Faktúry 2015 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
323/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  poplatok za elektriku  573,62 
vrátane DPH
4109/2013    02.09.2015  09.09.2015 
293/2015   Magna energia as Piešťany
Piešťany
35743565  poplatok za produkt E C Porfil - 3T  573,62 
vrátane DPH
4109/2013    03.08.2015  06.08.2015 
246/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií  573,62 
vrátane DPH
4109/2013    02.07.2015  08.07.2015 
207/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií  573,62 
vrátane DPH
4109/2013    02.06.2015  11.06.2015 
157/2015   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  elektrina 01.05.2015 - 31.05.2015  573,62 
vrátane DPH
4109/2013    30.04.2015  13.05.2015 
86   MAGNA Energia as
Piešťany
35743565  dodávka energie  573,62 Eur 
vrátane DPH
4109/2013    09.03.2015  13.03.2015 
44   MAGNA ENERGIA a.s
Piešťany
35743565  elektrina  573,62 
vrátane DPH
4109/2013    4.2.2015  11.02.2015 
127   Magma energia as Piešťany
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  E C6 Profil 3t  576,62 
vrátane DPH
4109/2013    07.04.2015  13.04.2015 
96   XEPAP sro
Zvolen
31628605  kopírovací papier A4  612,00 Eur 
vrátane DPH
  10/2015  12.03.2015  23.03.2015 
95   CAMEA as
Prešov
36468924  tonery   629,28 Eur 
vrátane DPH
  17/2015  12.03.2015  23.03.2015 
492/2015   Alfatronik Benetin Pavol Trebišov
Trebišov
14337037  revízia PSN budovy ÚPSVaR Trebišov  633,38 
vrátane DPH
ZoD S2    31.12.2015  14.01.2016 
144   Xepap sro Zvolen
31628605  kanc. material  643,20 
vrátane DPH
  34/2015  17.04.2015  24.04.2015 
348/2015   MICOMP sro Michalovce
Michalovce
36589187  oprava kop. stroja KM BH211  697,88 
vrátane DPH
  87/2015  22.09.2015  28.09.2015 
174/2015   SWAN as Bratislava
Bratislava
35680202  tel. služby   714,88 
vrátane DPH
1002924    12.05.2015  15.05.2015 
483/2015   Juraj Veleba Trebišov
Trebišov
34873945  oprava OMV TV 445BF  718,01 
vrátane DPH
  144/2015  28.12.2015  30.12.2015 
113   Novicom sro
Slivník
36591891  rekonštrukcia DP Kr. Chlmec  720,00 Eur 
vrátane DPH
    23.03.2015  26.03.2015 
490/2015   Pergamon as Bratislava
Bratislava
31327681  toner OKI B401 black 10 ks  723 
vrátane DPH
  147/2015  29.12.2015  27.01.2016 
376/2015   Pergamon as Bratislava
Bratislava
30794536  toner OKI B401 10 ks  723 
vrátane DPH
  104/2015  12.10.2015  21.10.2015 
336/2015   SWAN as Bratislava
Bratislava
35680202  poplatky za IP telefonovanie  751,98 
vrátane DPH
1002924    09.09.2015  23.09.2015 
6   SWAN
Bratislava
35680202  volania  755,96 
vrátane DPH
hands/1000620    12.1.2015  28.01.2015 
428/2015   Xepap sro Zvolen
Zvolen
31628605  kancel. materiál podľa objednávky  759,18 
vrátane DPH
  118/2015  18.11.2015  18.12.2015 
378/2015   Juraj Veleba Trebišov
Trebišov
34873945  oprava OMV VW Golf TV780AM  766,10 
vrátane DPH
  110/2015  13.10.2015  21.10.2015 
52   SWAN
Bratislava
35680202  volania  784,52 
vrátane DPH
hands/1000620    10.2.2015  25.02.2015 
220/2015   SWAN as Bratislava
Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  789,56 
vrátane DPH
1002924    12.06.2015  24.06.2015 
304/2015   SWAN as Bratislava
Bratslava
35680202  telekomunikačné služby  808,07 
vrátane DPH
1002924    07.08.2015  12.08.2015 
90   SWAN as
Bratislava
35680202  tel. IP služby  842,54 Eur 
vrátane DPH
1002924    10.03.2015  23.03.2015 
469/2015   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  služby sietí a IP tel. za 11/2015  845,52 
vrátane DPH
1002924    11.12.2015  23.12.2015 
273/2015   Juraj Veleba Trebišov
Trebišov
34873945  oprava OMV Citroen C4 TV 280CN  860,09 
vrátane DPH
  58 a 76/2015  17.07.2015  24.07.2015 
322/2015   ORANGE as Bratislava
Bratislava
25697270  poplatok za telekomunikačné služby  863,47 
vrátane DPH
0248786212    28.08.2015  23.09.2015 
155/2015   Orange as Bratislava
Bratislava
35697270  telekomunikačné služby   871,02 
vrátane DPH
    29.04.2015  22.05.2015 
161/2015   Juraj Veleba Trebišov
Trebišov
34873945  oprava auta TV280BN  873,79 
vrátane DPH
  35/2015  04.05.2015  13.05.2015 
193/2015   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  telek. služby  880,40 
vrátane DPH
0248786212    28.05.2015  19.06.2015 
267/2015   SWAN as Bratislava
Bratislava
35680202  telekomunikačné služby   886,94 
vrátane DPH
1002924    09.07.2015  16.07.2015 
235/2015   ORANGE as Bratislava
Bratislava
36697270  telek. služby   887,93 
vrátane DPH
    29.06.2015  22.07.2015 
354/2015   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35897270  faktura za telekom. služby   891,73 
vrátane DPH
0248786212    30.09.2015  21.10.2015 
51   Orange a.s
Bratislava
35697270  paušál  896,82 
vrátane DPH
0104218730    6.2.2015  17.02.2015 
288/2015   ORANGE as Bratislava
Bratislava
  telekomunikačné služby  897,19 
vrátane DPH
0248786212    29.07.2015  14.08.2015 
308/2015   Juraj VELEBA Trebišov
Trebišov
34873945  oprava OMV Škoda Oktávia TV 444AZ  898,94 
vrátane DPH
  59/2015, 83/2015  10.08.2015  24.08.2015 
374/2015   SWAN as Bratislava
Bratislava
35680202  telekomunikačné služby za 09_2015  907,93 
vrátane DPH
1002924    09.10.2015  21.10.2015 
392/2015   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  služby za telefonovanie  920,30 
vrátane DPH
0248786212    28.10.2015  20.11.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť