Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150063 | ELVYT, spol s r.o. Nobelova 12, Trnava |
31419143 | pravidelná 3mes. odborná prehliadka výťahu | 141,41 vrátane DPH |
13.02.2015 | 18.3.2015 | |||
3770561515 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 1-2/2015 | 27,79 vrátane DPH |
13.02.2015 | 18.3.2015 | |||
9000811395 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt. poukazu U | 4,35 vrátane DPH |
13.02.2015 | 18.3.2015 | |||
20150089 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | ročný kreditovací poplatok frank. stroja | 144,00 vrátane DPH |
13.02.2015 | 18.3.2015 | |||
3770561515 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | dobropis tel. popl. 1/2015 | -13,90 vrátane DPH |
13.02.2015 | 18.3.2015 | |||
1150224586 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. hovory 1/2015 | 370,07 vrátane DPH |
12.02.2015 | 18.3.2015 | |||
1150220792 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | paušál za telef. hovory 1/2015 | 717,24 vrátane DPH |
12.02.2015 | 18.3.2015 | |||
1150220790 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | údržba a prepojenie sieťe 1/2015 | 1022,71 vrátane DPH |
12.02.2015 | 18.3.2015 | |||
1150220791 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | paušál za prepojenie 1/2015 | 132,82 vrátane DPH |
12.02.2015 | 18.3.2015 | |||
1150220793 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | údržba siete LAN 1/2015 | 526,18 vrátane DPH |
12.02.2015 | 18.3.2015 | |||
140101093 | Ferdinand Schwarz MBN Vercajch Svätoplukova 473, Topoľčany |
35038233 | kartáč, spachtla, motyky AC | 80,80 vrátane DPH |
09.02.2015 | 18.3.2015 | |||
150008 | Ladislav Benkovič TEMPOSTEMP Matúškovo 737, Matúškovo |
34452702 | pečiatky | 356,40 vrátane DPH |
09.02.2015 | 18.3.2015 | |||
115016544 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky 2/2015 | 7502,47 vrátane DPH |
09.02.2015 | 18.3.2015 | |||
385044735 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. Karadžičova 8, Bratislava |
31402828 | paušál výťah 1/2015 | 47,92 vrátane DPH |
09.02.2015 | 18.3.2015 | |||
20150114 | Bc. Jana Magdolenová Belecká 374, Podhájska |
46680241 | služby CO 1/2015 | 50,00 vrátane DPH |
09.02.2015 | 18.3.2015 | |||
1500045 | HASIL-HD, s.r.o. Hrušovany 133, Hrušovany |
36550531 | sl.bezp. technika 1/2015 | 156,00 vrátane DPH |
09.02.2015 | 18.3.2015 | |||
1011508379 | MAGNA ENERGIA. a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energia 2/2015 | 1347,36 vrátane DPH |
09.02.2015 | 18.3.2015 | |||
2014066 | SLOV-NaR s.r.o. M. Rázusa 32 A, Topoľčany |
36528790 | upratovacie služby 1/2015 | 1500,00 vrátane DPH |
09.02.2015 | 18.3.2015 | |||
7035102939 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava |
00604381 | PHL 1/2015 | 398,48 vrátane DPH |
09.02.2015 | 18.3.2015 | |||
7303169359 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn 2/2015 | 3108,00 vrátane DPH |
06.02.2015 | 18.3.2015 | |||
108109430 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. poplatky 12/2014 | 122,98 vrátane DPH |
29.01.2015 | 18.2.2015 | |||
115011117 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky 1/2015 | 6540,62 vrátane DPH |
29.01.2015 | 18.2.2015 | |||
7288206089 | Slovenský plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn 1/2015 | 3207,00 vrátane DPH |
29.01.2015 | 18.2.2015 | |||
7414946098 | Slovenský plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn r. 2014 - nedoplatok | 4772,16 vrátane DPH |
29.01.2015 | 18.2.2015 | |||
35200025 | SOFTIP, a.s. Galvaniho 7/A, Bratislava |
36785512 | odsun.fin.transakcie | 42,00 vrátane DPH |
29.01.2015 | 18.2.2015 | |||
7034141950 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava |
00604381 | PHL 12/2014 | 417,51 vrátane DPH |
28.01.2015 | 18.2.2015 | |||
8480097544 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežia za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 12/2014 | 109,08 vrátane DPH |
28.01.2015 | 18.2.2015 | |||
8480097543 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežia za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 12/2014 | 181,03 vrátane DPH |
28.01.2015 | 18.2.2015 | |||
8480097545 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežia za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | stočné 12/2014 | 35,86 vrátane DPH |
28.01.2015 | 18.2.2015 | |||
1401202 | HASIL-HD, s.r.o. Hrušovany 133, Hrušovany |
36550531 | sl.bezp. technika 12/2014 | 156,00 vrátane DPH |
28.01.2015 | 18.2.2015 | |||
1150115831 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. hovory 12/2014 | 326,41 vrátane DPH |
28.01.2015 | 18.2.2015 | |||
2014058 | SLOV-NaR s.r.o. M.Rázusa 32A, Topoľčany |
36528790 | upratovacie služby 12/2014 | 1500,00 vrátane DPH |
28.01.2015 | 18.2.2015 | |||
6769568038 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky 12/2014 | 13,90 vrátane DPH |
28.01.2015 | 18.2.2015 | |||
20140141 | MUDr.Garay Kamil Ul.17.novembra 14, Topočany |
31142401 | zdravotné výkony soc. pomoci | 62,73 vrátane DPH |
28.01.2015 | 18.2.2015 | |||
1082014 | DAMATI s.r.o. 484 Bojná |
46432493 | zdravotné výkony soc. pomoci | 55,76 vrátane DPH |
28.01.2015 | 18.2.2015 | |||
20150055 | Bc. Jana Magdolenová Belecká 374, 941 48 Podhájska |
46680241 | služby v oblasti CO za 12/2014 | 50,00 vrátane DPH |
28.01.2015 | 18.2.2015 | |||
9000806776 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | dobropis DEKVS 12/2014 frank.stroj | -48,14 vrátane DPH |
23.01.2015 | 18.2.2015 | |||
5041404092 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23/A, Žilina |
31592503 | Fin.spravodajca r. 2014 - nedoplatok | 48,86 vrátane DPH |
22.01.2015 | 18.2.2015 | |||
1051417656 | MAGNA ENERGIA. a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčt. r.2014 | 415,33 vrátane DPH |
22.01.2015 | 18.2.2015 | |||
2014138 | MUDr. Michal Sobota MISAL s.r.o.
Topoľčany M. Benku 4016 Topoľčany |
47010894 | náklady za poskytovanie zdrav.starostl. 8-12/2014 | 55,76 vrátane DPH |
22.01.2015 | 18.2.2015 |