Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1391540319   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne hovory  391,91 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. VOB/33/2013-14-OVO    26.10.2015  16.11.2015  23.11.2015 
1391540362   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Preddavok na nastavenie DEKVS - frankovací stroj  2500,00 
vrátane DPH
v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu    27.11.2015  13.11.2015  9.12.2015 
1391540353   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Dobropis - zľava DEKSV za mesiac október 2015  29,78 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    18.11.2015  13.11.2015  8.12.2015 
1391540363   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Služba cez DEKVS   2,50 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    27.11.2015  12.11.2015  9.12.2015 
1391540352   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Dbropis - služba s DPH cez DEKVS  2,50 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    18.11.2015  12.11.2015  8.12.2015 
1391540347   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    09.11.2015  12.11.2015  23.11.2015 
1391540336   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  771,70 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    06.11.2015  12.11.2015  23.11.2015 
1391540334   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O
46760148  Čistiace a upratovacie služby  1045,35 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2014    05.11.2015  12.11.2015  23.11.2015 
1391540331   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.11.2015  12.11.2015  23.11.2015 
1391540329   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1555,39 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015    02.11.2015  12.11.2015  23.11.2015 
1391540328   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.11.2015  12.11.2015  23.11.2015 
1391540325   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Nákup akumulátora a lekárničiek  128,00 
vrátane DPH
  64/2015  29.10.2015  12.11.2015  23.11.2015 
1391540324   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Oprava služobného motorového vozidla  270,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013    29.10.2015  12.11.2015  23.11.2015 
1391540337   Gula Peter
Gen. Svobodu 691/15, 08901 Svidník
35244429  Revízia hasiacích prístrojov  735,00 
vrátane DPH
  132/2014  06.11.2015  11.11.2015  9.12.2015 
1391540333   Tirpák Peter - GAMA-tronik
Janka Kráľa 957/19, 09301 Vranov n/T
35342358  Výmena záložného akumulátora 12V/18Ah v budove detašovaného pracoviska Medzilaborce  129,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2013    05.11.2015  11.11.2015  8.12.2015 
1391540335   PLYNOMASERVIS - Matejová Janka
Drienovská n/V 8, 08201 Dienovská n/V
34507795  Odborná a servisná prehliadky kotolne a čistenie komínov  427,68 
vrátane DPH
  137/2014  05.11.2015  11.11.2015  23.11.2015 
1391540332   Tirpák Peter - GAMA-tronik
Janka Kráľa 957/19, 09301 Vranov n/T
35342358  Revízia EZS v budovách ÚPSVaR  252,00 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní technickej služby č. 01/2013  62/2015  04,.11.2015  05.11.2015  8.12.2015 
1391503486   Úsmev ako dar
  Konferencia mosty v sociálnoprávnej ochrane 2015  39,00 
vrátane DPH
    04.11.2015  05.11.2015  23.11.2015 
1391503466   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
  Ochrana objektov  3,98 
vrátane DPH
v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu    02.11.2015  05.11.2015  23.11.2015 
1391540326   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách  80,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013    29.10.2015  05.11.2015  23.11.2015 
1391540322   Vaňo Stanislav
G. Svobodu 22, 08301 Sabinov
40290221  Odborné prehliadky tlakových nádob  218,00 
vrátane DPH
  139/2014  28.10.2015  05.11.2015  23.11.2015 
1391540321   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Prehliadka a oprava rozvodov na SMV   553,91 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013    26.10.2015  29.10.2015  4.11.2015 
1391540320   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  760,74 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    26.10.2015  29.10.2015  4.11.2015 
1391540318   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Údržba budovy  180,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    22.10.2015  27.10.2015  4.11.2015 
1391540312   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.10.2015  22.10.2015  4.11.2015 
1391540311   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.10.2015  22.10.2015  4.11.2015 
1391540310   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.10.2015  22.10.2015  4.11.2015 
1391540309   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.10.2015  22.10.2015  4.11.2015 
1391540308   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telefónne hovory  158,95 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.10.2015  22.10.2015  4.11.2015 
1391540306   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  14,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    08.10.2015  22.10.2015  4.11.2015 
1391540304   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telefónne hovory  19,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    08.10.2015  22.10.2015  4.11.2015 
1391540316   Wolters Kluwer, s.r.o.
Mlynské nivy 48, 82511 Bratislava
31348262  Aktualizácia programu ASPI  1583,32 
vrátane DPH
Zmluva o dielo a užívacích práv č. 202/2004    14.10.2015  19.10.2015  4.11.2015 
1391540315   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
00151866  Prevádzkové náklady za využívanie nebytových priestorov  166,00 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    14.10.2015  19.10.2015  4.11.2015 
1391540314   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Poštové služby  708,95 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    14.10.2015  19.10.2015  4.11.2015 
1391540301   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Stravné poukažky  7901,19 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    07.10.2015  19.10.2015  4.11.2015 
1391540295   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne hovory  375,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť    05.10.2015  16.10.2015  4.11.2015 
1391503182   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka
  Cestovné náhrady  56,34 
vrátane DPH
v zmysle zákona o službách zamestnanosti    12.10.2015  14.10.2015  4.11.2015 
1391540317   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Zľava na poštovnom za mesiac september  25,40 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    16.10.2015  14.10.2015  4.11.2015 
1391540313   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Pranie a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    12.10.2015  14.10.2015  4.11.2015 
1391540307   MIKUMA, s.r.o
Varechovce 64, 09023 Havaj
36766488  Odborná prehliadka a skuška bleskovodu  879,16 
vrátane DPH
  138/2014  08.10.2015  14.10.2015  4.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť