Faktúry 2015 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
368/2015   GGFS sro Bratislava
Bratislava
47079690  elekt. strav. poukážky 4253 ks  16.140,14 
vrátane DPH
    07.10.2015  28.10.2015  3.11.2015 
367/2015   LASER servis sro Pezinok
Pezinok
35755989  toner Epson M300 20 ks  531,60 
vrátane DPH
  105/2015  06.10.2015  14.10.2015  3.11.2015 
366/2015   Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  Biznis Partner 09_2015  254,94 
vrátane DPH
1207216938    06.10.2015  14.10.2015  2.11.2015 
365/2015   Marián Chomišák Trebišov
Kutnohorská 2112/3 Trebišov
37536940  vykonanie odborných opráv VTZ  2.089,45 
vrátane DPH
  91/2015  06.10.2015  14.10.2015  2.11.2015 
364/2015   GGFS sro Bratislava
Bratislava
47079690  elekt. strav. poukážky 12 ks  45,54 
vrátane DPH
  90/2015  01.10.2015  28.10.2015  2.11.2015 
363/2015   AVELA sro Trebišov
Trebišov
44150474  zdravot. úkony za 07/2015  76,67 
vrátane DPH
447/2008    22.09.2015  08.10.2015  2.11.2015 
362/2015   Žel. zdravot. sro Košice
Košice
36582433  zdravot. úkony za 07/2015  13,94 
vrátane DPH
447/2008    02.09.2015  08.10.2015  2.11.2015 
361/2015   FAL sro Michaľany
Michaľany
44122969  zdravot. úkony za 07/2015  27,88 
vrátane DPH
447/2008    11.09.2015  08.10.2015  2.11.2015 
360/2015   FAL sro Michaľany
Michaľany
44122969  zdravo. úkony za 06/2015  6,97 
vrátane DPH
447/2008    11.09.2015  08.10.2015  2.11.2015 
359/2015   LUX-Košice sro Košice
Košice
36579769  upratovacie služby   1.592,64 
vrátane DPH
6-12/2014    05.10.2015  08.10.2015  2.11.2015 
358/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  faktúra za obdobie 10/2015  573,62 
vrátane DPH
4109/2013    02.10.2015  08.10.2015  2.11.2015 
357/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  faktúra za 10/2015   1.117,77 
vrátane DPH
4109/2013    02.10.2015  08.10.2015  2.11.2015 
356/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  faktúra za 10/2015 dodávky energií  1.309,53 
vrátane DPH
160/ovs/2015    02.10.2015  08.10.2015  2.11.2015 
355/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  faktúra za vodné + stočné  184 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    30.09.2015  14.10.2015  2.11.2015 
354/2015   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35897270  faktura za telekom. služby   891,73 
vrátane DPH
0248786212    30.09.2015  21.10.2015  2.11.2015 
353/2015   QBE as Košice
Košice
36855472  poistné za 01.08.2015 do 31.08.2015  162,15 
vrátane DPH
2-370-205400    30.09.2015  07.10.2015  2.11.2015 
352/2015   Secomp sro Trebišov
Trebišov
31697879  oprava tlač. podľa dod. listu číslo : 150754  317,40 
vrátane DPH
  89/2015  30.09.2015  05.10.2015  2.11.2015 
351/2015   TOPTLAC Andreji Trebišov
Trebišov
46856048  plagáty A4 + A3 200ks a 20 ks  86 
vrátane DPH
  102/2015  30.09.2015  05.10.2015  2.11.2015 
350/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  faktúra za vodné a stočné  312,04 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    24.09.2015  07.10.2015  2.11.2015 
349/2015   XEPAP sro Zvolen
Zvolen
31628605  kop. papier A4 800 bal. kop papier A3 100 bal  2713,97 
vrátane DPH
  78/2015  24.09.2015  07.10.2015  2.11.2015 
346/2015   VVS as Košice
Košice
36570460  vodne + stočné   80,17 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    21.09.2015  05.10.2015  2.11.2015 
294/2015   GGFS sro Bratislava
Bratislava
47079690  elekt. strav.poukážky za 10_2015  14.918,15 
vrátane DPH
  94/2015  11.09.2015  08.10.2015  2.11.2015 
348/2015   MICOMP sro Michalovce
Michalovce
36589187  oprava kop. stroja KM BH211  697,88 
vrátane DPH
  87/2015  22.09.2015  28.09.2015  7.10.2015 
347/2015   PhDr. gabriela Spišáková Bratislava
Bratislava
33768897  hygienický materiál   5200,38 
vrátane DPH
    23.09.2015  28.09.2015  7.10.2015 
345/2015   Slovesnká pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodáne služby V0  4000 
bez DPH
9000869648    21.09.2015  29.09.2015  7.10.2015 
344/2015   JkEL-Gas sro Košice
Košice
47616008  OP OS elekt. tech- zariadení  48,00 
bez DPH
  96/2015  17.09.2015  28.09.2015  7.10.2015 
343/2015   Pergamon sro Bratislava
Bratislava
31227681  toner Epson M2000 10ks toner Epson M2400 10ks  2688,24 
vrátane DPH
  97/2015  16.09.2015  22.09.2015  7.10.2015 
341/2015   Slovesnká pošta as B.Bystrica
B. Bystrica
36631124  dodané služby DPH V0  69,34 
bez DPH
9000868891    16.09.2015  22.09.2015  7.10.2015 
340/2015   Ing. Števan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  súdne trovy   56 
vrátane DPH
233/1995    11.09.2015  22.09.2015  7.10.2015 
339/2015   Slovesná pošta as B.Bystrica
B. Bystrica
36631124  poštové služby   2290,65 
vrátane DPH
70/2007/RPC/MI    11.09.2015  22.09.2015  7.10.2015 
338/2015   Slovenská pošta as B.Bystrica
B. Bystrica
36631124  dodané služby V0  4,95 
vrátane DPH
90000862715    10.09.2015  22.09.2015  7.10.2015 
337/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií  304,89 
vrátane DPH
4109/2013    09.09.2015  23.0092015  7.10.2015 
336/2015   SWAN as Bratislava
Bratislava
35680202  poplatky za IP telefonovanie  751,98 
vrátane DPH
1002924    09.09.2015  23.09.2015  7.10.2015 
335/2015   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  faktúra za nájom DP Sečovce _ za 09/2015  1134,16 
vrátane DPH
171/2004    09.09.2015  14.09.2015  7.10.2015 
334/2015   PosAm sro Bratislava
Bratislava
31365078  inštalácia obrazu PC v mieste klienta  298,74 
vrátane DPH
  93/2015  07.09.2015  14.09.2015  7.10.2015 
333/2015   Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  Biznis Partner poplatok  220,44 
vrátane DPH
1207216938    09.09.2015  14.09.2015  7.10.2015 
332/2015   MICOMP sro Michalovce
Michalovce
36589187  oprava kop. stroja Kinica Monolta BH211  175,99 
vrátane DPH
  88/2015  04.09.2015  09.09.2015  7.10.2015 
331/2015   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trova exekúcie  43,43 
vrátane DPH
233/1995    03.09.2015  09.09.2015  7.10.2015 
330/2015   GGFS sro Bratislava
Bratislava
47079690  elektronické strav. poukážky  102,47 
vrátane DPH
  93/2015  02.09.2015  09.09.2015  7.10.2015 
329/2015   LUX-Košice sro Košice
Košice
36579769  upratovacie práce  1592,64 
vrátane DPH
6/12/2014    02.09.2015  09.09.2015  7.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť