10.2015  10.11.2015 
1371540994   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov
36459925  odstránenie poruchy na zabezpečovacom zariadení ÚPSVaR Prešov  375,6 
vrátane DPH
  172/2015  30.12.2015  31.12.2015  20.1.2016 
1371540693   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup stravných lístkov 09/2015  364,32 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    25.09.2015  07.10.2015  13.10.2015 
1371540194   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  výkon strážnej služby 4/2015  360,00 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 151/2010-Dodatok č. 4    26.03.2015  07.04.2015  19.5.2015 
1371540136   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  výkon strážnej služby  360,00 
bez DPH
Zmluva č.:151/2010/OP    04.03.2015  12.03.2015  26.3.2015 
1371540043   MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Čapajevova 23, 080 01 Prešov
36506290  zdravotné výkony  348,50 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    13.01.2015  29.01.2015  5.2.2015 
1371540901   Technické služby mesta Prešov
Bajkalska 33, 080 01 Prešov
31718914  odvoz a likvidácia odpadu  323,78 
vrátane DPH
  131/2015  09.12.2015  14.12.2015  4.1.2016 
1371540567   PcProfi, s.r.o.
Fintická 14050/119, 080 06 Prešov
44685173  nákup tonerov  320,40 
vrátane DPH
  70/2015  04.08.2015  18.08.2015  28.8.2015 
1371540544   Ján Kováč - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
00037050  oprava IT zariadení  315,60 
vrátane DPH
  60/2015  29.07.2018  05.08.2015  24.8.2015 
11441032   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vyučtov. vodné, stočné  312,47 
vrátane DPH
Zmluva:50-000049173PO2011    05.01.2015  16.01.2015  26.1.2015 
1371540595   CLEAR-Kováč Ján
Dubová 11, 080 01 Prešov
00000370  oprava kopír.stroja  307,20 
vrátane DPH
  51/2015  18.08.2015  21.08.2015  28.8.2015 
1371540063   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  nákup stravných lístkov 1/2015  307,79 
vrátane DPH
Rámcová dohoda z 30.09.2013  3/2015  23.01.2015  30.01.2015  5.2.2015 
1371540536   Fifty-Fifty, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  nákup hygienic.potrieb  303,41 
vrátane DPH
  69/2015  28.07.2015  04.08.2015  24.8.2015 
1371540533   Fifty-Fifty, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  nákup hygien.potrieb  303,07 
vrátane DPH
  59/2015  27.07.2015  04.08.2015  24.8.2015 
1371540566   MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Čapajevova 23, 080 01 Prešov
36506290  zdravotné výkony  299,71 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    09.07.2015  18.08.2015  28.8.2015 
1371540753   Súkromná stredná odborná škola
Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov
00686514  občerstvenie - Burza práce  294,89 
vrátane DPH
  108/2015  14.10.2015  22.10.2015  9.11.2015 
1371540071   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  oprava regulátora tlaku plynu  294,00 
vrátane DPH
  5/2015  02.02.2015  05.02.2015  20.2.2015 
1371540745   Stredná odborná škola technická
Volgogradská 1, 08001 Prešov
00893251  prenájom spoločenskej miestnosti-Burza práce  290 
bez DPH
  109/2015  13.10.2015  22.10.2015  9.11.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť