Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441540629   Slovenský plyn. priem., a. s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  Vyúčtovanie plynu 07/2015 GL  250,87 
vrátane DPH
Zmluva č. 5100012476    14.08.2015  17.08.2015 
1441540507   Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Vyúčt.plynu 05/15 GL  711,54 
vrátane DPH
zmluva č. 5100012476    09.06.2015  17.06.2015 
1441540460   Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Vyúčt.plynu 04/15 GL  2187,30 
bez DPH
zmluva č. 5100012476    13.05.2015  22.05.2015 
1441540390   Slovenský plyn. priem., a. s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  Vyúčt. plynu 03/15 GL  1331,24 
bez DPH
Zmluva č. 5100012476    13.04.2015  23.04.2015 
1441540865   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 9-12/15 SNV 55  343,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 64/271/15P Zml. o dod. pitnej vody    14.12.2015  15.12.2015 
1441540790   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  Vod., stoč., zráž., 06-09/15 SNV 5  301,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 64/271/15P Zmluva o dod. pitnej vody    09.11.2015  11.11.2015 
1441540899   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 3.9. - 7.12.2015  722,93 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    21.12.2015  22.12.2015 
1441540685   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  Vod., stoč., zráz., 06-09/15 SNV  619,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    24.09.2015  25.09.2015 
1441540844   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  Vod., stoč., zráž., 22.10.-23.11.  540,25 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    07.12.2015  08.12.2015 
1441540756   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 23.9.-21.10.2015  485,54 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    04.11.2015  05.11.2015 
1441540701   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  Vod., stoč., zráž., 25.8.-22.9.2015  417,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 67/216/15P    05.10.2015  06.10.2015 
1441540657   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  Vod., stočné, zrážka, 23.7.-24.8.2015  597,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 67/216/15P    04.09.2015  07.09.2015 
1441540642   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  Tonery  288,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/2014  obj. 1441540080  02.09.2015  03.09.2015 
1441540600   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  Tonery  1577,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/2014  obj. 1441540076  06.08.2015  07.08.2015 
1441540423   Compeko Trend, s. r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  Tonery Lexmark, Xerox, HP  700,44 
vrátane DPH
zmluva č. 7/2014  č. 1441540037/22.4.2015  29.04.2015  22.05.2015 
1441540602   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  Vod., stoč., zrážka, 30.6.-22.7.2015  362,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 92565395    10.08.2015  11.08.2015 
1441540547   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,-22.5.-29.6.2015  675,78 
vrátane DPH
zmluva č. 92565395    06.07.2015  13.07.2015 
1441540080   WEGA LH, s. r. o.
Ul. SNP 750, Liptovský Hrádok
36389561  Servis doch. systému r. 2014  211,12 
vrátane DPH
Zmluva č. SZ/01/10/2014    10.02.2015  12.02.2015 
1441540700   Ing. Benedikt Bock-ECO
Šustekova 49, Bratislava
13979205  Komp. posudok 09/15  1000 
bez DPH
Zmluva č.10/2014    21.10.2015  22.10.2015 
1441540640   Ing. Benedikt Bock-ECO
Šustekova 49, Bratislava
13979205  Komp. posudok 08/15  700 
bez DPH
Zmluva č.10/2014    16.09.2015  18.09.2015 
1441540601   Ing. Benedikt Bock-ECO
Šustekova 49, Bratislava
13979205  Komp. posudok 07/15  1300 
bez DPH
Zmluva č.10/2014    11.08.2015  12.08.2015 
1441540263   Ing. Benedikt Bock
Šustekova 49, Bratislava
13979205  Komp. posudok 03/15  1000 
bez DPH
Zmluva č.10/2014    31.03.2015  17.04.2015 
1441540100   Ing. Benedikt Bock
Šustekova 49, Bratislava
13979205  Komp. posudok 02/15  500 
bez DPH
Zmluva č.10/2014    27.02.2015  27.03.2015 
1441540016   Slovak Telecom, a.s., Bratislava
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Slovak Telekom za 12/2014 - hovory  103,34 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    13.01.2015  19.01.2015 
1441540011   Slovak Telecom, a.s., Bratislava
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Slovak Telekom za 12/2014 - hovory, internet  169,44 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    15.01.2015  19.01.2015 
1441540784   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  Oprava tlačiarní  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540122  09.11.2015  11.11.2015 
1441540689   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  Oprava tlačiarní  96 
vrátane DPH
Zmluva č.12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540095  24.09.2015  25.09.2015 
1441540688   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  Oprava tlačiarní  177,60 
vrátane DPH
Zmluva č.12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540094  24.09.2015  25.09.2015 
1441540634   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  Oprava tlačiarní  77,28 
vrátane DPH
Zmluva č.12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540063  25.08.2015  26.08.2015 
1441540635   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  Oprava tlačiarní  86,40 
vrátane DPH
Zmluva č.12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540081  25.08.2015  26.08.2015 
1441540599   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  Oprava tlačiarní  129,84 
vrátane DPH
Zmluva č.12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540077  06.08.2015  07.08.2015 
1441540559   Compeko Trend, s. r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  oprava tlačiarní  158,40 
vrátane DPH
Zmluva č.12/2014 z 15.12.14  1441540063  09.07.2015  13.07.2015 
1441540384   COMPEKO TREND
Štúrovo nábrežie 7/16, Spišská Nová Ves
31676596  Oprava tlačiarní  172,80 
vrátane DPH
Zmluva č.12/2014 z 15.12.14    10.04.2015  28.04.2015 
1441540408   COMPEKO TREND
Štúrovo nábrežie 7/16, Spišská Nová Ves
31676596  Oprava tlačierní  259,20 
vrátane DPH
Zmluva č.12/2015 z 15.12.14    20.04.2015  23.04.2015 
1441540902   SOLID CORP s.r.o.
Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves
36183300  preventívne prehliadky chladiaci  448,80 
vrátane DPH
Zmluva na posk. služby č. 16/2014  obj. č. 1441540139  21.12.2015  22.12.2015 
1441540576   SOLID Corp, s. r. o.
Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves
36183300  preventívne prehliadky chladiacich...  376,80 
vrátane DPH
Zmluva na posk. služby č. 16/2014  č. 1441540050  15.07.2015  20.07.2015 
1441540918   Lučivjanský Rudolf DATAS
Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
35320214  oprava kopír. stroja  258,90 
vrátane DPH
Zmluva na poskyt. služby 13/2014  obj. 1441540157  23.12.2015  28.12.2015 
1441540827   Lučivjanský Rudolf DATAS
Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
35320214  Oprava kopír. stroja  475,10 
vrátane DPH
Zmluva na poskyt. služby 13/2014  obj. 1441540136  07.12.2015  08.12.2015 
1441540807   Lučivjanský Rudolf DATAS
Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
35320214  Oprava kopír. stroja  260,20 
vrátane DPH
Zmluva na poskyt. služby 13/2014  obj. 1441540105  02.12.2015  03.12.2015 
1441540574   SOLID Corp, s. r. o.
Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves
36183300  Oprava klimatizácie SNV, Odb.5  238,80 
vrátane DPH
Zmluva na poskyt. služby č. 16/2014  1441540065  15.07.2015  29.07.2015 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť