Faktúry 2015 (ÚPSVR Rimavská Sobota)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1311540130   Allianz - Slovenská poisťovňa
Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700  14.05.2015-13.08.2015  186,95 
vrátane DPH
9970069735    15.4.2015  27.04.2015  24.4.2015 
1311540131   Parmo Agentúra 131
Kirejevská 35/40, Rimavská Sobota
17985919  nájomné 4/2015  1370,00 
vrátane DPH
30.09.2009    16.4.2015  27.04.2015  24.4.2015 
1311540132   DATex s.r.o. 131
Hatvaniho 2, Rimavská Sobota
47190396  oprava PC  86,40 
vrátane DPH
  Lc 6/2015  15.4.2015  27.04.2015  24.4.2015 
1311540133   Slovakia lift s.r.o. 131
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36035149  odborná prehliadka  108,35 
vrátane DPH
BB 539.07.03    16.4.2015  27.04.2015  24.4.2015 
1311540134   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  010215-280215  142,07 
vrátane DPH
1207216903    16.4.2015  27.04.2015  24.4.2015 
1311540135   GAZDA Ing. Herényi 131
Hajnáčka 287
31646247  GJ nájomné 4/2015  221,93 
vrátane DPH
dod.č.3/25.7.2007    17.4.2015  27.04.2015  24.4.2015 
1311540137   GABELA,s.r.o.Galo Vojtech MUDr
Tomašovská 27,Rim.Sobota
36641561  lekárske nálezy  27,88 
vrátane DPH
447/2008    21.4.2015  27.04.2015  24.4.2015 
1311540138   MUDr. Lebeda Ladislav 131
Poliklinika Hnúšťa
35650095  010115-310315  55,76 
vrátane DPH
447/2008    21.4.2015  27.04.2015  24.4.2015 
1. Interné číslo   2. Dodávateľ – NÁZOV
3. Dodávateľ – ADRESA
00000004  5. Faktúrované plnenie  6, Hodnota plnenia 
bez DPH
8. Zmluva  9. Objednávka  10. Dátum doručenia  11. Dátum zaplatenia  25.5.2015 
1311540139   Autoservis-Peter Novák 131
E.Putru 3708, Rimavská Sobota
34230955  výmena vzd,ol.filtra,oprava čerpadla  121,38 
vrátane DPH
  Lc 5/2015  27.4.2015  11.05.2015  25.5.2015 
1311540140   Autoservis-Peter Novák 131
E.Putru 3708, Rimavská Sobota
34230955  pneumatiky,závažie  189,22 
vrátane DPH
  GJ016/2014-P15  27.4.2015  11.05.2015  25.5.2015 
1311540141   Autoservis-Peter Novák 131
E.Putru 3708, Rimavská Sobota
34230955  pneumatiky,závažie  212,39 
vrátane DPH
  GJ016/2014-P15  29.4.2015  11.05.2015  25.5.2015 
1311540142   Autoservis-Peter Novák 131
E.Putru 3708, Rimavská Sobota
34230955  koleso V-Z + vyváženie  11,51 
vrátane DPH
  GJ016/2014-P15  29.4.2015  11.05.2015  25.5.2015 
1311540143   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  010515-310515  2951,57 
vrátane DPH
4101/2013    30.4.2015  11.05.2015  25.5.2015 
1311540145   Autoservis-Peter Novák 131
E.Putru 3708, Rimavská Sobota
34230955  výmena oleja,filtra,zámku dverí  171,71 
vrátane DPH
  Lc 10/2015  05.5.2015  11.05.2015  25.5.2015 
1311540146   Golden eyes 3D agenc 131
Mestská záhrada 1909, Rimavská Sobota
36647756  ochrana objektu 4/2015  1386,00 
vrátane DPH
4/2013    05.5.2015  11.05.2015  25.5.2015 
1311540147   PATROL & GUARD, s.r.o. 131
Svätoplukova 24, Rimavská Sobota
36637548  monitorovanie objektu 4/2015  249,60 
vrátane DPH
2/2013    05.5.2015  11.05.2015  25.5.2015 
1311540148   Parmo Agentúra 131
Kirejevská 35/40, Rimavská Sobota
17985919  nájomné 5/2015  1370,00 
vrátane DPH
30.09.2009    05.5.2015  11.05.2015  25.5.2015 
1311540149   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2,Bratislava
00151866  1,2,3,4,5/2015  19,90 
vrátane DPH
252/2009    05.5.2015  11.05.2015  25.5.2015 
1311540150   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálne kupóny 5/2015  16305,39 
vrátane DPH
  5/2015  05.5.2015  13.05.2015  25.5.2015 
1311540151   SPP a.s. 111
Mlynské nivy 44/A, Bratislava
35815256  010515-310515  3111,00 
vrátane DPH
6300220715    06.5.2015  13.05.2015  25.5.2015 
1311540152   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  spracovanie pošt.pouk. U  13,34 
vrátane DPH
žiadosť    06.5.2015  13.05.2015  25.5.2015 
1311540154   Z+M servis, spol. s r.o. 108
Nevädzova 6,Bratislava
44195591  renovácia tonerov  952,43 
vrátane DPH
  Lc 9/2015  07.5.2015  13.05.2015  25.5.2015 
1311540155   Z+M servis, spol. s r.o. 108
Nevädzova 6,Bratislava
44195591  renovácia tonerov  519,79 
vrátane DPH
  Lc 7/2015  07.5.2015  13.05.2015  25.5.2015 
1311540156   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  010415-300415  142,07 
vrátane DPH
1207216903    07.5.2015  13.05.2015  25.5.2015 
1311540157   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  010415-300415  1068,64 
vrátane DPH
5673/08-IV/7    11.5.2015  13.05.2015  25.5.2015 
1311540158   GOLDREIN-Agnesa Fukoová 131
Včelince 3, 980 50 Včelince
40729664  upratovacie služby 4/2015  1884,00 
vrátane DPH
2014/143064    11.5.2015  13.05.2015  25.5.2015 
1311540159   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby 4/2015  4429,30 
vrátane DPH
6/2004/SPP LC    13.5.2015  22.05.2015  25.5.2015 
1311540160   Cirbes Dušan, JUDr. 131
Svätoplukova 425/36, Rim.Sobota
30435382  EX 485/08  99,80 
vrátane DPH
uznesenie    13.5.2015  22.05.2015  25.5.2015 
1311540161   Cirbes Dušan, JUDr. 131
Svätoplukova 425/36, Rim.Sobota
30435382  EX 134/08  280,45 
vrátane DPH
uznesenie    13.5.2015  22.05.2015  25.5.2015 
1311540162   Autoservis-Peter Novák 131
E.Putru 3708, Rimavská Sobota
34230955  výmena oleja,filtra,oblokovanie alarmu  75,03 
vrátane DPH
  Lc 13/2015  14.5.2015  22.05.2015  25.5.2015 
1311540163   Allianz-Slov.poisťovňa
Štúrova7, Košíce
00151700  01.06.15-31.08.15  230,31 
vrátane DPH
510008397    18.05.2015  22.05.2015  25.5.2015 
1311540165   Gazda Ing.Herényi
Hajnáčka 287
31646247  GJ nájomné 5/2015  221,93 
vrátane DPH
dod.č.3/25.7.2007    19.05.2015  22.05.2015  25.5.2015 
1. Interné číslo   2. Dodávateľ – NÁZOV
3. Dodávateľ – ADRESA
00000004  5. Faktúrované plnenie  6, Hodnota plnenia 
bez DPH
8. Zmluva  9. Objednávka  10. Dátum doručenia  11. Dátum zaplatenia  2.7.2015 
1311540166   Xepap, spol.s r.o. 101
Jesenského 473, Zvolen
31628605  kopírovací papier A4 80g, A3 80g  3329,95 
vrátane DPH
  JG020/2014-P15  19.5.2015  05.06.2015  2.7.2015 
1311540167   DATex s.r.o. 131
Hatvaniho 2, Rimavská Sobota
47190396  oprava PC  117,60 
vrátane DPH
  Lc 14/2015  20.5.2015  05.06.2015  2.7.2015 
1311540168   LI-NOX Lindis Ladislav 131
Jánošíkova 22, Rimavská Sobota
10906754  pečiatky-polyméra  51,30 
vrátane DPH
  JG013/2014-P15  21.5.2015  05.06.2015  2.7.2015 
1311540169   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, Bratislava
35697270  5/2015  231,86 
vrátane DPH
dod.č.1    25.5.2015  05.06.2015  2.7.2015 
1311540172   Z+M servis, spol. s r.o. 108
Nevädzova 6,Bratislava
44195591  renovácia tonerov  1107,87 
vrátane DPH
  Lc 12/2015  29.5.2015  05.06.2015  2.7.2015 
1311540173   Z+M servis, spol. s r.o. 108
Nevädzova 6,Bratislava
44195591  renovácia tonerov  699,10 
vrátane DPH
  Lc 15/2015  29.5.2015  05.06.2015  2.7.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Rimavská Sobota

Tlačiť