Faktúry 2016 (ÚPSVR Košice)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1411640652   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľ_652  28,80 
vrátane DPH
Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2040    18.10.2016  26.09.2016  18.11.2016 
1411640653   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľ_653  12,40 
vrátane DPH
Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2041    18.10.2016  27.09.2016  18.11.2016 
1411640663   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Prev.prehl.frank.stroja/Ži/cest_663  108,00 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služ.súvisiacich s prev.dig.frankovacích strojov zo 14.12.2012    27.10.2016  16.11.2016  18.11.2016 
1411640662   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Prev.prehl.frank.stroja/St/cest_662  108,00 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služ.súvisiacich s prev.dig.frankovacích strojov zo 14.12.2012    27.10.2016  16.11.2016  18.11.2016 
1411640661   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Prev.prehl.frank.stroja/Mol/cest_661  108,00 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služ.súvisiacich s prev.dig.frankovacích strojov zo 14.12.2012    27.10.2016  16.11.2016  18.11.2016 
1411640538   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k PP10122 uhr.24.8. kredit 4.Ži_538  25000,00 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služ.súvisiacich s prev.dig.frankovacích strojov zo 14.12.2012    31.8.2016  24.08.2016  19.9.2016 
1411640493   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k zál.PP9414/uhr 9.8.za frank.stroje 3.St_493  25000,00 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služ.súvisiacich s prev.dig.frankovacích strojov zo 14.12.2012    15.8.2016  24.08.2016  31.8.2016 
1411640347   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k zál.PP6621/2./uhr3.6.za frank.stroje St_347  25000,00 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služ.súvisiacich s prev.dig.frankovacích strojov zo 14.12.2012    13.6.2016  03.06.2016  14.7.2016 
1411640254   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k zál.PP5049/2./uhr 27.4.za frank.stroje St_254  25000,00 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služ.súvisiacich s prev.dig.frankovacích strojov zo 14.12.2012    03.5.2016  27.04.2016  18.5.2016 
1411640161   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k zál.PP2393/ uhr 4.3.za frank.stroje Ži_161  25000,00 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služ.súvisiacich s prev.dig.frankovacích strojov zo 14.12.2012    10.3.2016  04.03.2016  31.3.2016 
1411640116   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k zál.PP1240/1./ uhr 11.2.za frank.stroje St_11  25000,00 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služ.súvisiacich s prev.dig.frankovacích strojov zo 14.12.2012    11.2.2016  11.02.2016  30.3.2016 
1411640116   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k zál.PP1240/1./ uhr 11.2.za frank.stroje St_11  25000,00 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služ.súvisiacich s prev.dig.frankovacích strojov zo 14.12.2012    11.2.2016  11.02.2016  30.3.2016 
1411640686   Ministerstvo pôdoh. a RV SR
Moyzesova 34, 040 01 Košice
00156621  Vyúčt.prev.N-teplo 1-9 2016 AB Pop_686  19287,95 
vrátane DPH
Zml.o úhrade prev. nákladov zo dňa 4.10.2004    07.11.2016  10.11.2016  23.3.2017 
1411640355   Ministerstvo pôdoh. a RV SR
Moyzesova 34, 040 01 Košice
00156621  Vyúčt.prev. N 2015 AB Pop_355  13078,38 
vrátane DPH
Zml.o úhrade prev. nákladov zo dňa 4.10.2004    14.6.2016  23.06.2016  14.7.2016 
1411640790   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  VFA el.en.11/2016_Zá, St, Kr, Dv, Ži, Pop_790  2343,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    13.12.2016  22.12.2016  23.3.2017 
1411640757   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en. 12/2016_St, Zá, Kr, Dv, Ži, Pop_757  3210,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    02.12.2016  15.12.2016  23.3.2017 
1411640704   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  VFA el.en.10/2016_Zá, St, Kr, Dv, Ži, Pop_704  2519,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    14.11.2016  15.12.2016  23.3.2017 
1411640674   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en. 11/2016_St, Zá, Kr, Dv, Ži, Pop_674  3210,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    02.11.2016  11.11.2016  18.11.2016 
1411640672   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 11/2016_Krm,St,St, Ži_672  1987,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    02.11.2016  14.11.2016  18.11.2016 
1411640632   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  VFA el.en.1-9/2016_Zá, Kr_632  114,37 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    13.10.2016  21.10.2016  25.10.2016 
1411640618   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  VFA el.en.9/2016_St, Dv, Ži, Pop_618  1694,95 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    11.10.2016  31.10.2016  25.10.2016 
1411640610   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en. 10/2016_St, Dv, Ži, Pop_610  2865,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    06.10.2016  17.10.2016  25.10.2016 
1411640609   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en. 10/2016_Zá,Kr_609  345,36 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    06.10.2016  17.10.2016  25.10.2016 
1411640563   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  VFA el.en.8/2016_St, Dv, Ži, Pop_563  1637,46 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    13.9.2016  30.09.2016  26.9.2016 
1411640547   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 9/2016_Kr,St,St,,Ži_547  1987,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    05.9.2016  16.09.2016  19.9.2016 
1411640546   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en. 9/2016_St, Dv, Ži, Pop_546  2865,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    05.9.2016  16.09.2016  19.9.2016 
1411640545   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en. 9/2016_Zá,Kr_545  345,36 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    05.9.2016  16.09.2016  19.9.2016 
1411640485   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  VFA el.en.7/2016_St, Dv, Ži, Pop_485  1509,29 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    10.8.2016  12.09.2016  31.8.2016 
1411640478   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en.8/2016_St, Dv, Ži, Pop_478  2865,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    02.8.2016  11.08.2016  31.8.2016 
1411640476   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en. 8/2016_Zá,Kr_476  345,36 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    02.8.2016  11.08.2016  31.8.2016 
1411640467   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 8/2016_Kr,St,St,,Ži_467  1987,06 
bez DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    01.8.2016  11.08.2016  31.8.2016 
1411640428   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  VFA el.en.6/2016_St, Dv, Ži, Pop_428  1874,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    12.7.2016  05.08.2016  2.8.2016 
1411640398   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en. 7/2016_St,Dv,Ži,Pop_398  2865,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    06.7.2016  13.07.2016  14.7.2016 
1411640397   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en. 7/2016_Zá,Kr_397  345,36 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    06.7.2016  13.07.2016  14.7.2016 
1411640396   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 7/2016_Kr,St,St,,Ži_396  1987,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    04.7.2016  13.07.2016  14.7.2016 
1411640354   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  VFA el.en.5/2016_St, Dv, Ži, Pop_354  1955,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    14.6.2016  07.07.2016  14.7.2016 
1411640331   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 6/2016_Kr,St,St,,Ži_331  1987,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    03.6.2016  13.06.2016  15.6.2016 
1411640330   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en.6/2016_St, Dv,Ži,Pop_330  2865,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    03.6.2016  13.06.2016  15.6.2016 
1411640329   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en.6/2016_Zá, Kr_329  345,36 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    03.6.2016  13.06.2016  15.6.2016 
1411640331   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 6/2016_Kr,St,St,,Ži_331  1987,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    03.6.2016  13.06.2016  15.6.2016 
<< < | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Košice

Tlačiť