Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1391540024   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - dobropis  -352,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    23.01.2015  27.01.2015  10.2.2015 
1391540023   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - dobropis   -22,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    23.01.2015  27.01.2015  10.2.2015 
1391540022   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - dobropis   -44,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    23.01.2015  27.01.2015  10.2.2015 
1391540021   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - dobropis  -1230,24 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    23.01.2015  27.01.2015  10.2.2015 
1391540020   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  1230,24 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    22.01.2015  27.01.2015  10.2.2015 
1391540019   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  419,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    22.01.2015  27.01.2015  10.2.2015 
1391540018   SOFTIP, a.s.
Galvaniho 7/D 82104 Bratislava
36785512  Pripojanie prostrednícstvom GTA Profit  42,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2027015    22.01.2015  27.01.2015  10.2.2015 
1391540017   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  56,02 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    22.01.2015  26.01.2015  10.2.2015 
1391540016   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy44, 82511 Bratislava
35815256  Dodávka plynu  2651,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    22.01.2015  27.01.2015  10.2.2015 
1391540015   Slovenská pošta, a.s.
Patrizánska cesta 9, 97599 B. BYstrica
36631124  Poštové služby  20,74 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    20.01.2015  20.01.2015  10.2.2015 
1391540014   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 04291 Košice
44483767  Dodávka elektriny  931,60 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny    19.01.2015  27.01.2015  10.2.2015 
1391540013   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 04291 Košice
44483767  Dodávka elektriny  30,01 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny    19.01.2015  24.01.2015  10.2.2015 
1391540011   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 04291 Košice
44483767  Dodávka elektriny  1640,11 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny    15.01.2015  27.01.2015  10.2.2015 
1391540010   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Poštové služby  989,95 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    09.01.2015  22.01.2015  10.2.2015 
1391540009   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Udržba budovy   438,31 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    09.01.2015  15.01.2015  9.2.2015 
1391540008   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky  117,60 
vrátane DPH
Dohoda o volitelnom programe Business Partner    08.01.2015  26.01.2015  9.2.2015 
1391540007   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky  115,13 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    08.01.2015  20.01.2015  9.2.2015 
1391540006   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky  19,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    08.01.2015  20.01.2015  9.2.2015 
1391540004   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHN  603,01 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    07.01.2015  19.01.2015  9.2.2015 
1391540003   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  1230,24 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    12.01.2015  13.01.2015  9.2.2015 
1391540002   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  419,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    12.01.2015  13.01.2015  9.2.2015 
1391540001   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Prenájom a čestenie rohoží  15,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    05.01.2015  13.01.2015  9.2.2015 
391445083   PROEKO, s.r.o
Strmy vŕšok 18, 84106 Bratislava
  Seminár "Zmeny v zákone o správe majetku štátu"  128,00 
vrátane DPH
    10.12.2014  10.12.2014  9.1.2015 
391440410   EVER VT, s.r.o
Nám. slobody 2, 09301 Vranov n/T
46248366  Upratovacie a čistiace služby  805,42 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 13/2011    19.12.2014  29.12.2014  9.1.2015 
391440408   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 04291 Košice
44483767  Dodávka vody uhradená preddávkovo  1539,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    18.12.2014  19.12.2014  9.1.2015 
391440401   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Prevádzka a údržba budovy  189,60 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    15.12.2014  19.12.2014  9.1.2015 
391440398   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    12.12.2014  17.12.2014  9.1.2015 
391440397   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  600,348 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    12.12.2014  17.12.2014  9.1.2015 
391440396   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    12.12.2014  17.12.2014  9.1.2015 
391440395   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Komunikačná unfraštruktúra  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    12.12.2014  17.12.2014  9.1.2015 
391440393   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Dodávka vody  226,39 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    12.12.2014  17.12.2014  9.1.2015 
391440386   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    10.12.2014  17.12.2014  9.1.2015 
391440385   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    10.12.2014  17.12.2014  9.1.2015 
39140384   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    10.12.2014  17.12.2014  9.1.2015 
391440383   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    10.12.2014  17.12.2014  9.1.2015 
391440382   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky  99,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    10.12.2014  17.12.2014  9.1.2015 
391440380   Muškovič Svätoslav, JUDr.
Kúpeľná 3, 0801 Prešov
37787691  Odmena súdneho exekútora   126,36 
vrátane DPH
v súlade s uznesením    09.12.2014  11.12.2014  9.1.2015 
391440378   EVER VT, s.r.o
Nám. slobody 2, 09301 Vranov n/T
46248366  Upratovacie a čistiace služby  805,42 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 13/2011    09.12.2014  11.12.2014  9.1.2015 
391440373   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    08.12.2014  11.12.2014  9.1.2015 
391440372   ADOMEZA, s.r.o.
Hlavná 1652/49, 09101 Stropkov
36479497  Zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch    08.12.2014  19.12.2014  9.1.2015 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť