Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441540020   MUDr. Nagy Jozef
Limbová 34, SNV
31996639  Úhrada zdravotných výkonov  69,7 
bez DPH
    13.01.2015  20.01.2015 
1441540018   BONAMED, s.r.o., SNV
Jánskeho 18/3325, SNV
36573442  Úhrada zdravotných výkonov  27,88 
bez DPH
    07.01.2015  20.01.2015 
1441540017   JODAN, s.r.o., Spišský Hrhov
Grófska 316/28
47542683  Úhrada zdravotných výkonov  6,97 
bez DPH
    22.12.2014  28.01.2015 
1441540019   BONAMED, s.r.o., SNV
Jánskeho 18/3325, SNV
36573442  Úhrada zdravotných výkonov  90,61 
bez DPH
    07.01.2015  20.01.2015 
1441540015   Slovanet, a.s., Bratislava 2
Záhradnícka 151, Bratislava 2
35765143  Slovanet internet 12/2014  612,2 
vrátane DPH
Zmluva o registrácii a správe domény pod.SK č. SD 3831    13.01.2015  26.01.2015 
1441540014   Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
35815256  Vyúčtovanie plynu 12/2014 Gelnica  1567,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č.5100012476/OM4101458422    13.01.2015  23.01.2015 
1441540006   Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštový úver 12/2014 Gelnica, Krompachy  3047,5 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr.okruhu    09.01.2015  21.01.2015 
1441540007   Orange Slovensko, a.s., Bratislava
Metodova 8, Bratislava
35697270  Mobilné telefóny  25,60 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení ID 105DSP01    05.01.2015  21.01.2015 
1441540016   Slovak Telecom, a.s., Bratislava
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Slovak Telekom za 12/2014 - hovory  103,34 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    13.01.2015  19.01.2015 
1441540002   MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie el.energie za 12/2014 SNV  1689,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013    09.01.2015  19.01.2015 
1441540011   Slovak Telecom, a.s., Bratislava
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Slovak Telekom za 12/2014 - hovory, internet  169,44 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    15.01.2015  19.01.2015 
1441540004   KAMENICA VOJTECH,Veľký Folkmár
Veľký Folkmár 349
10761985  Paušál výťahu za 12/2014 Gelnica  57,76 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.1KV/04    09.01.2015  16.01.2015 
1441540008   Royal Business Corporation, s.r.o., Košice
Slovenskej jednoty 19, Košice
45391611  Prenájom rohože 12/2014  100,8 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe zo dňa 7.10.2013    12.01.2015  16.01.2015 
1441540012   KAMENCA VOJTECH,Veľký Folkmár
Veľký Folkmár 349
10761985  Oprava výťahu - ÚPSVaR Gelnica  198 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.1KV/04    13.01.2015  16.01.2015 
1441540001   Termokomplex, spol. s r.o., Krompachy
Hlavná 42, Krompachy
31687555  Teplo za 12/2014 Krompachy  1080,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR    02.01.2015  13.01.2015 
1441540927   TOPPRO, s.r.o.
Liesková 20, 040 01 Košice
44325851  upratovanie za 12/2015  3240,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514796_Z    31.12.2015  31.12.2015 
1441540923   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN hovory 12/2015  398,45 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    30.12.2015  31.12.2015 
1441540925   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN hovory 12/2015  1353,02 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    30.12.2015  31.12.2015 
1441540926   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN hovory 12/2015  3068,21 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    30.12.2015  31.12.2015 
1441540924   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN hovory 12/2015  1409,46 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    30.12.2015  31.12.2015 
1441540921   Exekútorský úrad JUDr. Bulko
Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
37790412  trovy exekúcie  44,69 
vrátane DPH
Uznesenie OS SNV Ex 414/2006    28.12.2015  29.12.2015 
1441540919   Royal Business Corporation, s.r.o.
Slovenskej jednoty 19, 040 01 Košice
45391611  prenájom rohože 12/2015  100,80 
vrátane DPH
zmluva o servisnej službe    28.12.2015  29.12.2015 
1441540900   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Orange 12/2015 - 01/2016  667,20 
vrátane DPH
Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14    23.12.2015  28.12.2015 
1441540916   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14, 056 01 Gelnica
36721166  obsluha kotolne 12/2015 GL  240,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2007    23.12.2015  28.12.2015 
1441540908   Ondáš Ján JUDr.
Mlynárska 16, 040 01 Košice
45006903  trovy exekúcie  49,24 
vrátane DPH
Uznesenie OS SNV 9Er/652/2010-10    23.12.2015  28.12.2015 
1441540907   Ondáš Ján JUDr.
Mlynárska 16, 040 01 Košice
45006903  trovy exekúcie  72,05 
vrátane DPH
Uznesenie OS SNV 2Er/234/2009-12    23.12.2015  28.12.2015 
1441540887   Slovanet, a.s.
Záhradnicka 151, 821 08 Bratislava
35954612  Slovanet internet 11/2015  737,69 
vrátane DPH
zml. o reg. a SD č. 503831    21.12.2015  22.12.2015 
144154903   LASER Servis, spol. s.r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  86,40 
vrátane DPH
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014    21.12.2015  22.12.2015 
1441540835   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery iné ako HP  654,48 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015    21.12.2015  22.12.2015 
1441540899   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 3.9. - 7.12.2015  722,93 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    21.12.2015  22.12.2015 
1441540895   LASER Servis, spol. s.r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  374,40 
vrátane DPH
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014    21.12.2015  22.12.2015 
1441540886   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery iné ako HP  846,60 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015    21.12.2015  22.12.2015 
1441540894   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  ročné služby prevádzky faranko  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o posk. služieb dig. fran. stroja PB 13.12.12    21.12.2015  22.12.2015 
1441540876   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  333,40 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    21.12.2015  22.12.2015 
1441540870   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 11/2015 GL+KR  4985,80 
bez DPH
Úver poštovného - povolenie č. 24/78, 79 PP - 2004    14.12.2015  16.12.2015 
1441540875   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN LAN 11/2015  1353,02 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.12.2015  16.12.2015 
1441540873   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN DSL 11/2015  398,45 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.12.2015  16.12.2015 
1441540871   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN hovory 11/2015  415,30 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.12.2015  16.12.2015 
1441540872   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN VPN 11/2015  3068,21 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.12.2015  16.12.2015 
1441540874   SWAN plus a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN IP 11/2015  1409,46 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.12.2015  16.12.2015 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť