Faktúry 2015 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1401540213   KA-LUX s.r.o.
Brestovská 13/118, 066 01 Humenné
36481611  Upratovanie - jún 2015  145,32 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201510656_Z zo dňa 8.6.2015    13.07.2015  20.07.2015  14.8.2015 
1401540407   KOORD, s.r.o., MUDr. Alexandra Manduľáková
Sídlisko Juh 1056/19, 093 01 Vranov nad Topľou
44573227  Zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    11.12.2015  17.12.2015  7.1.2016 
1401540371   KOORD, s.r.o., MUDr. Alexandra Manduľáková
Sídlisko Juh 1056/19, 093 01 Vranov nad Topľou
44573227  Zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    18.11.2015  26.11.2015  21.12.2015 
1401540303   KOORD, s.r.o., MUDr. Alexandra Manduľáková
Sídlisko Juh 1056/19, 093 01 Vranov nad Topľou
44573227  Zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    06.10.2015  22.10.2015  18.11.2015 
1401540239   KOORD, s.r.o., MUDr. Alexandra Manduľáková
Sídlisko Juh 1056/19, 093 01 Vranov nad Topľou
44573227  Zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    10.08.2015  25.08.2015  22.9.2015 
1401540180   KOORD, s.r.o., MUDr. Alexandra Manduľáková
Sídlisko Juh 1056/19, 093 01 Vranov nad Topľou
44573227  Zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    23.06.2015  26.06.2015  10.7.2015 
1401540139   KOORD, s.r.o., MUDr. Alexandra Manduľáková
Sídlisko Juh 1056/19, 093 01 Vranov nad Topľou
44573227  Zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    15.05.2015  26.05.2015  17.6.2015 
1401540101   KOORD, s.r.o., MUDr. Alexandra Manduľáková
Sídlisko Juh 1056/19, 093 01 Vranov nad Topľou
44573227  Zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    13.04.2015  21.04.2015  18.5.2015 
1401540059   KOORD, s.r.o., MUDr. Alexandra Manduľáková
Sídlisko Juh 1056/19, 093 01 Vranov nad Topľou
44573227  Zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    09.03.2015  20.03.2015  10.4.2015 
1401540041   KOORD, s.r.o., MUDr. Alexandra Manduľáková
Sídlisko Juh 1056/19, 093 01 Vranov nad Topľou
44573227  Zdravotné výkony  * 13,94 [$€-1] 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    03.03.2015  17.03.2015  10.4.2015 
1401540162   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  13004,3 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015, Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 4.2.2015    04.06.2015  11.06.2015  6.7.2015 
1401540132   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  11157,53 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015, Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 4.2.2015  23/2015  06.05.2015  13.05.2015  29.5.2015 
1401540089   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  * 11696,17 [$€-1] 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015, Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 4.2.2015  15/2015  07.04.2015  17.04.2015  4.5.2015 
1401540054   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  * 13158,19 [$€-1] 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015, Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 4.2.2015  10/2015  05.03.2015  13.03.2015  30.3.2015 
1401540020   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  * 12080,91 [$€-1] 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  6/2015  09.02.2015  13.02.2015  6.3.2015 
1401540015   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky   12003,96 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  4/2015  27.01.2015  11.02.2015  23.2.2015 
1401540123   Liška Michal Elektroservis
Sídlisko II, ul.1.Mája 1228, 093 01 Vranov nad Topľou
14326493  Nákup chladničiek  * 400,00 [$€-1] 
vrátane DPH
  21/2015  27.04.2015  30.04.2015  22.5.2015 
1401540389   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 12/2015  321,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    02.12.2015  04.12.2015  28.12.2015 
1401540388   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - 12/2015  105,6 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013    02.12.2015  04.12.2015  28.12.2015 
1401540345   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 11/2015  321,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    02.11.2015  04.11.2015  3.12.2015 
1401540346   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - 11/2015  105,6 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013    02.11.2015  04.11.2015  3.12.2015 
1401540297   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - 10/2015  105,6 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013    05.10.2015  06.10.2015  4.11.2015 
1401540296   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 10/2015  328,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    05.10.2015  06.10.2015  4.11.2015 
1401540266   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 8/2015  328,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    02.09.2015  04.09.2015  1.10.2015 
1401540265   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - 09/2015  105,6 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013    02.09.2015  04.09.2015  1.10.2015 
1401540227   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 8/2015  328,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    03.08.2015  06.08.2015  26.8.2015 
1401540226   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - 08/2015  105,6 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013    03.08.2015  06.08.2015  26.8.2015 
1401540201   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 7/2015  328,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    02.07.2015  07.07.2015  31.7.2015 
1401540200   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - 07/2015  105,6 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013    02.07.2015  07.07.2015  31.7.2015 
1401540161   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 6/2015  328,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    02.06.2015  08.06.2015  6.7.2015 
1401540160   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - 06/2015  105,6 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013    02.06.2015  08.06.2015  6.7.2015 
1401540157   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 5/2015  328,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    02.06.2015  03.06.2015  30.6.2015 
1401540130   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 5/2015  328,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    06.05.2015  13.05.2015  5.6.2015 
1401540125   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - 05/2015  * 105,60 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013    04.05.2015  11.05.2015  29.5.2015 
1401540129   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - 01.01.2015 - 28.02.2015 - vyúčtovanie - PREPLATOK  115,21 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 - č. 4113/2013    06.05.2015    29.5.2015 
1401540088   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - 4/2015  * 105,60 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014    02.04.2015  13.04.2015  4.5.2015 
1401540088   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - 4/2015  * 105,60 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014    02.04.2015  13.04.2015  29.4.2015 
1401540065   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - 3/2015  * 105,60 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014    09.03.2015  13.03.2015  30.3.2015 
1401540033   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - PREPLATOK  * 296,97 [$€-1] 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014    18.02.2015    16.3.2015 
1401540016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  383,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014    06.02.2015  09.02.2015  6.3.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť