Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1391540220   Byhos, s.r.o.
Mlynská 20, 09101 Stropkov
31698921  Oprava obehového čerpadla  99,00 
vrátane DPH
  38/2015  15.07.2015  17.07.2015 
1391540402   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Zabezpečenie prevádzky a údržby budovy  189,60 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    17.12.2015  28.12.2015 
1391540360   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Údržba budovy pracovisko Medzilaborce  186,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    25.11.2015  26.11.2015 
1391540318   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Údržba budovy  180,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    22.10.2015  27.10.2015 
1391540285   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Prevádzka a údržba budovy  186,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    23.09.2015  28.09.2015 
1391540251   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Prevádzka a údržba budovy  186,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    21.08.2015  26.08.2015 
1391540217   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Údržba budovy   189,60 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    14.07.2015  17.07.2015 
1391540173   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Údržba budovy  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    08.06.2015  15.06.2015 
1391540151   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Údržba a budovy  213,24 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    13.05.2015  22.05.2015 
1391540114   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Údržba budovy  400,01 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    13.04.2015  20.04.2015 
1391540050   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Údržba budovy  267,91 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    09.02.2015  20.02.2015 
1391540009   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Udržba budovy   438,31 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    09.01.2015  15.01.2015 
391440401   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Prevádzka a údržba budovy  189,60 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    15.12.2014  19.12.2014 
1391540089   RIMI - Sekurity
Duklianska 14, 085 01 Bardejov
31731643  Odborná prehliadka a skúška EZS  420,00 
vrátane DPH
Zmluva o servise a údržbe č. 1/2007  4/2015  27.02.2015  27.03.2015 
1391540245   GAJA železiarstvo
Krátka 1669/6, 09101 Stropkov
33105642  Nákup - uhlová brúska, štetce, lamelové kotúče, rezné kotúče, pbrúsny papier  79,69 
vrátane DPH
  44/2015  14.08.2015  20.08.2015 
1391540369   Gostičová Magdaléna
Hviezdoslavova 7, 091 01 Stropkov
33108773  Nákup rohoží  93,31 
vrátane DPH
  71/2015  03.12.2015  09.12.2015 
1391540368   PEHAcom
Hlavná 65, 09101 Stropkov
33109672  Oprava PC zdroja nákup - optická myš, klávesnica  95,16 
vrátane DPH
  69/2015  03.12.2015  09.12.2015 
1391540098   PEHAcom
Hlavná 65, 09101 Stropkov
33109672  Oprava disku Seagate   99,96 
bez DPH
  12/2015  30.03.2015  31.03.2015 
391440389   PEHAcom
Hlavná 65, 09101 Stropkov
33109672  Oprava výpočtovej techniky  49,20 
vrátane DPH
  126/2014  10.12.2014  17.12.2014 
1391540303   Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava
33768897  Nákup srpej proti všiam, servítky na stolovanie  24,73 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201519152    07.10.2015  13.10.2015 
1391540289   Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava
33768897  Nákup hygienického materiálu a čistiacich prostriedkov  271,49 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201519152    28.09.2015  30.09.2015 
1391540265   Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava
33768897  Utierky sklad. šedé   686,88 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201519152    08.09.2015  24.09.2015 
1391540191   Holub Jaroslav, Ing.
Požiarnická 5, 09101 Stropkov
34237607  Technická kontrola vozidla  26,00 
vrátane DPH
  33/2015  23.06.2015  26.06.2015 
391440404   Holub Jaroslav, Ing.
Požiarnická 5, 09101 Stropkov
34237607  Technická kontrola  26,00 
vrátane DPH
  121/2014  16.12.2014  19.12.2014 
1391540335   PLYNOMASERVIS - Matejová Janka
Drienovská n/V 8, 08201 Dienovská n/V
34507795  Odborná a servisná prehliadky kotolne a čistenie komínov  427,68 
vrátane DPH
  137/2014  05.11.2015  11.11.2015 
1391540155   MARMA Maliňák Marián
Štaškovce 37, 09023 Havaj
34825177  Výroba drevených lišt, oprava kancelárskeho stola  155,99 
vrátane DPH
  21/2015  20.05.2015  26.05.2015 
1391540337   Gula Peter
Gen. Svobodu 691/15, 08901 Svidník
35244429  Revízia hasiacích prístrojov  735,00 
vrátane DPH
  132/2014  06.11.2015  11.11.2015 
1391540333   Tirpák Peter - GAMA-tronik
Janka Kráľa 957/19, 09301 Vranov n/T
35342358  Výmena záložného akumulátora 12V/18Ah v budove detašovaného pracoviska Medzilaborce  129,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2013    05.11.2015  11.11.2015 
1391540332   Tirpák Peter - GAMA-tronik
Janka Kráľa 957/19, 09301 Vranov n/T
35342358  Revízia EZS v budovách ÚPSVaR  252,00 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní technickej služby č. 01/2013  62/2015  04,.11.2015  05.11.2015 
1391540344   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.11.2015  25.11.2015 
1391540343   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.11.2015  25.11.2015 
1391540342   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telefónne hovory  19,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.11.2015  25.11.2015 
1391540341   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.11.2015  25.11.2015 
1391540340   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  197,40 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.11.2015  25.11.2015 
1391540339   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  265,53 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.11.2015  25.11.2015 
1391540312   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.10.2015  22.10.2015 
1391540311   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.10.2015  22.10.2015 
1391540310   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.10.2015  22.10.2015 
1391540309   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.10.2015  22.10.2015 
1391540308   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telefónne hovory  158,95 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.10.2015  22.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť