Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1391540160   Lemesanyi Ladislav, Ing.
Bauerova 30, 04023 Košice
40408507  Údržba kopírovacieho stroja, oprava tlačiarní  330,54 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2013  25/2015  27.05.2015  29.05.2015 
1391540127   Lemesanyi Ladislav, Ing.
Bauerova 30, 04023 Košice
40408507  Údtržba kopírovacieho stroja a oprava tlačiarní  259,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2013    23.04.2015  29.04.2015 
1391540386   Leško František, Ing.
Kukučínova 2, 09101 Stropkov
17217768  Elektroinštalačné práce   294,58 
vrátane DPH
  73/2015  10.12.2015  15.12.2015 
1391540297   Leško František, Ing.
Krušinec 17, 09101 Stropkov
17217768  Revízia el. zariadenia  672,00 
vrátane DPH
  134/2014  05.10.2015  13.10.2015 
1391540219   Leško František, Ing.
Krušinec 17, 09101 Stropkov
17217768  Odborná prehliadka a skúška - revízia el. zariadenia  974,40 
vrátane DPH
  135/2014  14.07.2015  17.07.2015 
1391540373   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Pranie a prenájom rohoží  21,84 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057    07.12.2015  09.12.2015 
1391540347   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    09.11.2015  12.11.2015 
1391540313   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Pranie a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    12.10.2015  14.10.2015 
1391540278   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  21,84 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057    16.09.2015  21.09.2015 
1391540278   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  21,84 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057    16.09.2015  21.09.2015 
1391540249   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Servis a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    17.08.2015  20.08.2015 
1391540223   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Servis a údržba rohoží  15,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    20.07.2015  28.07.2015 
1391540188   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Prenájom a čistenie rohoží  21,84 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    22.06.2015  26.06.2015 
1391540157   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    25.05.2015  29.05.2015 
13915840130   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    27.04.2015  29.04.2015 
1391540099   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Prenájom a čistenie rohoží  21,84 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    30.03.2015  07.04.2015 
1391540066   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Servis a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    03.03.2015  11.03.2015 
1391540031   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    02.02.2015  05.02.2015 
1391540001   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Prenájom a čestenie rohoží  15,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    05.01.2015  13.01.2015 
391440373   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    08.12.2014  11.12.2014 
1391540379   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie - dodávka elektriny  101,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    09.12.2015  17.12.2015 
1391540378   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie - dodávka elektriny  575,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    09.12.2015  17.12.2015 
1391540377   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Oprava faktúry dodávka elektriny  143,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    09.12.2015  14.12.2015 
1391540367   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1555,39 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.12.2015  08.12.2015 
1391540366   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.12.2015  08.12.2015 
1391540365   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.12.2015  08.12.2015 
1391540351   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektkrina - oprava   126,36 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    18.11.2015  25.11.2015 
1391540331   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.11.2015  12.11.2015 
1391540329   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1555,39 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015    02.11.2015  12.11.2015 
1391540328   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.11.2015  12.11.2015 
1391540306   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  14,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    08.10.2015  22.10.2015 
1391540293   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    13.10.2015  13.10.2015 
1391540292   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.10.2015  13.10.2015 
1391540291   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1590,77 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.10.2015  13.10.2015 
1391540268   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  5,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    09.09.2015  24.09.2015 
1391540259   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.09.2015  04.09.2015 
1391540258   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elekrtiny  1205,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    02.09.2015  04.09.2015 
1391540257   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1590,77 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    02.09.2015  04.09.2015 
1391540243   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  15,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    10.08.2015  20.08.2015 
1391540230   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  410,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    04.08.2015  07.08.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť