Faktúry 2015 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131540131   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  preddavok na plyn na 04/2015 - DCA  1814,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    7.4.2015  13.04.2015 
1131540440   Trenčianske vodárne a kanalizácie a..s
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 7.10.-5.11.2015 - TN  1785,56 
vrátane DPH
11/2014/OE    19.11.2015  25.11.2015 
1131540368   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  preddavok na plyn na 10/2015 - DCA  1746,000 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    5.10.2015  12.10.2015 
1131540520   Mgr. Vladimír Olašák -ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacie služby za 12/2015  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962_Z    28.12.2015  30.12.2015 
1131540456   Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacie služby za 11/2015  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962_Z    3.12.2015  07.12.2015 
1131540414   Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacie služby za 10/2015  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962_Z    4.11.2015  06.11.2015 
1131540375   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacie služby za 09/2015  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962_Z    8.10.2015  12.10.2015 
1131540328   Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacia služba za 08/2015  1738,80 
bez DPH
Z201511962 Z    7.9.2015  09.09.2015 
1131540291   Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacie služby za 07/2015  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962 Z    4.8.2015  11.08.2015 
1131540312   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 7.7.-6.8.2015 - TN  1731,56 
vrátane DPH
11/2014/OE    18.8.2015  24.08.2015 
1131540383   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné, zrážky za 8.9.2015-6.10.2015-TN  1671,32 
vrátane DPH
11/2014/OE    13.10.2015  15.10.2015 
1131540301   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  tonery, fotovalce  1668,00 
vrátane DPH
9/2014/OE  60/2015  12.8.2015  14.08.2015 
1131540408   Roman Kostelník
Halalovka 13, 911 01 Trenčín
30706785  projektová dokumentácia "Rekonštrukcia plynovej kotolne ÚPSVR Trenčín, pracovisko Dubnica nad Váhom"  1650,00 
bez DPH
  87/2015  30.10.2015  18.11.2015 
1131540067   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska cesta 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek.energie za 01/2015 - TN  1650,47 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.2.2015  19.02.2015 
1131540201   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 9.4.-7.5.2015 - TN  1648,49 
vrátane DPH
11/2014/OE    21.5.2015  28.05.2015 
1131540075   Mesto Ilava
Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
00317331  vyúčtovanie nájomného za prenájom nehnuteľnosti admin. budovy  1644,60 
bez DPH
28/2004/OE    17.2.2015  20.02.2015 
1131540096   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné, zrážky za 6.1.-5.2.2015 - TN  1605,86 
vrátane DPH
11/2014/OE    5.3.2015  12.03.2015 
1131540123   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné, zrážky za obdobie od 6.2.do5.3.2015-TN  1579,49 
vrátane DPH
11/2014/OE    27.3.2015  30.03.2015 
1131540091   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačné poplatky za hovory mobilných telef., internet za obdobie 22.1.-21.3.2015  1578,98 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    3.3.2015  09.04.2015 
1131540331   PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier
Wolkrova 5, 851 01 Bratislava
33768897  čistiaci a hygienický materiál  1564,86 
vrátane DPH
Z201519152_Z     8.9.2015  18.09.2015 
1131540267   Trenčianske vodárne a kanalizácie a..s
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 10.6.-6.7.2015 - TN  1540,22 
vrátane DPH
11/2014/OE    16.7.2015  22.07.2015 
1131540029   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. elek. energie na 01/2015 TN  1530,85 
vrátane DPH
9/2013/OE    26.1.2015  29.01.2015 
1131540457   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
00000921  preddavok na elek. energiu na 12/2015-TN  1524,57 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.12.2015  07.12.2015 
1131540412   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 11/20015 - TN  1524,57 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.11.2015  06.11.2015 
1131540369   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elek. energiu na 10/2015 - TN  1524,58 
vrátane DPH
9/2013/OE    5.10.2015  12.10.2015 
1131540327   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elek. energiu na 09/2015-TN  1524,58 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.9.2015  09.09.2015 
1131540287   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 08/2015 - TN  1524,58 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.8.2015  11.08.2015 
1131540251   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitianska cesta 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 07/2015 - TN  1524,58 
vrátane DPH
9/2013/OE    3.7.2015  09.07.2015 
1131540213   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elek. energiu na 06/2015-TN  1524,58 
vrátane DPH
9/2013/OE    3.6.2015  08.06.2015 
1131540129   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 04/2015 - TN  1524,58 
vrátane DPH
9/2013/OE    7.4.2015  13.04.2015 
1131540103   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 03/2015 - TN  1524,58 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.3.2015  12.03.2015 
1131540050   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na el. energiu na 02/2015 TN  1524,58 
vrátane DPH
9/2013/OE    6.2.2015  12.02.2015 
1131540471   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  vyúčtovanie plynu za 11/2015-TN  1489,68 
vrátane DPH
14/2008/8-14/OE    9.12.2015  14.12.2015 
1131540005   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energie za 12/2014 TN  1453,65 
vrátane DPH
9/2013/OE    13.1.2015  21.01.2015 
1131540230   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4, A3  1400,38 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  45/2015  15.6.2015  22.07.2015 
1131540410   L.U.N.A. 1, s.r.o.
Pod Sokolice 12, 911 01 Trenčín
36311022  výroba a montáž plastových okien v zasadacej miestnosti  1378,68 
vrátane DPH
  90/2015  30.10.2015  18.11.2015 
1131540436   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 10/2015 - TN  1344,63 
vrátane DPH
9/2013/OE    18.11.2015  25.11.2015 
1131540146   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 03/2015 - TN  1344,21 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.4.2015  16.04.2015 
1131540156   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
35880574  tonery, fotovalce  1324,68 
vrátane DPH
9/2014/OE  21/2015  17.4.2015  22.04.2015 
1131540480   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 11/2015-TN  1312,60 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.12.2015  16.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť