Faktúry 2016 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351640327   Jana Kabátová
Čsk,armády 1978/28, 066 01 Humenné
46553274  nákup chladničky  507,00 
vrátane DPH
  35/2016  02.08.2016  08.08.2016 
1351640501   Jaroslav Mihaľko, Polygrafické práce
Agátová 21, 071 01 Michalovce
40936597  tlač - kontrolný lístok  36,75 
bez DPH
  63/2016  01.12.2016  13.12.2016 
1351640042   JUDUMED s.r.o. MUDr. Juraj Dušák
Nemocničná 41/A, 066 01 Humenné
36515205  zdravotné výkony  125,46 
bez DPH
    27.01.2016  05.02.2016 
1351640420   KATOS MED s.r.o.
Komenského 3, 066 01 Humenné
44968361  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    10.10.2016  27.10.2016 
1351640286   KATOS MED s.r.o.
Komenského 3, 066 01 Humenné
44968361  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    07.07.2016  22.07.2016 
1351640179   KATOS MED s.r.o.
Komenského 3, 066 01 Humenné
44968361  zdravotné výkony  -6,97 
bez DPH
    28.04.2016  05.05.2016 
1351640178   KATOS MED s.r.o.
Komenského 3, 066 01 Humenné
44968361  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
    28.04.2016  05.05.2016 
1351640038   KATOS MED s.r.o.
Komenského 3, 066 01 Humenné
44968361  zdravotné výkony - dobropis  -6,97 
bez DPH
    22.01.2016  29.01.2016 
1351640037   KATOS MED s.r.o.
Komenského 3, 066 01 Humenné
44968361  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
    22.01.2016  29.01.2016 
1351640401   KODAMI, s.r.o. MUDr. Marián Komár
Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    28.09.2016  12.10.2016 
1351640356   KODAMI, s.r.o. MUDr. Marián Komár
Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    19.08.2016  12.09.2016 
1351605265   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    01.12.2016  15.12.2016 
1351640447   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    02.11.2016  22.11.2016 
1351640318   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    27.07.2016  24.08.2016 
1351640271   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    29.06.2016  19.07.2016 
1351640219   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    23.05.2016  24.06.2016 
1351640222   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    27.05.2016  24.06.2016 
1351640129   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    01.04.2016  05.05.2016 
1351640044   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    28.01.2016  15.02.2016 
1351640043   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    27.01.2016  15.02.2016 
1351640518   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup - koberec gumotextil  47,70 
vrátane DPH
  55/2016  08.12.2016  23.12.2016 
1351640021   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  čistiace a hygienické prostriedky  84,38 
vrátane DPH
  1/2016  11.01.2016  25.01.2016 
1351640482   LUKAM s.r.o., MUDr. Kampová Ľubica
ul. 1. mája 2045, 066 01 Humenné
45923469  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    16.11.2016  22.11.2016 
1351640311   LUKAM s.r.o., MUDr. Kampová Ľubica
ul. 1.mája 2045, 066 01 Humenné
45923469  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
    20.07.2016  28.07.2016 
1351640047   LUKAM, s.r.o. MUDr. Kampová Ľubica
ul. 1.mája 2045, 066 01 Humenné
45923469  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
    01.02.2016  12.02.2016 
1351640138   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1293,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    04.04.2016  11.04.2016 
1351640549   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piesťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. - dobropis  -197,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    23.12.2013  23.12.2013 
1351640529   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčtovanie  1221,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    09.12.2016  23.12.2016 
1351640504   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1293,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079    02.12.2016  13.12.2016 
1351640475   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčtovanie  1275,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    11.11.2016  28.11.2016 
1351640451   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1293,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    02.11.2016  14.11.2016 
1351640423   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia - vyúčtovanie  812,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    10.10.2016  31.10.2016 
1351640407   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1293,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    03.10.2016  13.10.2016 
1351640377   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia - vyúčtov. 7/2016  797,87 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    09.09.2016  29.09.2016 
1351640368   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1293,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    02.09.2016  12.09.2016 
1351640338   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  714,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    09.08.2016  30.08.2016 
1351640320   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1293,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    01.08.2016  10.08.2016 
1351640297   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčtov. 6/2016  878,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    11.07.2016  28.07.2016 
1351640282   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1293,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    04.07.2016  19.07.2016 
1351640253   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
03574565  elektrická energia - vyúčtovanie  911,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    13.06.2016  30.06.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť