Faktúry 2015 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1   Lindstrom
Trnava
35742364  prenájom rohoží  20,45 
vrátane DPH
815023    5.1.2015  13.01.2015 
186/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné  21,22 
vrátane DPH
80-0000093815PO2015    22.05.2015  03.06.2015 
68   VVS as
Košice
36570460  vodné a stočné  21,22 Eur 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    24.02.2015  11.03.2015 
81   ORANGE SLOVENSKO as
Bratislava
35697270  tel. služny   22,98 Eur 
vrátane DPH
H20248786212    04.03.2015  13.03.2015 
286/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  vyučtovanie VaS  23,87 
vrátane DPH
  80-000039815PO2015  27.07.2015  06.08.2015 
183/2015   Euro VKM sro Bratislava
Bratislava
35893508  preklad odborného textu FRAN do SLOV jazyka  23,90 
vrátane DPH
  49/2015  19.05.2015  22.05.2015 
82   GIGA TRADE sro
Bratislava
46026762  tone HP q2612 4ks  24,00 EUR 
vrátane DPH
  16/2015  18.03.2015  23.03.2015 
441/2015   Hormed sro Kr. Chlmec
Kr.Chlmec
36775754  zdravotná starostlivosť 09/2015 .  27,88 
vrátane DPH
447/2008    23.11.2015  03.12.2015 
361/2015   FAL sro Michaľany
Michaľany
44122969  zdravot. úkony za 07/2015  27,88 
vrátane DPH
447/2008    11.09.2015  08.10.2015 
380/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  náklady na dopravu OM  28,10 
vrátane DPH
    15.10.2015  21.10.2015 
234/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie   29,17 
vrátane DPH
80-0000093815PO2015    29.06.2015  08.07.2015 
291/2015   VERAKO sro Trebišov
Trebišov
47567279  odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny DP Kr.Chlmec  30 
vrátane DPH
  69/2015  31.07.2015  06.08.2015 
46   Orange a.s
Bratislava
35697270  paušál  30,97 
vrátane DPH
0248786212    4.2.2015  11.02.2015 
45   Orange a.s
Bratislava
35697270  paušál  30,97 
vrátane DPH
0248786212    4.2.2015  11.02.2015 
462/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie - opravná faktúra 11/2015  31,77 
vrátane DPH
4109/2013_1    09.12.2015  18.12.2015 
404/2015   LOCUSMED sro Trebišov
Trebišov
44248911  zdravotné výkony 01.04.2015 - 30.06.2015  34,85 
bez DPH
447/2008    05.10.2015  11.11.2015 
384/2018   24 communication sro Bratislava
Bratislava
47250542  preklad jazykovej kombinácie  34,65 
vrátane DPH
  106/2015  23.10.2015  04.11.2015 
227/2015   HORMED sro Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
03677554  zdravotná starotlivosť  34,85 
vrátane DPH
447/2008    11.06.2015  24.06.2015 
223/2015   VAVRONED sro Trebišov
Trebišov
46206213  zdravotné výkoný  34,85 
vrátane DPH
447/2008    05.06.2015  19.06.2015 
121   FAL sro Michaľany
Na sidlisku 331 Micha)lany
44122969  zdr. výkony  34,85 
vrátane DPH
  447/2008  27.03.2015  08.04.2015 
487/2015   GGFS sro Bratislava
Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky 11 ks po 3,80 €  41,75 
vrátane DPH
    28.12.2015  30.12.2015 
279/2015   FAL sro Michaľany
Michaľany
44122969  zdrav. výkony  41,82 
vrátane DPH
447/2008    23.06.2015  28.07.2015 
268/2015   Krídla sro Humenné
Humenné
36466778  tonery do tlač. 3 ks   41,00 
vrátane DPH
  66/2015  10.07.2015  16.07.2015 
198/2015   LOCUSMED sro Trebišov
Trebišov
44248911  zdrav. staroslivosť   41,82 
vrátane DPH
447/2008    15.05.2015  03.06.2015 
38   FALL spol s.r.o.
Michaľany
44122969  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
447/2008    26.1.2015  04.02.2015 
257/2015   Juraj Veleba Trebišov
Trebišov
34673945  práce za pneuservis   42,00 
vrátane DPH
  24/2015  03.07.2015  09.07.2015 
20   SOFTIP a.s
Bratislava
36785512  servis  42 
vrátane DPH
  01/2015  22.1.2015  28.01.2015 
331/2015   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trova exekúcie  43,43 
vrátane DPH
233/1995    03.09.2015  09.09.2015 
240/2015   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exek.  43,43 
vrátane DPH
213/1996    30.06.2015  08.07.2015 
160   Judr. Ing. Štefasn Varga Trebišov
35512822  trovy exekúcie 557/10  43,43 
vrátane DPH
233/1995    24.04.2015  29.04.2015 
430/2015   Ing. Štfan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie 1000/99  44,44 
bez DPH
233/1995    20.11.2015  28.11.2015 
110   Krídla sro
Humenné
36466778  Sharp AR202T  44,83 Eur 
vrátane DPH
  15/2015  20.03.2015  30.03.2015 
390/2015   GGFS as Bratislava
Bratislava
47079690  elektron. stravovacie poukážky 12 ks + poplatok   45,54 
vrátane DPH
DL3151000079    23.10.2015  20.11.2015 
364/2015   GGFS sro Bratislava
Bratislava
47079690  elekt. strav. poukážky 12 ks  45,54 
vrátane DPH
  90/2015  01.10.2015  28.10.2015 
318/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné  45,08 
vrátane DPH
    24.08.2015  04.09.2015 
241/2015   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exek.  46,07 
vrátane DPH
233/1995    30.06.2015  08.07.2015 
116   Mesto Čierna nad Tisou
Námestie pionierov 1 ČnTisou
00331465  dodávka plynu za DP  46,02 
vrátane DPH
88/01112013    27.03.2015  08.04.2015 
12   JUDr. Ing. Štefan Varga
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  46,55 
vrátane DPH
233/1995    13.1.2015  21.01.2015 
289/2015   JUDr.Andrej Dembický Košice
Košice
31274765  súdne trovy  47,39 
vrátane DPH
  233/1995  30.07.2015  06.08.2015 
270/2015   JUDr.Andrej Dembický Košice
Košice
31274765  trovy exek.  47,27 
vrátane DPH
233/1996    13.07.2015  21.07.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť